先留證:發(fā)催告函要賬(寫(xiě)清需交接 2021-2024.4 的電子 / 紙質(zhì)賬、申報(bào)表等),溝通時(shí)錄音,固定對(duì)方不配合的證據(jù); 補(bǔ)資料:從電子稅務(wù)局導(dǎo)納稅表、銀行補(bǔ)流水、發(fā)票平臺(tái)查進(jìn)銷票,自己先湊關(guān)鍵賬務(wù); 追責(zé):若對(duì)方仍不配合,明確告知其需承擔(dān)后續(xù)罰款等損失,必要時(shí)通過(guò)法律途徑**。
老師你好,我們是景區(qū),就是有一個(gè)單位去年打了一筆錢(qián)30000到我們公司,當(dāng)時(shí)備注的補(bǔ)助然后我直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入了,這個(gè)月老板說(shuō)這30000是該單位存在我們賬戶要買(mǎi)農(nóng)產(chǎn)品的錢(qián),已經(jīng)從公司賬戶打還給對(duì)方了,接著對(duì)方因?yàn)橘I(mǎi)了我們公司產(chǎn)品馬上又打了一筆20000貨款到賬,這個(gè)要分別怎么入賬呀?我之前做錯(cuò)的賬怎么調(diào)呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們自己買(mǎi)了一家酒類銷售公司,之前這家公司是1人股東,現(xiàn)在變成了另外的兩位股東,相當(dāng)于是所有的東西都變更了,那么現(xiàn)在這家公司由我們接收后,這家公司之前的財(cái)務(wù)只給我當(dāng)年的財(cái)務(wù)報(bào)表還有科目余額表,其他的什么都沒(méi)交接,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做帳報(bào)稅呢,她給我的報(bào)表都還有很多數(shù)據(jù),往來(lái)賬以及現(xiàn)金存款銀行存款,這些數(shù)據(jù)我要延續(xù)之前的做嗎?可是我們現(xiàn)在賬戶上是沒(méi)有金額的,并且其中一個(gè)銀行賬戶都已經(jīng)銷戶了。
老師你好,我現(xiàn)在有這樣一筆業(yè)務(wù),之前我公司的出納(也是我公司其中一個(gè)老板)去年年底,由于身體的原因,他現(xiàn)在不來(lái)公司了,但是他出納帳上還有12831.39元沒(méi)有給交帳,現(xiàn)在新的出納帳上期初余額為零,我們老板的意思就是把一萬(wàn)多錢(qián)轉(zhuǎn)到之前那個(gè)老板名下,相當(dāng)于他欠我們的,這樣每個(gè)月核對(duì)賬目的時(shí)候,只需要看期末余額,就不用再看發(fā)生額了,請(qǐng)問(wèn)這樣一筆分錄怎樣做?
老師,之前找了兩份工作,因?yàn)椴幌雺毫μ?,沒(méi)有去財(cái)務(wù)公司8000的工資,那里接孩子24分鐘。還有一份是5500雙休,之前說(shuō)了沒(méi)事可以5點(diǎn)半下班的,結(jié)果推了8000的。進(jìn)去5500那家最近都是6點(diǎn)才讓我下班,當(dāng)時(shí)面試就說(shuō)了早上9點(diǎn)到就行,下午沒(méi)事5點(diǎn)半也可以下班,但是如果開(kāi)學(xué)了5500那家公司6點(diǎn)下班的話去接孩子是要40分鐘的,這樣讓孩子一個(gè)人在學(xué)校外面等太久了,好糾結(jié),那還要繼續(xù)做嗎?而且又是板房的,環(huán)境又差。本來(lái)就是為了孩子才去那得,因?yàn)殡x家才10來(lái)分鐘,可是離孩子學(xué)校有點(diǎn)遠(yuǎn),老師覺(jué)得如果開(kāi)學(xué)了我要跟老板說(shuō)說(shuō)嗎?還是怎么做好呢?因?yàn)殚_(kāi)學(xué)了我肯定每天5點(diǎn)半就得走人了
老師,因?yàn)槲椰F(xiàn)在要離職從這一家單位,然后現(xiàn)在招了一個(gè)新的會(huì)計(jì),我在和他進(jìn)行交接,對(duì)于這個(gè)會(huì)計(jì)憑證賬簿這一塊兒,我之前年度我都是裝訂成冊(cè)了,但是24年的由于我們電子賬簿估計(jì)會(huì)涉及到要調(diào)整,有些數(shù)據(jù)還不太確定,所以我沒(méi)有進(jìn)行裝訂,這樣的話是我必須要把1~9月份的裝訂好給他交接,還是說(shuō)是怎么弄比較合適?
老師,員工差旅費(fèi)行程單 列有增值稅稅額,能直接抵扣吧?
結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本按主營(yíng)業(yè)務(wù) 收入 80% 結(jié)轉(zhuǎn),發(fā)現(xiàn)庫(kù)存不足成了負(fù)數(shù)
火炬統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)里是在企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表更正前填完提交的,利潤(rùn)總額有變動(dòng),但是沒(méi)有聯(lián)系管理員把火炬統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)提交的年報(bào)打回重填,這種情況報(bào)送的火炬系統(tǒng)里利潤(rùn)總額跟匯算清繳申報(bào)表利潤(rùn)總額不一致,會(huì)影響高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審嗎老師
老師,請(qǐng)問(wèn)下,本期的未分配利潤(rùn)=上期的未分配利潤(rùn)+本期的凈利潤(rùn)??
請(qǐng)問(wèn),取得免稅自產(chǎn)自銷發(fā)票,是可以按9個(gè)點(diǎn)抵扣進(jìn)項(xiàng)是吧
內(nèi)賬,8備用金用超支了1000元,已經(jīng)報(bào)完賬了8月先記賬了借管理費(fèi)用1000,貸其他應(yīng)收款—其他1000。9月份才補(bǔ)這超支的1000元,可以直接記借其他應(yīng)收款—其他1000,貸銀行存款1000元嗎
老師,我想問(wèn)一下,作廢當(dāng)月的普票咋操作 ,不是紅沖,現(xiàn)在我想作廢之前8.1號(hào)開(kāi)的電子普票,不是紅沖,是直接作廢,順便問(wèn)一下,現(xiàn)在電子普票是不是不能直接作廢,只能紅沖,是不是不像以前那樣紙質(zhì)發(fā)票可以依據(jù)實(shí)際情況選 擇紅沖或者作廢,現(xiàn)在電子發(fā)票是不是一律只能紅沖,不能作廢
沒(méi)有發(fā)票,可以憑回單計(jì)入勞務(wù)費(fèi)嗎
老師,我們?cè)谲?chē)間里建了辦公室,1、這個(gè)費(fèi)用是否應(yīng)該開(kāi)建筑發(fā)票,2、費(fèi)用共7萬(wàn),他們的額度不夠了,先只開(kāi)5萬(wàn),那數(shù)量里應(yīng)該開(kāi)多少
為什么代理記賬公司招聘信息上都要寫(xiě)一定要有代理記賬經(jīng)驗(yàn)的呢?
他們連公司的地址都不給我,我先發(fā)催告函要賬
對(duì)的 先要賬就可以哦