你好,先把之前暫估的成本分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)的分錄?
老師我們上個(gè)月有暫估入賬,然后上個(gè)月商品已經(jīng)賣了,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了。這個(gè)月收到發(fā)票,我把暫估入賬紅沖了,重新入賬了。那個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本要怎么做?
老師,請(qǐng)問當(dāng)月有暫估入庫并做為成本出庫了,次月收到發(fā)票沖暫估,已結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄要沖了重做嗎?
老師請(qǐng)問有收入的當(dāng)月暫估了成本,隔幾個(gè)月后收到發(fā)票,發(fā)票怎么入賬?
請(qǐng)問,當(dāng)月的開票收入,沒有取得完進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是當(dāng)月就要先暫估成本了
當(dāng)月沒收到發(fā)票暫估入賬了,需不需要根據(jù)暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本?
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
收到發(fā)票的當(dāng)月/季度沒有銷售收入成本票還可以入賬結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
你好,先把之前暫估的成本分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)的分錄? (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
我是在百度上面看到?jīng)]有銷售的當(dāng)月不能結(jié)轉(zhuǎn)成本,所以想問下到底是怎么操作
你好,沒有銷售的當(dāng)月,當(dāng)然是不能結(jié)轉(zhuǎn)成本的
那你上面說的那些可把我繞暈了 我3月開票14萬 ,暫估了10萬并結(jié)轉(zhuǎn)了成本,8月收到發(fā)票12萬,這個(gè)分錄怎么做?
你好 3月開票14萬 ,暫估了10萬并結(jié)轉(zhuǎn)了成本 借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款—暫估 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品 8月收到發(fā)票12萬 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品 借:庫存商品??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
老師,可是我8月甚至后半年都沒銷售,但是我收到的發(fā)票確是8月的,現(xiàn)在說沒有收入不能結(jié)轉(zhuǎn)成本,那我8月收到的12萬發(fā)票做到哪里去? 是不是這樣3月暫估庫存商品10萬已結(jié)轉(zhuǎn)成本,8月收到14萬發(fā)票先沖掉暫估的庫存商品10萬,再重新按照收到發(fā)票入賬,不動(dòng)3月那個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄,然后3月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了10萬成本,8月入賬14萬,剩余庫存4萬等后面有收入再結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
你好 3月開票14萬 ,暫估了10萬并結(jié)轉(zhuǎn)了成本 借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款—暫估 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品 8月收到發(fā)票12萬 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品 借:庫存商品??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
老師,你回復(fù)我上面那個(gè)問題,我馬上就可以懂了,都已經(jīng)摸到這一步了
你好 8月收到的12萬發(fā)票 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品 借:庫存商品??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 沒有銷售完的部分,等銷售的時(shí)候才結(jié)轉(zhuǎn)到成本