食材費(fèi)10萬元,加一萬元的管理費(fèi),6%的增值稅,對(duì)方全部開具發(fā)票,你公司確認(rèn)成本11.66/(1%2B6%)=11(萬元,0.66增值 稅作為進(jìn)項(xiàng)抵扣,你公司支付了5萬元,其余作為欠款掛帳就可以了,可以認(rèn)為你公司僅支付了5萬元的食材款,其余的下次支付完就可以了。

你好老師,公司現(xiàn)在是小規(guī)模一人有限公司,想變更成一般人公司和變更法人,可以嗎,需要怎么辦理,先辦理哪個(gè),能在網(wǎng)上辦理嗎?
賓館性質(zhì)的單位收到客戶預(yù)存5萬房費(fèi),已開增值稅票但尚未消費(fèi),收款開票當(dāng)月是不是必須繳納增值稅?可否先不確認(rèn)收入,而是在預(yù)收賬款列示,實(shí)際消費(fèi)時(shí)再確認(rèn)營(yíng)業(yè)收入?
勞務(wù)?比如說是對(duì)方教授去稅務(wù)局代開勞務(wù)發(fā)票,然后比如說3000元?jiǎng)趧?wù)報(bào)酬,稅率是440元,他實(shí)際到手是2560?那么這個(gè)440可以我們寵物協(xié)會(huì)出這個(gè)稅率嗎?還是給對(duì)方教師3000元,
老師你好,勞務(wù)公司未繳納工傷險(xiǎn),發(fā)生工傷賠償時(shí)賬務(wù)上如何處理?
想要一份建設(shè)工程竣工決算書模板
分公司不獨(dú)立核算的,分公司員工的報(bào)銷可以從總公司的公賬報(bào)嗎
老師,無工會(huì)組織,單位有兩個(gè)賬戶,需要把主賬戶的一部分錢提取轉(zhuǎn)入另一個(gè)賬戶,用于工會(huì)支出,分錄怎么做?謝謝
老師你好,公司用的純凈水計(jì)入什么科目?
比方說我現(xiàn)在收到一張勞務(wù)報(bào)酬的發(fā)票,需要企業(yè)代扣代繳個(gè)稅。是今天剛開出來的。那么是不是今天就可以在電腦上面代扣代繳了,還是要到次月?
老師,請(qǐng)問一下,如果員工是計(jì)件工資的話, 上班時(shí)間超過法定時(shí)間會(huì)不會(huì)不合理


不能作為欠款,因?yàn)槭钱?dāng)月要沖賬,不能直接把5萬全部作為食材費(fèi),對(duì)方要在5萬里扣除相應(yīng)的管理費(fèi)哥稅費(fèi)后剩下的才付食材費(fèi)
如果是這樣的話,則(食材%2B管理費(fèi))成本,5/(1%2B6%)=4.72(萬元)則管理費(fèi),4.72*10%=0.472(萬元)
那老師我有點(diǎn)不明白這個(gè)管理費(fèi)開票金額是食材費(fèi)的10%,那么是不是管理費(fèi)是不是本身是含稅額咋,他算價(jià)外稅還是價(jià)內(nèi)稅啊
管理費(fèi)是公司付給有資質(zhì)公司的服務(wù)費(fèi),是公司的一項(xiàng)成本,這個(gè)10%的管理費(fèi)是不含稅的。增值稅是價(jià)外稅。
老師,麻煩如果按上面的算法,如果食材費(fèi)673364.2元,管理費(fèi)10%是67336.42元,稅費(fèi)是6%算44442.04元,總共合計(jì)785142.66元。只有40萬元能付,那么食材費(fèi),管理費(fèi)應(yīng)是多少
如果 只有40萬能付,(則食材費(fèi)%2B管理費(fèi))成本費(fèi),40/1.06=37.74(萬元)則管理費(fèi),37.74/(1%2B10%)*10%=3.43(萬元) 食材費(fèi),37.74-3.43=34.31
老師,那我那個(gè)姨她直接除以1.16%這是什么算法啊,她是這樣導(dǎo)出的
除以1.16不對(duì),分兩步,除以1.06后,再除以1.1
那如果做借貸賬的話應(yīng)該怎么做啊
對(duì)方全額已開具發(fā)票,按發(fā)票金額確認(rèn)成本,進(jìn)項(xiàng)稅, 借:原材料 食材管理服務(wù)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:應(yīng)付帳款 支付部分款項(xiàng)時(shí): 借:應(yīng)付帳款 貸:銀行存款