發(fā)票開具錯(cuò)誤,還會(huì)重新開具正確發(fā)票嗎?如果重開的發(fā)票和原開錯(cuò)的發(fā)票金額上是一樣的,那賬務(wù)上不用做特殊處理
請(qǐng)問老師收一年的服務(wù)費(fèi),開了一張發(fā)票,按12個(gè)月確認(rèn)收入,收到錢 借銀行存款 貸預(yù)收賬款,開發(fā)票交增值稅 借預(yù)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 ,之后十一個(gè)月確認(rèn)收入 借預(yù)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 …這樣做對(duì)嗎?之后十一個(gè)月記賬憑證后附什么原始憑證
您好,老師。我是上個(gè)月開具發(fā)票并做賬。借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸:銀行存款 這個(gè)月我才收到對(duì)方部分貨款并做賬。借:銀行存款 應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)。 請(qǐng)問這樣做賬正確嗎?
請(qǐng)問老師 我們?cè)?月底開具的發(fā)票 并且確認(rèn)了收入當(dāng)時(shí)做的是 借 應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 然后8月初收到了款項(xiàng) 借銀行存款 貸 應(yīng)收賬款 但是8月初發(fā)現(xiàn)發(fā)票開具錯(cuò)誤 紅沖了(普通發(fā)票) 請(qǐng)問老師 8月份的賬務(wù)怎么處理呢?
老師,請(qǐng)問我開了紅字發(fā)票沖收入,假設(shè)7月份做借方應(yīng)收賬款100,貸方收入90和銷項(xiàng)稅10。8月份開了全額紅字發(fā)票,沒有另外重開新發(fā)票。那么我8月份用金蝶制單的時(shí)候是否可以做7月份同樣的分錄,然后數(shù)字全部做成紅字。還是我應(yīng)收賬款必須在貸方,收入和銷項(xiàng)稅數(shù)字做紅字。我主要是糾結(jié)應(yīng)收賬款。
請(qǐng)教一下,5月開發(fā)票85000元收到68000元 借:銀行存款6800 應(yīng)收賬款-佳音醫(yī)院17000 貸:主營(yíng)收入84158.42 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額841.58 8月又給佳音醫(yī)院又開發(fā)票19610元 借:應(yīng)收賬款-佳音醫(yī)院19610 貸:主營(yíng)收入19415.84 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額194.16 9月份的時(shí)候開的這些發(fā)票全部沖紅 借:應(yīng)收賬款-佳音醫(yī)院-104610 貸:主營(yíng)收入 -103574.26 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) -1035.74 然后重新開了 借:應(yīng)收賬款-佳音醫(yī)院104610 貸:主營(yíng)收入103574.26 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)1035.74 請(qǐng)問記賬有什么問題?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個(gè)人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來款一致, a 和 b 公司的股東為同一個(gè)人。經(jīng)個(gè)人股東確認(rèn),a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個(gè)個(gè)人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?
請(qǐng)問我是一般納稅人,有個(gè)清包工工程,可以開具3%的的簡(jiǎn)易計(jì)征的專票吧?對(duì)方可以抵扣這3%嗎?
這個(gè)題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個(gè)智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
老師請(qǐng)問一下公司給員工報(bào)個(gè)稅,23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個(gè)稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個(gè)員工社保1.2月份申報(bào)了 工資薪金漏報(bào)了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補(bǔ)申報(bào)
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做???假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
老師 是稅率選錯(cuò)了 價(jià)稅合計(jì)一樣 都是100萬元 但是金額和稅額就不一樣了。這個(gè)月要重新開具呢 以正確的稅率開具呢
那8月份先紅沖7月份的收入和銷項(xiàng)稅憑證,再做一筆正確的收入和銷項(xiàng)稅憑證即可
好的老師 8月份的紅沖的分錄怎么做 不太會(huì)做
借 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)收賬款
老師 不是應(yīng)該負(fù)數(shù)嗎 借 應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù)貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù)
我把收入和銷項(xiàng)稅放借方就是貸方負(fù)數(shù)的意思呀 你可以結(jié)合貴司的財(cái)務(wù)軟件來決定收入是放借方還是收入放貸方負(fù)數(shù) 兩者都可以的
老師 那前面這筆分錄就是按照紅沖的發(fā)票來做的吧 開具的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票就是原始憑證吧
是的,您理解的沒錯(cuò)