你好,沒有問題是可以的。
老師,我9月27開的發(fā)票,但是沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票了,那如果10月8號別人開票給我,我收到后,如果我10月10號做9月份的賬,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)還可以抵9月27號的嗎?
老師,我們是銷售方,因?yàn)?月開的發(fā)票的稅號開錯(cuò)了,現(xiàn)在9月要紅沖重開,我可不可以把開具的紅字和藍(lán)字發(fā)票附在8月附件后面,9月賬上不做分錄體現(xiàn)?
9月收到開的電費(fèi)普通發(fā)票稅號寫錯(cuò),已在9月做賬,10月收到重新給開的發(fā)票,可以把10月重開的發(fā)票附在9月的賬上嗎
老師,請問在9月付的款,10月開的票,在9月做賬:借管理費(fèi)用 貸:銀行存款 1980 然后10月份開的發(fā)票附到9月可以嗎?
老師請問一下9月份收到一張普通發(fā)票然后入了管理費(fèi),但是10月份對方重新給我們開了專票,是不是要把9月份的紅字沖銷,然后重新按專票來入賬
請教老師,填報(bào)匯繳表時(shí),營業(yè)外支出需要調(diào)整么? (一個(gè)是交警大隊(duì)罰款沒有發(fā)票,一個(gè)是給對方全款開票了,但是有尾款不給我們錢了,進(jìn)入了營業(yè)外支出)
老師好:咨詢下,會計(jì)差錯(cuò)更正,一般處理如下? 會計(jì)差錯(cuò): 1、未來適用法:不重要差錯(cuò),費(fèi)用當(dāng)前負(fù)數(shù)沖減,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則適用。不調(diào)整前期。 2、追溯調(diào)整法:前期已做賬,采用【利潤分配-未分配利潤】,企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則適用。調(diào)整前期。 3、追溯重塑法:前期未做賬,采用【以前年度損益調(diào)整】,企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則適用。調(diào)整前期。
老師,請問,員工不滿18歲,可以報(bào)個(gè)稅嗎,17周半
老師,前面買的收銀系統(tǒng)11200元需要攤銷嗎?攤銷是按合同2年期限還是按無形資產(chǎn)5年攤銷?
老師好!差旅費(fèi)的住宿發(fā)票,取得的增值稅專用發(fā)票是否可以抵扣呢!謝謝老師!
每年企業(yè)所得稅匯算清繳多久后,不查不補(bǔ)稅
老師,廣告公司跟笫三方簽的勞務(wù)承攬合同,發(fā)生勞務(wù)費(fèi)11900,收到笫三方開的全額發(fā)票,但廣告公司末付款,站在廣告公司的角度怎么做賬?
老師,廣告公司跟笫三方簽的勞務(wù)承攬合同,發(fā)生勞務(wù)費(fèi)11900,收到笫三方開的全額發(fā)票,站在廣告公司的角度怎么做賬?
請問老師,長期股權(quán)投資權(quán)益法核算后續(xù)計(jì)量中:被投資單位資產(chǎn)評估增值對凈利潤的影響,是只有在第一年投資時(shí)進(jìn)行調(diào)整么?后續(xù)需要每年處理么?
老師用別的公司招標(biāo)了個(gè)拆除廠房的工程,我方是小規(guī)模,對方是一般納稅人,他讓提供13個(gè)點(diǎn)專票。我們應(yīng)該給他多少個(gè)點(diǎn)合適,所得稅和增值稅所有費(fèi)用。解析下
要把那張開錯(cuò)稅號的發(fā)票也留在賬上嗎
對,這個(gè)也留在賬上就可以。