這個具體的是什么業(yè)務(wù)的,業(yè)務(wù)已經(jīng)完成了嗎?如果是的話,和你單位的主營,也就是你和對方的業(yè)務(wù),一個是稅率,如果業(yè)務(wù)沒有發(fā)生罰款,做到營業(yè)外收入不需要交增值稅。
老師:出口企業(yè)購入了商品。借:庫存商品10000 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)1300 貸:銀存11300.全部外銷后做賬是:借:應(yīng)收賬款12000 貸主營收12000 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借主營成10000 貸庫存商品10000 計提出口退稅 借其他應(yīng)收款-出口退稅1300 貸應(yīng)交稅金-出口退稅(進(jìn)項(xiàng))1300,是這么做分錄不?
對供應(yīng)商進(jìn)行罰款,而形成的營業(yè)外收入10000元,交稅要交什么稅。怎么計算稅款
老師好,我們給供應(yīng)商稅點(diǎn)8%,供應(yīng)商給我們開的發(fā)票稅率是13%。它們之間的差額能沖生產(chǎn)成本—材料 嗎?還是做到營業(yè)外收入? 借:應(yīng)付賬款——A供應(yīng)商80000 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng) 9896.22 貸:銀行存款 86021 生產(chǎn)成本-材料?/營業(yè)外收入? 3875.22
增值稅減免的會計分錄怎么做?例如,本月收入10000 會計分錄: 借:銀行存款10000 貸:主營業(yè)務(wù)收入9900元 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅100元 而我又是小規(guī)模納稅人,我這個增值稅應(yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
供應(yīng)商的應(yīng)收款不用付了 作為營業(yè)外收入 要交什么稅嗎?怎么做分錄?
為什么帶開勞務(wù)發(fā)票稅點(diǎn)是2.3%,個人給小規(guī)模開發(fā)票要收20%個人所得稅,能給講一下嗎
老師,如果是公司沒有出差外地的業(yè)務(wù),但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請問公司購買了手機(jī)送客戶,這個業(yè)務(wù)我能不能把手機(jī)作為我們某項(xiàng)目使用的設(shè)備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會有風(fēng)險嗎
老師,我想問下今年有說股東無償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒有收利息收入也是不行嗎?
閑聊一下,抖音有個算命師算命挺準(zhǔn)人挺多的,我就排隊(duì)去算,就是一個熱氣球,排了一個小時,到我了,看了我的八字,后來說問我,你想問什么問吧,不收你的,我就害怕了,是我命不好?后來我問了感情,啥時結(jié)婚他說了完了我把熱氣球刷給他,他就下播了,額,,,我一臉懵逼,看抖音說有3不收,雖然我知道不能全信,但是有在她直播間蹲好幾個月一年好久的,那些人都收就我不收,我是不是命不好,哎,就是閑聊,不是要安慰我,就是這個事遇到過?我就懷疑是不是我命不好
老師,我們的供貨方不愿意給我們開具發(fā)票,讓我們把錢打給另一家他們的合作方,由他們這家合作方給我們開具發(fā)票。我這邊出具了一份代收代付款協(xié)議。請問,我這邊做賬的時候,供應(yīng)商我是該掛實(shí)際給我們供貨的這家,還是應(yīng)該掛我們付錢過去和開票給我們公司的那家?
空調(diào)工程公司的成本如何核算
老師:請問個體戶 收入-費(fèi)用=利潤,利潤的錢可以直接裝進(jìn)股東的兜里,不要交什么分紅個稅啥的了,是嗎?
老師們,請教個問題,同控下甲購買a公司下的子公司乙的股權(quán),入賬價值是乙在a公司的凈資產(chǎn)的金額是嗎?a公司控制乙的比例是100%,怎么算乙在a的凈額,甲在a的凈額,是以甲乙的哪個數(shù)據(jù)填在a的凈額里的
老師,請問幫建筑企業(yè)掛靠人員交社保,由公司全額負(fù)擔(dān),計入什么科目
是和供應(yīng)商有5W的貨款,其中減去1W對完罰款。打款過去4W已經(jīng)完成了。 我們公司是開出去的餐飲6%的稅率。對方開來的發(fā)票是調(diào)料13%。 這個1W的罰款,形成的營業(yè)外收入是屬于含稅收入,對嗎?用的稅率是哪個?
那你直接坐營業(yè)外收入 相當(dāng)于少支付了貨款 別繳納增值稅
沒明白意思,這個1W的罰款是不準(zhǔn)備打過去的
對方開發(fā)票過來,是開的5W
哦,我知道的,借庫存商品,5 貸銀行存款4萬, 營業(yè)外收入1萬。
那這個1W元,是不用交增值稅嗎?
是的 不需要繳納的