你好,調(diào)整分錄是 借:固定資產(chǎn),貸:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用 是在2023年的時(shí)候調(diào)整賬務(wù) 需要對之前的報(bào)表做更正
老師我有個(gè)問題:我新接手了一家公司的賬,發(fā)現(xiàn)2021年有12萬的成本沒有結(jié)轉(zhuǎn),(賣的是手機(jī),已經(jīng)在2021年確認(rèn)收入),2021年凈利潤是21萬。問題:1.這個(gè)12萬需要調(diào)整2021年的賬嗎?還是在2022年調(diào)以前年度損益調(diào)整?2.匯算清繳的的時(shí)候怎么處理?如果不調(diào)以前年度的賬,是不是要調(diào)財(cái)務(wù)報(bào)表,以及納稅申報(bào)表?3.如果只是調(diào)表,賬不調(diào)的話,賬上一直有差異?
老師你好,公司是一般納稅人,2021年因做錯(cuò)一筆業(yè)務(wù),生產(chǎn)成本沒有進(jìn)行所得稅納稅調(diào)整,請問在2022年現(xiàn)在調(diào)整,是調(diào)表不調(diào)賬還是賬表都調(diào)整, 具體應(yīng)該怎么操作呢?我們的人員工資沒有勞務(wù)發(fā)票,所以得進(jìn)行納稅調(diào)整,當(dāng)事人不懂,先行發(fā)現(xiàn)了想做更正調(diào)整,不知道是調(diào)整報(bào)表賬務(wù)進(jìn)行處理還是通過以前年度損益調(diào)整
公司購買變頻器花98000元 在2022年賬務(wù)處理計(jì)入管理費(fèi)用_其他了 2022年第四季度報(bào)表已經(jīng)報(bào)完了 現(xiàn)在認(rèn)為應(yīng)該走固定資產(chǎn) 該怎么辦 是在2023年度調(diào)賬還是2022年度調(diào)賬 調(diào)完賬稅務(wù)報(bào)表怎么辦
有個(gè)公司買了一輛車,在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)選擇了固定資產(chǎn)加速折舊完,他等于是一次性折舊完,但是賬上還是按月折舊的2022年申報(bào)企業(yè)所得稅季度已經(jīng)享受加速折舊一次性抵扣,現(xiàn)在的問題是2023年賬上繼續(xù)折舊嗎匯算清繳怎么調(diào)整
老師你好,我們是一家民辦非企業(yè),在2019年至2021年度他們多做了企業(yè)法人的工資,2022年度法人又給退回來了,然后我是從去年才從代理記賬公司接過來的,不過代理記賬公司的就把這部分工資做了負(fù)數(shù),導(dǎo)致2022年度管理費(fèi)用中出現(xiàn)了負(fù)數(shù),會計(jì)師實(shí)務(wù)所的人正在做審計(jì)報(bào)告,他們說管理費(fèi)用不能出現(xiàn)負(fù)數(shù),現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦?
老師,請問公司營業(yè)收入的現(xiàn)金部分和收銀機(jī)系統(tǒng)核對后,缺失860元,無法查明原因,公司不要求人員賠償,怎么做賬?
建筑公司,比如說一個(gè)項(xiàng)目,需要設(shè)備租賃或者提供服務(wù)的一些成本,我設(shè)備已經(jīng)在租了,但是錢沒付,對方也一直沒開發(fā)票,那我可以在一季度預(yù)提成本的吧? 比如預(yù)估這個(gè)項(xiàng)目租賃費(fèi)是20萬,我借主營業(yè)務(wù)成本20萬,貸應(yīng)付賬款-暫估20萬,這樣一季度申報(bào)的企業(yè)所得稅報(bào)表,成本就可以增加,是可以這么做的是嗎,
老師 請問下月底增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn) 如5月進(jìn)項(xiàng)抵扣656.6 稅務(wù)系統(tǒng)進(jìn)項(xiàng)票15046.81(未全部報(bào)銷)銷項(xiàng)64516.51
老師甲公司是債務(wù)人,丙公司是債權(quán)人,現(xiàn)丙公司將其對甲公司的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給丁公司,丙公司是丁公司的債務(wù)人,三方簽訂了債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,這個(gè)是不是正常的業(yè)務(wù)操作,然后丁公司給甲公司開具發(fā)票,甲公司給丁公司支付相應(yīng)的款項(xiàng)即可
開了發(fā)票給客戶,客戶在結(jié)算的時(shí)候少付了7萬,這個(gè)如何操作可以稅前扣除
您好老師,注冊公司的時(shí)候選了線下,但我要線上銷售業(yè)務(wù),我可以把線下變更到線上嗎?
老師:我公司去年賣了一輛舊車,而我把固定資產(chǎn)多寫了2萬多元導(dǎo)致應(yīng)該營業(yè)外收入2仟多的變成了營業(yè)外支出2萬多,現(xiàn)在跨年了我該怎么調(diào)整
給工地人員支付買菜錢 寫備用金 后面直接用發(fā)票沖行嗎 沒有報(bào)銷單 直接會計(jì)做賬用油票直接沖掉
老師您好,請問下收到取得異常增值稅抵扣憑證的稅務(wù)通知,怎么寫情況說明,發(fā)票是員工報(bào)銷的汽車保養(yǎng)發(fā)票
采購發(fā)票和出口銷售發(fā)票的規(guī)格型號為空,影響出口退稅嗎?有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
如果我反結(jié)賬還在當(dāng)年度改賬呢
你好,如果你單位的軟件可以跨年反結(jié)賬,在當(dāng)年改當(dāng)然也是可以的
那我去改稅務(wù)報(bào)表只需要改第四季度的就可以把 管理費(fèi)用就照第三季度少了沒什么問題吧
你好,是的,是可以這樣的
老師還想問一下 如果這98000進(jìn)費(fèi)用不改資產(chǎn)了 可以嗎 買的是電梯的配件 變頻器和應(yīng)急裝置 鋼絲什么的
你好,到底是費(fèi)用,還是資產(chǎn)呢?
我也不知道是該進(jìn)費(fèi)用還是資產(chǎn) 我現(xiàn)在看賬又覺得金額比較大 不知道可不可以進(jìn)費(fèi)用
你好,你描述的問題,你應(yīng)當(dāng)清楚啊