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老師好。。月初收到無形資產(chǎn)的發(fā)票并投入使用,月中又以原價銷售并開具發(fā)票。。。請問這個應(yīng)該怎么做賬

2023-01-09 18:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-09 18:37

同學,你好 借:無形資產(chǎn) 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費

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快賬用戶3620 追問 2023-01-09 18:38

這樣做是不是無形資產(chǎn)還在啊

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齊紅老師 解答 2023-01-09 18:40

同學,你好 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:無形資產(chǎn)

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快賬用戶3620 追問 2023-01-09 18:46

小規(guī)模開的普票。。去年都是免稅。。是不是這樣就不用應(yīng)交稅費那一欄的分錄了。

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齊紅老師 解答 2023-01-09 18:48

同學,你好 恩恩,是的

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同學,你好 借:無形資產(chǎn) 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
2023-01-09
你好 購買的時候,借:無形資產(chǎn),貸:銀行存款等科目 又以原價轉(zhuǎn)給了別的公司 借:銀行存款等科目,貸:無形資產(chǎn),應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅
2023-01-09
把這個暫估的沖銷,再按照發(fā)票入賬
2023-10-17
那么你往年做賬沒呢?
2025-09-03
你好同學,稍等回復您
2022-12-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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