直接按照一般納稅人的來做。
我七月,八月份的那個(gè)增值稅問下是在大廳申報(bào)還是大廳給我們申報(bào)還是我自己在電子稅務(wù)局申報(bào),因?yàn)橹靶∫?guī)模不是七八九,十月份才報(bào)增值稅嗎?現(xiàn)在我九月份成為了一般,那是我十月份報(bào)九月份的一般納稅,但是七八月份那個(gè)小規(guī)模那個(gè)稅到底該怎么報(bào)?
老師,我們公司是8月份起從一般納稅人正式變更為小規(guī)模納稅人了,那么我9月報(bào)稅的時(shí)候需要報(bào)8月的增值稅嗎? 還有10月的時(shí)候直接季報(bào)
老師請(qǐng)問就是代賬公司申報(bào)九月增值稅時(shí)沒有申報(bào)無票收入,九月的時(shí)候公司又是小規(guī)模納稅人,十月份變成一般納稅人了,那申報(bào)十月的增值稅時(shí),要怎么弄,還是直接去調(diào)整九月的增值稅
老師我公司在三月份是小規(guī)模四月變的一般納稅人,在三月份發(fā)票開錯(cuò)稅率是1個(gè)點(diǎn),四月份作廢開稅點(diǎn)是九,怎么申報(bào)增值稅報(bào)表
老師,公司10月份的時(shí)候還是小規(guī)模納稅人,11月份開始成為一般納稅人了,還需要申報(bào)9-10月的增值稅季報(bào)嘛?
請(qǐng)問:假如小微企業(yè)在2025年3月發(fā)現(xiàn)2023年有一筆供應(yīng)商的貨款30000元不需要再支付給對(duì)方。已經(jīng)做了如下調(diào)整分錄: 借:應(yīng)付賬款30000,貸:以前年度損益調(diào)整30000 借:以前年度損益調(diào)整1500,貸:應(yīng)交稅金—所得稅1500 借:以前年度損益調(diào)整28500,貸:利潤分配-未分配利潤28500 導(dǎo)致利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都勾稽關(guān)系對(duì)不上。請(qǐng)問在財(cái)務(wù)軟件里還要做處理嗎?調(diào)表是調(diào)什么表?是調(diào)2024年12月的資產(chǎn)負(fù)債表還是2025年3月的資產(chǎn)負(fù)債表,還是調(diào)匯算清繳的所得稅申報(bào)表?
您好老師,請(qǐng)問月工資一萬元,個(gè)人所得稅是多少,怎么算的,麻煩給說一下,謝謝
這道題可以直接拿7.1日先付的利息30再減啥都沒干時(shí)付的交易費(fèi)15 得出應(yīng)確認(rèn)的投資收益數(shù)額嗎
個(gè)體戶奶茶店,沒做稅務(wù)登記,記賬做流水賬還是復(fù)式記賬?請(qǐng)的有員工,員工報(bào)銷單,怎么保存?
老師,已經(jīng)開具的完稅證明在電子稅務(wù)局里如何下載?
老師,注冊(cè)資金寫的少了,可以增資嗎
老師,我今天添加員工社保時(shí)候,工資寫錯(cuò)了,應(yīng)該是4879我寫少了,怎么修改,還沒扣款
3000塊一個(gè)月租用廠房 3年 這個(gè)確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)嗎 會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
計(jì)提折舊和攤銷符合謹(jǐn)慎性的會(huì)計(jì)質(zhì)量要求么
印花稅的計(jì)稅基礎(chǔ)是合同金額還是開票金額
直接在十月加上九月未申報(bào)的無票收入嗎
你好,以后這個(gè)不需要開發(fā)票了嗎?如果是的話可以的。
老師,我們公司新買過來的公司原先一直是服務(wù)行業(yè)的,增值稅就一直都是服務(wù)費(fèi),我們公司九月將其買過來,主要用于直播賣貨,收入也來源于此,但稅種還沒調(diào)整,我問了一下之前財(cái)務(wù),她說因?yàn)槲覀儧]有貨款的進(jìn)項(xiàng),因?yàn)槲业呢浛疃际遣婚_發(fā)票的,我們現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都是服務(wù)費(fèi),這種情況下我需要去稅種調(diào)整嗎,這個(gè)現(xiàn)在調(diào)整也是十一月生效吧
好你只需要增加一個(gè)服務(wù)類的就可以的。
老師,是不是誤解我意思了,公司買過來之前就都是服務(wù)類,現(xiàn)在我們買過來主要是直播賣貨
你好,你的稅種現(xiàn)在是銷售貨物的,沒有服務(wù)的,你增加一個(gè)稅種認(rèn)定有問題嗎?
現(xiàn)在的稅種都是服務(wù)類的,現(xiàn)在我們的主營是直播賣貨,但是供應(yīng)商不給開貨物進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我們現(xiàn)在只有服務(wù)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這種情況該怎么處理,一個(gè)公司主營收入來自于貨物,進(jìn)項(xiàng)都是服務(wù)費(fèi)會(huì)不會(huì)有問題
你好,實(shí)際你們是購入然后再銷售出去嗎?
是的,供應(yīng)商那邊代發(fā),我們會(huì)支付貨款,但是供應(yīng)商不給開票
你看一下你的營業(yè)執(zhí)照里面有這個(gè)經(jīng)營范圍嗎? 有的話增加,但是你沒有發(fā)票的成本費(fèi)用不可以抵扣所得稅。
這是我在國家企業(yè)信息網(wǎng)查到的經(jīng)營范圍
在你銷售的那些產(chǎn)品在不在這范圍里面。里面有銷售產(chǎn)品的范圍啊。
那我直接新增一個(gè)銷售貨物的稅種就可以了嗎,我抵扣的進(jìn)項(xiàng)都是服務(wù)類,沒有貨物類會(huì)不會(huì)有啥影響呀
可以的,沒有發(fā)生的,沒有關(guān)系。
沒有發(fā)生的是什么意思,就現(xiàn)在我們公司就是銷售貨物為主,是肯定要進(jìn)行稅種調(diào)整的對(duì)嗎,不然會(huì)有問題的吧
是抵扣的都是服務(wù)類的,然后你服務(wù)類的沒有對(duì)應(yīng)的收入,如果你有對(duì)應(yīng)的收入的話,你這樣的話不就多交稅啦。
老師你的意思是因?yàn)槲覜]有購買貨物的進(jìn)項(xiàng),如果我有服務(wù)費(fèi)相應(yīng)的收入,就會(huì)多交稅,是這個(gè)意思嗎?還有我剛剛上面說的那種情況是不是一定要去做稅種調(diào)整,不然就是不正確的
是的是的,需要增加的,要不你申報(bào)增值稅的時(shí)候申報(bào)表。