對的,是的,是這么做的
請問,公司是機(jī)械租賃公司,本月有收入并且開票,但是成本票沒有取得,是不是可以先按暫估成本入賬了
請問,當(dāng)月的開票收入,沒有取得完進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是當(dāng)月就要先暫估成本了
1:收到A材料商發(fā)票366500給B公司 2:B總公司需開票給C公司366500 除非市場行情變化、產(chǎn)品更新?lián)Q代、清理庫存等原因材料以進(jìn)價銷售,這種平進(jìn)平出在稅務(wù)上是被認(rèn)可的,但需要提供材料佐證 若無正當(dāng)理由,否則查到了會被認(rèn)為存在人為調(diào)整價格以轉(zhuǎn)移利潤逃避稅收或虛開發(fā)票 為規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險,所以此次開票加價15%,366500(1+15%)=421475 加價部分54975增加的增值稅及附加稅印花稅需要 由于多收到54975的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,就會相應(yīng)的少交增值稅附加費(fèi) 所以此次加價15%并沒有額外增加稅收成本,只額外交一個印花稅,大概105元。請問這105是怎么算出來的
一個員工 在公司交著社保 但是沒從公司發(fā)工資,這種情況,他名下的個體戶可以給公司開發(fā)票嗎?
一些費(fèi)用調(diào)整到以前年度損益后需要調(diào)整去年的報(bào)表嗎還有今年年初的報(bào)表數(shù)據(jù)
去年暫估入賬的費(fèi)用,今年匯算清繳結(jié)束了發(fā)票還沒有來,需要調(diào)整嗎?有合理的理由,因?yàn)橘M(fèi)用金額有爭議
外經(jīng)證 一般納稅人一般征收、小規(guī)模納稅人、一般納稅人簡易征收 預(yù)繳企業(yè)所得稅都是千二嗎?
老師。我們是勞務(wù)公司,把部分勞務(wù)分包給了兩個包工頭,由他們成立的公司給我們開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們再開給分包方?,F(xiàn)在總包把所有工資都走農(nóng)民工專戶代發(fā)了,包括我們兩個包工頭班組的部分。這樣可以嗎?
去年10,11月,12月的外銷挪到了今年確認(rèn)收入,怎么辦
企業(yè)特殊租賃業(yè)務(wù)中,售后租回交易中,如果資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓屬于銷售,賣方兼承租人應(yīng)按照銷售價款與資產(chǎn)賬面價值的差額確認(rèn)處置損益,判斷是否正確?理由?
A公司收到一筆款(其他業(yè)務(wù)收入),7800元,,也是開了票的,跟那邊也簽了合同,,如果算稅后利潤,該怎么算
老師,我們?nèi)ツ?月5號簽了一份合同,總共10萬,到現(xiàn)在為止給了對方8萬了,和對方要發(fā)票對方一直以款項(xiàng)沒有全部轉(zhuǎn)過來拒絕,說等10萬塊錢全部轉(zhuǎn)過來就給開發(fā)票,如果我們轉(zhuǎn)完對方開了發(fā)票是不是也是算去年的發(fā)票,過了5月31號是不是就不能用了
如果收到其他公司轉(zhuǎn)款的100萬,但是沒有開票給對方,這樣怎么來處理了
你好,這個屬于單位的業(yè)務(wù)收入嗎?如果是的話,可以做無票收入。
如果不是業(yè)務(wù)收入,怎么處理了
你好,借銀行存款貸期的應(yīng)付款,你需要有不是你單位收入的證明
借銀行存款貸,其他應(yīng)付款
就是可以做成借款嗎
對,是的,是這么做的。
如果后面長期沒有還,又怎么來做賬了
如果不是你單位的收入偶然所得,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面去就行。
需要交什么稅不了
你好,需要交付的稅。
你好,需要交所得稅的。
是在匯算清繳的時候才交嗎
按25%來交嗎,我們是小微企業(yè)
你好,我猜的是這樣,具體的你需要自己查。
好的,就是說,現(xiàn)在做成借款,如果后面不還款了,還是需要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入交企業(yè)所得稅嘛
對的,是的,是這么做的。
好的,平時簽的合同些,做賬是當(dāng)附件,還是單獨(dú)保管了
合同這個自己保存好了就可以的,不做原始憑證。