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老師好。。我們的無形資產(chǎn)剛剛收到發(fā)票投入使用,,又以原價轉(zhuǎn)給了別的公司。也開了發(fā)票。。這個應(yīng)該怎么做賬

2023-01-09 18:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-09 18:23

你好 購買的時候,借:無形資產(chǎn),貸:銀行存款等科目 又以原價轉(zhuǎn)給了別的公司 借:銀行存款等科目,貸:無形資產(chǎn),應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅

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你好 購買的時候,借:無形資產(chǎn),貸:銀行存款等科目 又以原價轉(zhuǎn)給了別的公司 借:銀行存款等科目,貸:無形資產(chǎn),應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅
2023-01-09
同學(xué),你好 借:無形資產(chǎn) 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
2023-01-09
借主營業(yè)務(wù)成本貸累計攤銷你安月分?jǐn)偟臒o形資產(chǎn)就可以。
2022-09-14
你好; 這個運輸費是你自己真實發(fā)生的嗎 ?? ?
2022-01-07
你好,這個你要做的話只能當(dāng)營業(yè)外收入。
2025-03-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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