同學,你好 如果有收入,就需要結(jié)轉(zhuǎn)成本
未收到發(fā)票暫估入賬的需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
當月沒收到發(fā)票暫估入賬了,需不需要根據(jù)暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本?
老師,當月暫估的庫存,賣出結(jié)轉(zhuǎn)了成本,下月拿回來的成本發(fā)票,如果我當時暫估價和發(fā)票上的價款一致只需要去沖暫估庫存就好,不需要去再調(diào)整上月結(jié)轉(zhuǎn)成本了吧
發(fā)票暫時還沒收到暫估了,成本要結(jié)轉(zhuǎn)怎么暫估成本
1:收到A材料商發(fā)票366500給B公司 2:B總公司需開票給C公司366500 除非市場行情變化、產(chǎn)品更新?lián)Q代、清理庫存等原因材料以進價銷售,這種平進平出在稅務上是被認可的,但需要提供材料佐證 若無正當理由,否則查到了會被認為存在人為調(diào)整價格以轉(zhuǎn)移利潤逃避稅收或虛開發(fā)票 為規(guī)避稅務風險,所以此次開票加價15%,366500(1+15%)=421475 加價部分54975增加的增值稅及附加稅印花稅需要 由于多收到54975的進項發(fā)票,就會相應的少交增值稅附加費 所以此次加價15%并沒有額外增加稅收成本,只額外交一個印花稅,大概105元。請問這105是怎么算出來的
一個員工 在公司交著社保 但是沒從公司發(fā)工資,這種情況,他名下的個體戶可以給公司開發(fā)票嗎?
一些費用調(diào)整到以前年度損益后需要調(diào)整去年的報表嗎還有今年年初的報表數(shù)據(jù)
去年暫估入賬的費用,今年匯算清繳結(jié)束了發(fā)票還沒有來,需要調(diào)整嗎?有合理的理由,因為費用金額有爭議
外經(jīng)證 一般納稅人一般征收、小規(guī)模納稅人、一般納稅人簡易征收 預繳企業(yè)所得稅都是千二嗎?
老師。我們是勞務公司,把部分勞務分包給了兩個包工頭,由他們成立的公司給我們開勞務費發(fā)票,我們再開給分包方?,F(xiàn)在總包把所有工資都走農(nóng)民工專戶代發(fā)了,包括我們兩個包工頭班組的部分。這樣可以嗎?
去年10,11月,12月的外銷挪到了今年確認收入,怎么辦
企業(yè)特殊租賃業(yè)務中,售后租回交易中,如果資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓屬于銷售,賣方兼承租人應按照銷售價款與資產(chǎn)賬面價值的差額確認處置損益,判斷是否正確?理由?
A公司收到一筆款(其他業(yè)務收入),7800元,,也是開了票的,跟那邊也簽了合同,,如果算稅后利潤,該怎么算
老師,我們?nèi)ツ?月5號簽了一份合同,總共10萬,到現(xiàn)在為止給了對方8萬了,和對方要發(fā)票對方一直以款項沒有全部轉(zhuǎn)過來拒絕,說等10萬塊錢全部轉(zhuǎn)過來就給開發(fā)票,如果我們轉(zhuǎn)完對方開了發(fā)票是不是也是算去年的發(fā)票,過了5月31號是不是就不能用了
那下個月還沒收到發(fā)票怎辦呢?
但是款付了
同學,你好 那下個月還沒收到發(fā)票怎辦呢? 沒有收到發(fā)票,那還是暫估掛在賬上
隔一個月收到發(fā)票我這樣沖出對吧?
同學,你好 嗯嗯,對的
那我上個月是沒收到發(fā)票但是付款了:
同學,你好 分錄是對的
我這個月收到發(fā)票 借:庫存商品。 貸:預付?
同學,你好 對,你紅沖之后,重新做
個體工商戶一般納稅人,把利潤轉(zhuǎn)出來到經(jīng)營者戶頭,這樣做憑證對嗎老師?
同學,你好 嗯,可以的
發(fā)票超過了上月的預付款數(shù),貸:預付是不是應該是22759?剩下的走應付?
同學,你好 嗯嗯,是的