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                                    老師,我這邊是培訓機構(gòu),我們這邊是一次收費分幾年培訓,那這樣如果我們一個月有幾十個收費,然后先做預收款。以后在以后幾年分期確認收入的話,一年內(nèi)那么多業(yè)務其不是會漏掉有的沒有確認收入的時候。請問老師有什么好辦法
老師,我想問一下,就是我們公司甲方需要我們提前把一部分票開出來,可是這部分的業(yè)務我們暫時還沒有發(fā)生,這樣的話我們確認收入嗎,如果確認收入的話,分錄如何做呢
老師您好,請問我們公司預收了3年的費用,一次性開票了。在新會計準則下,需要分期確認收入,在繳稅和確認收入的分錄要如何做?預收款項時已做分錄:借:銀行存款 貸:合同負債
老師,我們公司有部分收入對方是沒有要我們開票,我在做賬時,計的是預收款,同時也確認的增值稅,但是如果后期對方也不需要我們開票,我就一直把這筆收入掛在預收的科目里嗎?
老師,六稅兩費減半征收,之前我們是正常我們做留抵了,到7月份現(xiàn)在差不多抵完了,這個會計分錄怎么做啊?我們當時沒有收到減半金額,直接留抵的,現(xiàn)在稅費貸方的余額怎么調(diào)呢
 
                老師您好 我們出口報關(guān)是 單位按 個 進項發(fā)票的 單位寫的是pcs 這個影響退稅嗎 用讓對方改成個 嗎,謝謝
老師,您好!上面一排是公司的實際發(fā)生的銀行往來,底下是我寫的分錄,由于金額很大,我不知道這樣做到外賬里面合不合適,麻煩老師指導,辛苦啦!
待認證進項稅額和增值稅留抵稅額在借方,是代表還有進項稅沒有抵完嗎,可以繼續(xù)開銷項票對嗎
湖南這邊的社保基數(shù)下調(diào)了,社保申報時需要怎么操作?
老師名義分紅2個股東可以單方面分嗎?
采購進項發(fā)票的單位與報關(guān)單成交計量單位一致,能出口退稅嗎? 例子:報關(guān)單中,A產(chǎn)品:法定第一計量單位:臺 法定第二計量單位:千克 成交計量單位:只 現(xiàn)采購進項增值稅專用發(fā)票,單位:臺
我是小規(guī)模,上個季度有無票收入,已經(jīng)報了增值稅,這個季度對方要求把票開出去,那我怎么做賬,就是沖上個季度的無票然后再正常做開票的分路是么
老師,我想問下,公司是裝飾裝修行業(yè),客戶付了一筆定金,我怎么做賬呢,然后是有一個對公銀行的收款碼,客戶直接付進去,是不是都要算成收入啊
請問;公司注冊資本到什么時候要求實繳
老師您好,我們是液化氣零售企業(yè),平常主要是零星的開具發(fā)票和一大部分未開票收入,按照實際經(jīng)營情況,我們這個月進項票不夠了,但銷項稅又高應該怎么避免交增值稅
老師,還要做以前年度損益調(diào)整嗎?
同學你好,如果36萬元,占上年利潤的10%以下,就不用做以前年度損益調(diào)整了。否則,可以考慮,做以前年度損益調(diào)整。
疫情原因,上年虧損了
同學你好,這種情況下,最好做以前年度損益調(diào)整處理。
老師,會計分錄如何做?還要交企業(yè)所得稅嗎?
同學你好,借:預收賬款,貸:以前年度損益調(diào)整,應交稅費-應交增值稅-銷項。需要更正以前年度匯算清繳表,如果還是虧損,就不需要繳納企業(yè)所得稅,如果更正以前年度匯算清繳表后有利潤的話,就需要繳納企業(yè)所得稅的。
那都太早了,其中早的兩筆都是99年的收入了,都不在這個賬套里,還是手工帳呢,最后這比32萬多的也在營改增之前呢,匯算清繳表都找不到了
同學你好,這種情況下,直接把預收賬款轉(zhuǎn)營業(yè)外收入處理就行了。
老師,我不明白為什么要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入?
同學你好,因為是以前年度的預收賬款了,不能確定是發(fā)貨了,還是沒發(fā)貨,不再退回了,就不用確認收入,直接轉(zhuǎn)營業(yè)外收入處理即可。(當然,如果你確實不想轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,再仔細的核對,確定應該做收入處理,那建議直接入今年的收入吧,不再調(diào)整以前年度損益了)。
我們是工程公司,那是工程收款,當時給甲方開了票,借銀行,貸預收了
同學你好,這種情況下,我的理解,轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入即可。
也就是說繳納企業(yè)所得稅?
同學你好,是的,你理解正確。
我們上年虧損8萬多,加上這個收入,要交七萬多的企業(yè)所得稅
發(fā)錯了,是要交七千多的企業(yè)所得稅?
同學你好,這種情況下,與老板商量一下,老板說可以繳納企業(yè)所得稅,就這樣做,如果老板不同意,這個預收賬款,就不做處理。
一直掛賬嗎?都掛了十幾年了
同學你好,是的,因為老板不同意繳稅,財務人員也只能掛著不處理了。