等自動(dòng)彌補(bǔ)完需要交了再計(jì)提
您好老師,關(guān)于所得稅計(jì)提的問(wèn)題 截止到6月利潤(rùn)表利潤(rùn)總額本年累計(jì)數(shù)是971.63元,以前年度未彌補(bǔ)虧損有6萬(wàn)多,那么第二季度要計(jì)提所得稅嗎?還是說(shuō)等彌補(bǔ)完虧損6萬(wàn)多以后再開始計(jì)提呢?
我公司今年有盈利但是彌補(bǔ)完虧損不用交所得稅,還需要計(jì)提嗎
比如上年度虧損10萬(wàn),今年盈利1完報(bào)表還用計(jì)提所得稅嗎?還是等自動(dòng)彌補(bǔ)完需要交了再計(jì)提呢?
24年匯算清繳賬上有可彌補(bǔ)虧損30多萬(wàn)。但是第一季度盈利一萬(wàn)多,計(jì)提企業(yè)所得稅500多,但是申報(bào)第一季度所得稅時(shí)自動(dòng)彌補(bǔ)虧損1萬(wàn)多,就沒(méi)有需要繳納企業(yè)所得稅,那還需要計(jì)提一季度企業(yè)所得稅嗎?計(jì)提企業(yè)所得稅還需要體現(xiàn)在憑證和利潤(rùn)表里面嗎?
什么情況下需要計(jì)提盈余公積?上一年度虧損80多萬(wàn),今年截止到4月份是盈利40多萬(wàn)(還未彌補(bǔ)以前的虧損),這時(shí)候需要計(jì)提盈余公積嗎?還是要等到?jīng)_減完以上虧損的80多萬(wàn)還有錢掙的時(shí)候再計(jì)提
你好老師,我現(xiàn)做美術(shù)教育機(jī)構(gòu)的內(nèi)賬,是新手,可以請(qǐng)教一下做賬流程嗎?
老師我們下面有一個(gè)個(gè)體戶,每季度的個(gè)稅交了的,那個(gè)體戶的老板要給他報(bào)工資薪金所得嗎
法人王老板向朋友公司借材料1噸, 因朋友欠王老板的錢,所以想這個(gè)材料就不還了從欠款里抵扣, 那么這個(gè)抵扣的費(fèi)用應(yīng)該按含稅價(jià)還是不含稅價(jià)?。? 這個(gè)材料是自己生產(chǎn)的
你好 我想問(wèn)下23年的匯算清繳還可以修改么?24年的年報(bào)已經(jīng)申報(bào)
老師:您好,咨詢您一下殘保金的人數(shù),是怎么算的。是12個(gè)月的總?cè)藬?shù),除以12個(gè)月嗎?有的人員一年只是工作了2-3個(gè)月的,殘保金該怎么算。
老師我得等過(guò)完7月份,要7月份電子稅務(wù)局里面進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額 ,才能在電子稅務(wù)局里面操作出口9377元金額 退稅率=征稅率13% ,我算出來(lái) 免抵退稅額是 1219.01元,老板著急要我退稅,我回復(fù)得過(guò)完7月份看發(fā)票金額 增值稅金額 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)才能退稅,若增值稅大于0 走免抵稅也行吧?免抵稅啥時(shí)候申報(bào)怎么操作呢?如何回復(fù)老板呢?
法人王老板向朋友公司借材料1噸, 因朋友欠王老板的錢,所以想這個(gè)材料就不還了從欠款里抵扣, 那么這個(gè)抵扣的費(fèi)用應(yīng)該按含稅價(jià)還是不含稅價(jià)???
老師,公戶轉(zhuǎn)給個(gè)人用于支付貨款,我備注寫貨款,對(duì)嗎
工地上干活的人之前沒(méi)有給他申報(bào)工資,8月初預(yù)計(jì)一次性付他2萬(wàn),我直接給他申報(bào)2萬(wàn)工資,那樣的話他要交稅嗎?每月5000是累計(jì)扣除的吧
老師好,請(qǐng)問(wèn)廠房免租期內(nèi),還需要計(jì)提房租嗎?
好的謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!
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