借;銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)—所得稅借;應(yīng)交稅費(fèi)—所得稅,貸;以前年度損益調(diào)整借,以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配—未分配利潤
2019年會(huì)計(jì)凈利潤為負(fù)17萬,匯算清繳調(diào)整后,應(yīng)納稅所得額28萬,2020年會(huì)計(jì)利潤10萬,請(qǐng)問有以前年度虧損可以彌補(bǔ)嗎?
利潤表凈利潤為-763173.72,匯算清繳后納稅調(diào)增9029.45,年結(jié)前調(diào)整會(huì)計(jì)分錄怎么做?
2022年的會(huì)計(jì)期間有一筆調(diào)整以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤后 那23年匯算清繳要報(bào)這筆嗎
老師 我們公司已經(jīng)做了24年匯算清繳,凈利潤-55萬元,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)罰款16萬元不能稅前扣除,要調(diào)整匯算清繳,調(diào)整后凈利潤-39萬元,現(xiàn)在2025年5月賬務(wù)怎么處理?怎么做會(huì)計(jì)憑證?
老師,匯算清繳做了一筆補(bǔ)繳所得稅的分錄,通過以前年度損益調(diào)整和未分配利潤科目。這樣會(huì)不會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤≠期初未分配利潤?本年累計(jì)凈利潤?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄啊?
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達(dá)5000萬左右,請(qǐng)教一下是再注冊(cè)個(gè)新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營,哪個(gè)選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計(jì)要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計(jì)通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會(huì)計(jì)三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會(huì)計(jì)分錄呀
個(gè)體戶都是什么時(shí)候申報(bào)個(gè)稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個(gè)人所得稅嗎?
在建工程酒店購進(jìn)電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅屬于費(fèi)用類科目嗎?什么時(shí)候借方什么時(shí)候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分?。?關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個(gè)明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!
老師好,我之前做出納的,被辭了,然后現(xiàn)在有這兩個(gè)工作如何取舍,太糾結(jié)了,社??鞌嗔笋R上入職了第二個(gè)工作,又想去第一個(gè)了,感覺輕松點(diǎn) 工作1:國際旅社票務(wù)客服早八晚五 雙休 離家五分鐘通勤 底薪2200?3-30%的提成,看業(yè)績浮動(dòng)底薪,幫忙給企業(yè)高管頂飛機(jī)票的工作 薪資低,前期需要打電話積累客戶資源。沒業(yè)績會(huì)被裁 工作2:跨境內(nèi)賬文員 9-6單休 通勤40分鐘 試用期5000轉(zhuǎn)正6000 負(fù)責(zé)登記跨境平臺(tái)流水和處理提現(xiàn),出入庫單對(duì)賬,比較忙,要接觸出入庫物流訂單就有點(diǎn)反感