你好,彌補(bǔ)完虧損不用交所得稅,這種情況是不需要計(jì)提所得稅的
我公司今年有盈利但是彌補(bǔ)完虧損不用交所得稅,還需要計(jì)提嗎
您好,如果前兩年公司虧損,今年公司盈利但是彌補(bǔ)不了以前年度虧損(申報(bào)表不用繳納所得稅)那么有盈利的月份需要計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎?
去年有未彌補(bǔ)虧損,當(dāng)月盈利,但是減去去年的未彌補(bǔ)虧損以后不需要繳納所得稅就不用計(jì)提所得了吧
老師,公司前期有虧損,還彌補(bǔ)不完,盈利的月份需要計(jì)提所得稅嗎?
比如上年度虧損10萬,今年盈利1完報(bào)表還用計(jì)提所得稅嗎?還是等自動(dòng)彌補(bǔ)完需要交了再計(jì)提呢?
增值稅分錄多計(jì)提0.01怎么做分錄調(diào)平
老師,合同是采購合同,不是開13%嗎,
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出口退稅所屬期是按自然月還是要跟增值稅所屬期一致?
比如A是國外公司,B是國內(nèi)公司?,F(xiàn)在打算債務(wù)抵消,A公司應(yīng)收B公司50萬歐元(包含貿(mào)易和非貿(mào)發(fā)票),B公司應(yīng)收A公司50萬元?dú)W元(非貿(mào)發(fā)票)。協(xié)議規(guī)定付款時(shí)產(chǎn)生的稅金各自承擔(dān),之后將以開具信用單的形式給對(duì)方,那么分錄如何做?
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老師,1月到4月有一個(gè)原材料單價(jià)搞錯(cuò),每個(gè)上漲1.3元,同時(shí)銷售的產(chǎn)品也每個(gè)上升1.3元,不想改動(dòng)前期報(bào)表,應(yīng)該怎樣做
你好老師,對(duì)于離職會(huì)計(jì),原本做過的賬目憑證未裝訂,是可以轉(zhuǎn)給接手人裝訂嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎?離職前需要注意哪些規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)