同學(xué)你好 借生產(chǎn)成本 借管理費(fèi)用 借銷售費(fèi)用 借其他業(yè)務(wù)成本 貸累計(jì)折舊
計(jì)提生產(chǎn)車間用固定資產(chǎn)折舊20000元,管理部門用固定資產(chǎn)折舊15000元,銷售部門用16000元,出租固定資產(chǎn)計(jì)提折舊3000元
本月計(jì)提固定資產(chǎn)折舊5000元,其中生產(chǎn)車間固定資產(chǎn)折舊4000元,行政管理部門固定資產(chǎn)折舊1000元
2022年6月30日,長(zhǎng)江公司計(jì)提本月車間固定資產(chǎn)折舊10000,行政部門固定資產(chǎn)折舊4000,銷售部門固定資產(chǎn)折舊5000,經(jīng)營(yíng)租出固定資產(chǎn)1000元,編制會(huì)計(jì)分錄。
華泰公司計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊費(fèi)9400元,其中管理部門固定資產(chǎn)折舊4400元,車間固定資產(chǎn)折舊費(fèi)5000元,根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容編制會(huì)計(jì)分錄。
月末光華公司基本生產(chǎn)車間固定資產(chǎn)折舊1萬(wàn)元。管理部門固定資產(chǎn)折舊額8000元,銷售部門固定資產(chǎn)折舊7000元,經(jīng)營(yíng)出租固定資產(chǎn)折舊5000元。編制會(huì)計(jì)分錄
老師,設(shè)備維修可以用現(xiàn)代服務(wù)編碼嘛
我們公司在做高新企業(yè)認(rèn)定 現(xiàn)在在下軟著 然后我們把人員工資歸集到費(fèi)用化中了 后續(xù)的賬務(wù)處理咋做呀
老師,老板有家公司從2021年-2025.8一直是給外賬做的,到期后自己接手,今天外賬的只給了25年的電子版帳,其余的都沒(méi)有,說(shuō)是他們之前是一家公司,24年5月就分離了,我們公司的帳到了他們這里,之前的帳沒(méi)有,我就說(shuō)你們分離肯定是要交接的呀 最基本交接的手續(xù)是要有的呀 電子版和紙質(zhì)版肯定都要有的,目前是對(duì)方的態(tài)度擺爛,之前的帳沒(méi)有了 又不想負(fù)責(zé) 怎么搞
公司購(gòu)買了一輛新車,現(xiàn)在不想要了,過(guò)戶給個(gè)人,要開(kāi)發(fā)票嗎?是二手車發(fā)票嗎?需要交哪些稅費(fèi)啊?
老師,有沒(méi)有房地產(chǎn)公司物業(yè)管理服務(wù)協(xié)議模板
有沒(méi)有房地產(chǎn)公司物業(yè)管理服務(wù)協(xié)議模板
老師,我們是出口貿(mào)易公司,現(xiàn)在有一個(gè)商品是免退稅的,但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,也不打算做退稅了,放棄退稅,那這張進(jìn)項(xiàng)的專票賬務(wù)該怎么處理?
老師,計(jì)提工資的時(shí)候是不是應(yīng)該將出勤扣的錢剔除在計(jì)提工資
老師,異省登記辦理的公司,開(kāi)戶行也是異地辦理的,本省電子稅務(wù)局綁定不了公戶嗎
您好~想咨詢下:新準(zhǔn)則取消了“待攤費(fèi)用”和“預(yù)提費(fèi)用”科目,目前是在預(yù)付款項(xiàng)下設(shè)置待攤費(fèi)用,應(yīng)付款項(xiàng)下設(shè)置預(yù)提費(fèi)用,新的這兩個(gè)科目,比如預(yù)付賬款-待攤,這個(gè)款項(xiàng)支付沒(méi)支付,一般怎么判斷?有比較了解兩個(gè)科目的使用規(guī)則,可以講解一下嗎?