你好,你是預(yù)繳的多了嗎?如果沒有多的話,不應(yīng)該出現(xiàn)負(fù)數(shù)的。你的專票銷售額填寫了嗎?在第一行和第二行。
小規(guī)模納稅人,第三季度讓稅務(wù)局代開了14萬的專用發(fā)票,申報(bào)顯示 主表中第24行【貨物及勞務(wù)】列“本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額"與【服務(wù)不動產(chǎn)及無形資產(chǎn)】列“本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額”之和為負(fù)數(shù),怎么操作 確定
# 提問 #小規(guī)模第4季度代開專票了產(chǎn)生了增值稅 季報(bào)時(shí)增值稅報(bào)表第22行本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額為負(fù)數(shù) 請問這怎么操作?
# 提問 #小規(guī)模第4季度代開專票了產(chǎn)生了增值稅已交 季報(bào)時(shí)增值稅報(bào)表第22行本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額為負(fù)數(shù) 請問這怎么操作?開專票應(yīng)該交 為什么還出現(xiàn)負(fù)數(shù)?還要操作哪里?謝謝
麻煩問一下老師,小規(guī)模企業(yè)第一個(gè)季度開了40多萬專票,當(dāng)報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)出現(xiàn)讓填:“本期銷售不動產(chǎn)的銷售額”,我沒有銷售不動產(chǎn),這里數(shù)我填0檢查時(shí)顯示錯(cuò)誤,不讓提交,我這個(gè)應(yīng)該怎么辦呀?
麻煩各位老師解答。我們是增值稅小規(guī)模納稅人,2022年3月發(fā)生了銷售退回,銷售是稅費(fèi)已繳納,當(dāng)時(shí)還是稅控盤,開具了對應(yīng)金額的紅字發(fā)票,在4月進(jìn)行一季度納稅申報(bào)的時(shí)候也對應(yīng)的在增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中填列了負(fù)數(shù)金額,對應(yīng)稅款并未進(jìn)行退回,賬面在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))借方余額。在2023年4季度發(fā)生了銷售收入,開具了增值稅發(fā)票,在繳納稅款時(shí)稅務(wù)大廳說要在發(fā)生沖紅的當(dāng)期體現(xiàn),本期不能抵扣,當(dāng)期報(bào)表中已經(jīng)體現(xiàn)了,現(xiàn)在要怎么操作呢?也無專管員聯(lián)系溝通過發(fā)生的負(fù)數(shù)稅費(fèi)是退稅還是發(fā)生應(yīng)稅服務(wù)后做無票收入抵扣,掛賬了成
老師,公司年報(bào)的社保職工人數(shù)指的是年底的人數(shù)還是年平均人數(shù)?如何計(jì)算
老師,公司賬上欠股東100萬,公司注冊資本一直沒有實(shí)繳,可以債轉(zhuǎn)股么?
個(gè)體戶匯算清繳時(shí)間限制,個(gè)體戶增值稅申報(bào)時(shí)間限制。
老師,車輛保養(yǎng)費(fèi)可以做到維修費(fèi)嗎?
什么是個(gè)體工商戶定期定額申報(bào)
但是當(dāng)時(shí)入賬的是廠房租賃
老師,請你幫我算一下,在一個(gè)新公司干了一個(gè)月十天,試用期5000元,第一個(gè)月沒有簽訂合同,如果公司要辭退,應(yīng)該給補(bǔ)償金吧,具體應(yīng)該怎么算
老師,第5題和第7題選哪個(gè)。幫忙解析一下
旅游管理-景區(qū)運(yùn)營、市場營銷、規(guī)劃開發(fā)。 文化創(chuàng)意-遺產(chǎn)保護(hù)。 營銷推廣-新媒體、品牌打造。 生態(tài)旅游-可持續(xù)發(fā)展、環(huán)境管理。 體驗(yàn)設(shè)計(jì)-沉浸式活動、服務(wù)質(zhì)量優(yōu)化。 智慧旅游-數(shù)字化、大數(shù)據(jù)。 這些課程在哪里能找到?我怎么沒有看到咱們哪里有
老師,端午發(fā)的福利費(fèi)(轉(zhuǎn)賬的現(xiàn)金)如果也要扣個(gè)稅的話,那做賬是做就不能做福利費(fèi)吧?福利費(fèi)不是只能扣除工資14%嗎?若是超了那這筆福利費(fèi)豈不是扣了兩次稅?
哦笫一行沒填吧?第二行自動出的 明天到班上看看 謝謝老師
應(yīng)該是你第一行沒有填寫。