你好 購買的時候,借:無形資產(chǎn),貸:銀行存款等科目 又以原價轉(zhuǎn)給了別的公司 借:銀行存款等科目,貸:無形資產(chǎn),應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅
老師:剛到一家勞務(wù)公司,以前賬是代賬公司做的,看了下內(nèi)容,沒什么賬,也沒開出過發(fā)票,工資也只做了一個人,這個勞務(wù)公司應(yīng)該不會有虛開發(fā)票吧?
您好老師:我們公司剛成立三個月 有一張發(fā)票是18年發(fā)生的專利申請費 也沒有入無形資產(chǎn) 現(xiàn)在要入賬 該怎么處理?謝謝!
老師,您好,自己公司開發(fā)的軟件記入了無形資產(chǎn),這個軟件的使用權(quán)賣給了別人,就是使用權(quán)可以賣給很多公司,那銷售時應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)成本呀
老師好。。我們的無形資產(chǎn)剛剛收到發(fā)票投入使用,,又以原價轉(zhuǎn)給了別的公司。也開了發(fā)票。。這個應(yīng)該怎么做賬
老師好。。月初收到無形資產(chǎn)的發(fā)票并投入使用,月中又以原價銷售并開具發(fā)票。。。請問這個應(yīng)該怎么做賬
老師,房地產(chǎn)行業(yè)稅務(wù)局比對出來的預(yù)收款數(shù)據(jù)是從哪里得出來的呢?
停車費電子普票能抵扣嗎?
老師請問一下 我往年的 收到貨無票入庫的 分錄做的是 借庫存商品 貸 應(yīng)付賬款 、沖紅之后確認 才貸的 預(yù)付賬款?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn) 科目余額 應(yīng)付賬款出現(xiàn)負數(shù)的情況、現(xiàn)在改過來了 直接用預(yù)付賬款 稅務(wù)已經(jīng)申報的 用不用 重新改過來、
企業(yè)所得稅匯算清繳發(fā)現(xiàn)多交企業(yè)所得稅四千,用來抵扣欠繳增值稅,已收到稅務(wù)抵扣通知書,會計上要如何寫分錄
中國科學(xué)院卡可以給企業(yè)開發(fā)票嗎
老師,可以發(fā)一下退稅流程嗎?我已勾選出口退稅發(fā)票
這會發(fā)現(xiàn)24年度有幾個的原材料結(jié)轉(zhuǎn)的單價錯了 怎么辦 要返回去修改 還是可以現(xiàn)在一筆頭改一下
老師,我們單位開了一張4500的發(fā)票 稅額517.7元,然后報增值稅報表時,因為之前購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅517.7,就不用交稅了,那會計分錄該怎么寫
老師您好,我方是一般納稅人與小規(guī)模納公司合作同一個項目,業(yè)務(wù)拆解了,比如人工費等都按小規(guī)模稅率走,其他貴重的設(shè)備讓一般納稅人開票,可行嗎?這樣做是不是可以少繳稅?
老板有個小規(guī)模公司和一般納稅人公司,兩個公司的法人是老板一個人,公司進了一批材料,發(fā)票是開到我們小規(guī)模公司的,現(xiàn)在我們賣出去對方要13%的發(fā)票,可以由老板的小規(guī)模開到老板的一般納稅人公司,再開發(fā)票給對方不?