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2022年報(bào)表已經(jīng)申報(bào),才發(fā)現(xiàn)沒有計(jì)提附加稅費(fèi)和印花稅,2023年一月該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理

2023-01-07 23:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-07 23:39

同學(xué)你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi) 然后,所得稅匯算時(shí)把報(bào)表糾正過來

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同學(xué)你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi) 然后,所得稅匯算時(shí)把報(bào)表糾正過來
2023-01-07
你好? 先計(jì)提 ,貸以前年度損益 調(diào)整,貸應(yīng)付工資? ? 可以合并工資一起報(bào)個(gè)稅也可以單位一個(gè)工資 按年終獎(jiǎng)報(bào)?
2023-02-07
借稅金及附加貸銀行 可以直接做這一個(gè)的
2023-02-04
你好,這個(gè)你申請(qǐng)退稅就可以了,是多交的是嗎?
2024-07-10
您好,1、借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 10000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅 10000 2 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅 10000 貸:銀行存款 10000 附加稅稍等,還在打字 2
2023-04-11
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