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老師請(qǐng)問就是代賬公司申報(bào)九月增值稅時(shí)沒有申報(bào)無票收入,九月的時(shí)候公司又是小規(guī)模納稅人,十月份變成一般納稅人了,那申報(bào)十月的增值稅時(shí),要怎么弄,還是直接去調(diào)整九月的增值稅

2022-11-09 14:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-09 14:25

直接按照一般納稅人的來做。

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快賬用戶9554 追問 2022-11-09 14:25

直接在十月加上九月未申報(bào)的無票收入嗎

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齊紅老師 解答 2022-11-09 14:30

你好,以后這個(gè)不需要開發(fā)票了嗎?如果是的話可以的。

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快賬用戶9554 追問 2022-11-09 15:50

老師,我們公司新買過來的公司原先一直是服務(wù)行業(yè)的,增值稅就一直都是服務(wù)費(fèi),我們公司九月將其買過來,主要用于直播賣貨,收入也來源于此,但稅種還沒調(diào)整,我問了一下之前財(cái)務(wù),她說因?yàn)槲覀儧]有貨款的進(jìn)項(xiàng),因?yàn)槲业呢浛疃际遣婚_發(fā)票的,我們現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都是服務(wù)費(fèi),這種情況下我需要去稅種調(diào)整嗎,這個(gè)現(xiàn)在調(diào)整也是十一月生效吧

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齊紅老師 解答 2022-11-09 15:54

好你只需要增加一個(gè)服務(wù)類的就可以的。

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快賬用戶9554 追問 2022-11-09 15:55

老師,是不是誤解我意思了,公司買過來之前就都是服務(wù)類,現(xiàn)在我們買過來主要是直播賣貨

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齊紅老師 解答 2022-11-09 15:56

你好,你的稅種現(xiàn)在是銷售貨物的,沒有服務(wù)的,你增加一個(gè)稅種認(rèn)定有問題嗎?

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快賬用戶9554 追問 2022-11-09 16:00

現(xiàn)在的稅種都是服務(wù)類的,現(xiàn)在我們的主營是直播賣貨,但是供應(yīng)商不給開貨物進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我們現(xiàn)在只有服務(wù)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這種情況該怎么處理,一個(gè)公司主營收入來自于貨物,進(jìn)項(xiàng)都是服務(wù)費(fèi)會(huì)不會(huì)有問題

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齊紅老師 解答 2022-11-09 16:01

你好,實(shí)際你們是購入然后再銷售出去嗎?

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快賬用戶9554 追問 2022-11-09 16:02

是的,供應(yīng)商那邊代發(fā),我們會(huì)支付貨款,但是供應(yīng)商不給開票

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齊紅老師 解答 2022-11-09 16:08

你看一下你的營業(yè)執(zhí)照里面有這個(gè)經(jīng)營范圍嗎? 有的話增加,但是你沒有發(fā)票的成本費(fèi)用不可以抵扣所得稅。

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快賬用戶9554 追問 2022-11-09 16:13

這是我在國家企業(yè)信息網(wǎng)查到的經(jīng)營范圍

這是我在國家企業(yè)信息網(wǎng)查到的經(jīng)營范圍
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齊紅老師 解答 2022-11-09 16:15

在你銷售的那些產(chǎn)品在不在這范圍里面。里面有銷售產(chǎn)品的范圍啊。

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快賬用戶9554 追問 2022-11-09 16:17

那我直接新增一個(gè)銷售貨物的稅種就可以了嗎,我抵扣的進(jìn)項(xiàng)都是服務(wù)類,沒有貨物類會(huì)不會(huì)有啥影響呀

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齊紅老師 解答 2022-11-09 16:18

可以的,沒有發(fā)生的,沒有關(guān)系。

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快賬用戶9554 追問 2022-11-09 16:20

沒有發(fā)生的是什么意思,就現(xiàn)在我們公司就是銷售貨物為主,是肯定要進(jìn)行稅種調(diào)整的對(duì)嗎,不然會(huì)有問題的吧

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齊紅老師 解答 2022-11-09 16:22

是抵扣的都是服務(wù)類的,然后你服務(wù)類的沒有對(duì)應(yīng)的收入,如果你有對(duì)應(yīng)的收入的話,你這樣的話不就多交稅啦。

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快賬用戶9554 追問 2022-11-09 16:26

老師你的意思是因?yàn)槲覜]有購買貨物的進(jìn)項(xiàng),如果我有服務(wù)費(fèi)相應(yīng)的收入,就會(huì)多交稅,是這個(gè)意思嗎?還有我剛剛上面說的那種情況是不是一定要去做稅種調(diào)整,不然就是不正確的

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齊紅老師 解答 2022-11-09 16:26

是的是的,需要增加的,要不你申報(bào)增值稅的時(shí)候申報(bào)表。

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同學(xué)你好 有開票就要申報(bào)
2021-10-11
自己電子稅務(wù)局申報(bào)這個(gè),這個(gè)我看學(xué)員反饋這個(gè)電子稅務(wù)局會(huì)出現(xiàn)2個(gè)表,一個(gè)是小規(guī)模期間的,一個(gè)是一般納稅人的,你問下你稅局口徑,沒有出現(xiàn)話,估計(jì)是需要去稅局大廳了,我看學(xué)員截圖是出現(xiàn)了
2020-09-02
你如果沒有超過30萬/季度,這里可以免稅,不繳納正常的,應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入處理
2021-01-14
您好, 之前申報(bào)過這個(gè)沒
2023-05-05
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