你好,最好在12月份里面

老師,請問,我們公司12月17號轉(zhuǎn)為一般納稅人,在11月份有一筆收入但是未開票,12月份轉(zhuǎn)為一般納稅人的時候申報11月份報表時沒有報這個數(shù),這筆收入在12月11日(轉(zhuǎn)為一般納稅人之前)開了電子普票,那我是要補(bǔ)13個點的稅嗎?然后我在12月份確認(rèn)收入可以嗎?還有就是我11月份收到拿筆收入的時候可以結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師請問就是代賬公司申報九月增值稅時沒有申報無票收入,九月的時候公司又是小規(guī)模納稅人,十月份變成一般納稅人了,那申報十月的增值稅時,要怎么弄,還是直接去調(diào)整九月的增值稅
公司是一般納稅人,五月份賣車有一筆未開票收入沒有申報納稅?,F(xiàn)在是在12月份的納稅申報里面直接報了?還是等匯算清繳再調(diào)整?
網(wǎng)上說納稅調(diào)整欄只有稅務(wù)局查賬后需要調(diào)整賬目才需要填寫 我們公司2021年年末有一筆預(yù)收賬款掛賬 沒做收入 沒開發(fā)票 而是在2022年4月份做了收入開了發(fā)票 稅務(wù)局查賬說是收入延遲交稅了 要補(bǔ)滯納金 現(xiàn)在需要更改增值稅申報表 我就想是不是需要在2021年12月份申報表里的納稅調(diào)整欄填寫收入正數(shù) 在2022年4月份申報表里納稅調(diào)整欄填寫負(fù)數(shù) ?因為畢竟我2022年四月份開了發(fā)票 交了稅了
老師,一般納稅人商貿(mào)公司,小微企業(yè)。請問一月份發(fā)生開票收入,增值稅已申報繳納,請問所得稅是季度申報,我現(xiàn)在做一月份的賬,所得稅要計提嗎?還是等到3月份再匯總計算后計提呢?
稅法2上,有一個什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個人獨資企業(yè)如何零申報
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費稅
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來時,是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件,配件不一樣價格不一樣,配有配件A的機(jī)器價格是5萬元,配有配件B的機(jī)器價格是5.3萬元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器,因為機(jī)器是一樣的,對方只需要支付3000元差價給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會計實操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實操課程時,老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個問題的時候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝
老師,請問個人獨資企業(yè)是不是就是個體工商戶
老師,公司9月份購買了一臺車,10月做憑證是長期待攤費用和累計折舊一起做分錄嗎?借、貸怎么寫憑證?
老師,公司買了個做桶裝水的店鋪回來,支付了2萬轉(zhuǎn)讓費,但是沒有發(fā)票,如何入賬?
因為你匯算清繳的時候,只是只是所得稅的 增值稅沒有匯算
直接做未開票收入?稅率是幾個點???賣車
一般納稅人2013年之后買來的是一般計稅的13%的增值。