你好,你是預(yù)繳的多了嗎?如果沒有多的話,不應(yīng)該出現(xiàn)負(fù)數(shù)的。你的專票銷售額填寫了嗎?在第一行和第二行。

小規(guī)模納稅人,第三季度讓稅務(wù)局代開了14萬的專用發(fā)票,申報(bào)顯示 主表中第24行【貨物及勞務(wù)】列“本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額"與【服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)及無形資產(chǎn)】列“本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額”之和為負(fù)數(shù),怎么操作 確定
# 提問 #小規(guī)模第4季度代開專票了產(chǎn)生了增值稅 季報(bào)時(shí)增值稅報(bào)表第22行本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額為負(fù)數(shù) 請(qǐng)問這怎么操作?
# 提問 #小規(guī)模第4季度代開專票了產(chǎn)生了增值稅已交 季報(bào)時(shí)增值稅報(bào)表第22行本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額為負(fù)數(shù) 請(qǐng)問這怎么操作?開專票應(yīng)該交 為什么還出現(xiàn)負(fù)數(shù)?還要操作哪里?謝謝
麻煩問一下老師,小規(guī)模企業(yè)第一個(gè)季度開了40多萬專票,當(dāng)報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)出現(xiàn)讓填:“本期銷售不動(dòng)產(chǎn)的銷售額”,我沒有銷售不動(dòng)產(chǎn),這里數(shù)我填0檢查時(shí)顯示錯(cuò)誤,不讓提交,我這個(gè)應(yīng)該怎么辦呀?
麻煩各位老師解答。我們是增值稅小規(guī)模納稅人,2022年3月發(fā)生了銷售退回,銷售是稅費(fèi)已繳納,當(dāng)時(shí)還是稅控盤,開具了對(duì)應(yīng)金額的紅字發(fā)票,在4月進(jìn)行一季度納稅申報(bào)的時(shí)候也對(duì)應(yīng)的在增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中填列了負(fù)數(shù)金額,對(duì)應(yīng)稅款并未進(jìn)行退回,賬面在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))借方余額。在2023年4季度發(fā)生了銷售收入,開具了增值稅發(fā)票,在繳納稅款時(shí)稅務(wù)大廳說要在發(fā)生沖紅的當(dāng)期體現(xiàn),本期不能抵扣,當(dāng)期報(bào)表中已經(jīng)體現(xiàn)了,現(xiàn)在要怎么操作呢?也無專管員聯(lián)系溝通過發(fā)生的負(fù)數(shù)稅費(fèi)是退稅還是發(fā)生應(yīng)稅服務(wù)后做無票收入抵扣,掛賬了成
低于五百的勞務(wù)費(fèi)支出,在時(shí)間上有具體要求沒?
鋼鐵貿(mào)易公司,有出口有內(nèi)銷,在稅務(wù)處理上應(yīng)注意哪些??jī)?nèi)銷的增值稅稅率是按13%嗎?
淘寶平臺(tái)上導(dǎo)出來的扣點(diǎn)不同,不知道是什么原因?
2025年9月機(jī)票取得經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)代訂機(jī)票普票,為什么電子稅務(wù)局抵扣那里還會(huì)出現(xiàn)電子發(fā)票(航空運(yùn)輸客票行程單),這種怎么處理?之前只要開了經(jīng)紀(jì)代理服務(wù),應(yīng)該電子稅務(wù)局就沒這張票啊!
老師,老師收購企業(yè),這個(gè)月銷售500萬元,交多少增值稅合適
老師麻煩問一下統(tǒng)計(jì)局是干嘛的
你好老師,請(qǐng)問這種情況,借方少了一分錢,原因是之前賬上的銷項(xiàng)稅額比申報(bào)表帶出來的銷項(xiàng)少了一分錢的原因,那么借方應(yīng)該出什么科目?
老師,我們給甲方大包,設(shè)備帶安裝,是不是給他開9個(gè)點(diǎn)建筑服務(wù)發(fā)票? 如果按混合銷售開13個(gè)點(diǎn)銷售發(fā)票是否也可以?
老師您好,在做會(huì)計(jì)實(shí)操中,深圳市景美建筑裝飾設(shè)計(jì)公司的納稅申報(bào)中,增值稅繳納進(jìn)項(xiàng)發(fā)票中,有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是用于簡(jiǎn)易計(jì)稅的,這個(gè)金額在附表二中為什么沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
老師請(qǐng)問一般納稅人,法人可以做一份工資嗎


哦笫一行沒填吧?第二行自動(dòng)出的 明天到班上看看 謝謝老師
應(yīng)該是你第一行沒有填寫。