 
                            這個具體的是什么業(yè)務的,業(yè)務已經(jīng)完成了嗎?如果是的話,和你單位的主營,也就是你和對方的業(yè)務,一個是稅率,如果業(yè)務沒有發(fā)生罰款,做到營業(yè)外收入不需要交增值稅。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師:出口企業(yè)購入了商品。借:庫存商品10000 應交稅費-進1300 貸:銀存11300.全部外銷后做賬是:借:應收賬款12000 貸主營收12000 結轉(zhuǎn)成本:借主營成10000 貸庫存商品10000 計提出口退稅 借其他應收款-出口退稅1300 貸應交稅金-出口退稅(進項)1300,是這么做分錄不?
對供應商進行罰款,而形成的營業(yè)外收入10000元,交稅要交什么稅。怎么計算稅款
老師好,我們給供應商稅點8%,供應商給我們開的發(fā)票稅率是13%。它們之間的差額能沖生產(chǎn)成本—材料 嗎?還是做到營業(yè)外收入? 借:應付賬款——A供應商80000 應交稅金-進項 9896.22 貸:銀行存款 86021 生產(chǎn)成本-材料?/營業(yè)外收入? 3875.22
增值稅減免的會計分錄怎么做?例如,本月收入10000 會計分錄: 借:銀行存款10000 貸:主營業(yè)務收入9900元 應交稅費-應交增值稅100元 而我又是小規(guī)模納稅人,我這個增值稅應該怎么進行賬務處理?
供應商的應收款不用付了 作為營業(yè)外收入 要交什么稅嗎?怎么做分錄?
 
                起賬時將現(xiàn)金誤計入應付款,怎么沖正
你好老師,我家是建筑勞務公司,承包了一個工程,里面有材料和設備,我可以開具材料發(fā)票給對方么
垃圾清運開票,我方清運垃圾要開票,但是我方出垃圾沒有開票,做賬時是不是沒有成本費
老師朋友有筆貸款,到他賬上后怕被凍結,想通過我的賬號走下賬再取現(xiàn)金給他,這樣可以嗎,有風險嗎
我有個問題: 就是金銀首飾和其他產(chǎn)品組成成套消費品銷售,按銷售額全額從高適用稅率。 問題1(征稅次數(shù)): 金銀首飾本來就是在零售環(huán)節(jié),如果現(xiàn)在在出廠環(huán)節(jié)把金銀首飾混在一起組成成套,那就是出廠環(huán)節(jié)要征,零售環(huán)節(jié)還要就成套的售價征本來就應該在零售環(huán)節(jié)的消費稅,等于交兩次,是吧? 問題2(成套適用的稅率):就是不看具體的稅目是否一樣,只看成套里面的應稅消費品哪個稅率高就用哪個,是這樣嗎?如果成套里面就只有金銀是應稅消費品就用金銀首飾的稅率就好,如果有其他應稅消費品(非金銀),就比較稅率高低,哪個高用哪個?是嗎?那這樣不就是跟零售環(huán)節(jié)按金銀首飾的稅率來相悖了嗎?因為在零售環(huán)節(jié)也有超豪華小汽車那個稅率是10%。感覺在稅率這塊弄不清用哪個,哎。這里成套的稅率究竟是怎么用的?
電商企業(yè),個體戶店鋪,每月應收大概在20萬左右,交稅是按照季度繳納嗎?請問具體要交多少稅,麻煩展示一下稅種的計算過程,謝謝!
你好老師,剛看到有一個受益人備案的消息,還今天是最后一天,這是什么情況,過了今天就不能備案了?這個怎么備案在哪里備案呢
老師,請問一下小規(guī)模開20萬普票,11萬專票,還是得按31萬交稅是不是呀
老師好。我公司賣了一臺二手車,原來的進項已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在賣5五萬元,我看普通發(fā)票顯示買方是個人,賣方是我公司,最下面是二手車市場名字,請問這個稅是我公司交嗎,交多少,為何我公司查不到交的稅
關于收益所有人信息備案是所有公司都要做嗎?
是和供應商有5W的貨款,其中減去1W對完罰款。打款過去4W已經(jīng)完成了。 我們公司是開出去的餐飲6%的稅率。對方開來的發(fā)票是調(diào)料13%。 這個1W的罰款,形成的營業(yè)外收入是屬于含稅收入,對嗎?用的稅率是哪個?
那你直接坐營業(yè)外收入 相當于少支付了貨款 別繳納增值稅
沒明白意思,這個1W的罰款是不準備打過去的
對方開發(fā)票過來,是開的5W
哦,我知道的,借庫存商品,5 貸銀行存款4萬, 營業(yè)外收入1萬。
那這個1W元,是不用交增值稅嗎?
是的 不需要繳納的