待攤費(fèi)用是先付款后攤銷,預(yù)提費(fèi)用是先計(jì)提后支付
您好,老師,我們公司是商貿(mào)企業(yè),有些科目例如預(yù)付和預(yù)收賬款,我就不想使用,用應(yīng)收和應(yīng)付代替,但是遇到一種情況,例如當(dāng)月收到貨也付款給供應(yīng)商,當(dāng)月的產(chǎn)品也做出來,結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,兩個(gè)月后才收到發(fā)票,一般付款是,借:預(yù)付賬款貸銀行存款,收到貨借:原材料(一般納稅企業(yè)專票不含稅)貸:應(yīng)付賬款—暫估,收到票后沖第二筆分錄,再重新做一筆分錄借:原材料 —不含稅金額 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng) 貸預(yù)付賬款 我的意思是怎么可以不使用預(yù)付賬款,直接用應(yīng)付賬款呢,
想咨詢一下,我剛看了之前人做的憑證,一般付款當(dāng)月取得的是專票會(huì)做一筆借方的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣,發(fā)現(xiàn)要交的稅比較多的時(shí)候會(huì)提前抵扣還沒付款的供應(yīng)商專票,這時(shí)會(huì)暫時(shí)放在其他應(yīng)收款-暫估進(jìn)項(xiàng)稅,等付款當(dāng)月沖銷這個(gè)科目,再做進(jìn)待抵扣,用這個(gè)其他應(yīng)收款-暫估進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)科目合理嗎?
有一筆服務(wù)費(fèi),整年的,現(xiàn)在要分?jǐn)?,待攤費(fèi)用取消了,用預(yù)付賬款,可是我沒設(shè)置這個(gè)科目,只有應(yīng)收應(yīng)付,是用哪個(gè)科目可以代替?
作為小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的執(zhí)行單位,針對(duì)房租費(fèi)這樣的費(fèi)用,一般都是半年支付一次的,而且基本都會(huì)跨年提前支付。那么第一、這個(gè)房租費(fèi)是可以直接在支付時(shí)一次性進(jìn)管理費(fèi)用,還是必須攤銷一下?因?yàn)橐话惴孔赓M(fèi)物業(yè)費(fèi)都會(huì)跨年支付。第二、如果必須攤銷的話,在金蝶里設(shè)置科目為待攤費(fèi)用,還是預(yù)付賬款?那個(gè)比較好?
老師,我們公司是工業(yè)制造業(yè)企業(yè),有幾筆費(fèi)用的賬,不太清楚怎么入賬比較合適。老師您幫忙一一解答一下。1、生產(chǎn)車間的叉車電瓶壞了,我應(yīng)該入制造費(fèi)用下的哪個(gè)二級(jí)明細(xì)科目好?2、車間使用配件發(fā)物流運(yùn)費(fèi)計(jì)入“制造費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)”科目嗎?3、我們辦公區(qū)寬帶充值6個(gè)月的費(fèi)用1130元,需要計(jì)入預(yù)付賬款,再按照一年來攤銷嗎?
老師,員工差旅費(fèi)行程單 列有增值稅稅額,能直接抵扣吧?
結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本按主營(yíng)業(yè)務(wù) 收入 80% 結(jié)轉(zhuǎn),發(fā)現(xiàn)庫(kù)存不足成了負(fù)數(shù)
火炬統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)里是在企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表更正前填完提交的,利潤(rùn)總額有變動(dòng),但是沒有聯(lián)系管理員把火炬統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)提交的年報(bào)打回重填,這種情況報(bào)送的火炬系統(tǒng)里利潤(rùn)總額跟匯算清繳申報(bào)表利潤(rùn)總額不一致,會(huì)影響高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審嗎老師
老師,請(qǐng)問下,本期的未分配利潤(rùn)=上期的未分配利潤(rùn)+本期的凈利潤(rùn)??
請(qǐng)問,取得免稅自產(chǎn)自銷發(fā)票,是可以按9個(gè)點(diǎn)抵扣進(jìn)項(xiàng)是吧
內(nèi)賬,8備用金用超支了1000元,已經(jīng)報(bào)完賬了8月先記賬了借管理費(fèi)用1000,貸其他應(yīng)收款—其他1000。9月份才補(bǔ)這超支的1000元,可以直接記借其他應(yīng)收款—其他1000,貸銀行存款1000元嗎
老師,我想問一下,作廢當(dāng)月的普票咋操作 ,不是紅沖,現(xiàn)在我想作廢之前8.1號(hào)開的電子普票,不是紅沖,是直接作廢,順便問一下,現(xiàn)在電子普票是不是不能直接作廢,只能紅沖,是不是不像以前那樣紙質(zhì)發(fā)票可以依據(jù)實(shí)際情況選 擇紅沖或者作廢,現(xiàn)在電子發(fā)票是不是一律只能紅沖,不能作廢
沒有發(fā)票,可以憑回單計(jì)入勞務(wù)費(fèi)嗎
老師,我們?cè)谲囬g里建了辦公室,1、這個(gè)費(fèi)用是否應(yīng)該開建筑發(fā)票,2、費(fèi)用共7萬,他們的額度不夠了,先只開5萬,那數(shù)量里應(yīng)該開多少
為什么代理記賬公司招聘信息上都要寫一定要有代理記賬經(jīng)驗(yàn)的呢?
您好~如果考慮發(fā)票、付款、確認(rèn)費(fèi)用,這兩個(gè)科目?
關(guān)鍵是先付款還是后付款的區(qū)別,先付款就是待攤,后付款就是計(jì)提