借:管理費(fèi)用4400 ? ? ? 制造費(fèi)用5000 貸:累計(jì)折舊9400
計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊費(fèi)3300元,其中車間固定資產(chǎn)折舊費(fèi)1500元,企業(yè)行政管理部門固定資產(chǎn)折舊費(fèi)1800元(會計(jì)分錄)。
計(jì)提固定資產(chǎn)折舊費(fèi)2100元其中管理部門固定資產(chǎn)折舊費(fèi)600元生產(chǎn)車間固定資產(chǎn)折舊費(fèi)1500元會計(jì)分錄
9.明月有限責(zé)任公司于2X21年3月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),請根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會計(jì)分錄。月末計(jì)提固定資產(chǎn)折舊,其中車間固定資產(chǎn)折舊為13000元,廠部固定資產(chǎn)折舊為18000元。
本月計(jì)提固定資產(chǎn)折舊5000元,其中生產(chǎn)車間固定資產(chǎn)折舊4000元,行政管理部門固定資產(chǎn)折舊1000元
計(jì)提本月折舊費(fèi)7000元。其中生產(chǎn)車間固定資產(chǎn)折舊費(fèi)5000元,管理部門2000元。的會計(jì)分錄
老師,員工差旅費(fèi)行程單 列有增值稅稅額,能直接抵扣吧?
結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本按主營業(yè)務(wù) 收入 80% 結(jié)轉(zhuǎn),發(fā)現(xiàn)庫存不足成了負(fù)數(shù)
火炬統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)里是在企業(yè)所得稅匯算清繳申報表更正前填完提交的,利潤總額有變動,但是沒有聯(lián)系管理員把火炬統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)提交的年報打回重填,這種情況報送的火炬系統(tǒng)里利潤總額跟匯算清繳申報表利潤總額不一致,會影響高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審嗎老師
老師,請問下,本期的未分配利潤=上期的未分配利潤+本期的凈利潤??
請問,取得免稅自產(chǎn)自銷發(fā)票,是可以按9個點(diǎn)抵扣進(jìn)項(xiàng)是吧
內(nèi)賬,8備用金用超支了1000元,已經(jīng)報完賬了8月先記賬了借管理費(fèi)用1000,貸其他應(yīng)收款—其他1000。9月份才補(bǔ)這超支的1000元,可以直接記借其他應(yīng)收款—其他1000,貸銀行存款1000元嗎
老師,我想問一下,作廢當(dāng)月的普票咋操作 ,不是紅沖,現(xiàn)在我想作廢之前8.1號開的電子普票,不是紅沖,是直接作廢,順便問一下,現(xiàn)在電子普票是不是不能直接作廢,只能紅沖,是不是不像以前那樣紙質(zhì)發(fā)票可以依據(jù)實(shí)際情況選 擇紅沖或者作廢,現(xiàn)在電子發(fā)票是不是一律只能紅沖,不能作廢
沒有發(fā)票,可以憑回單計(jì)入勞務(wù)費(fèi)嗎
老師,我們在車間里建了辦公室,1、這個費(fèi)用是否應(yīng)該開建筑發(fā)票,2、費(fèi)用共7萬,他們的額度不夠了,先只開5萬,那數(shù)量里應(yīng)該開多少
為什么代理記賬公司招聘信息上都要寫一定要有代理記賬經(jīng)驗(yàn)的呢?