您好,這個得看你增值稅平時的時候是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的。
進項稅額轉(zhuǎn)出后 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時具體分錄
增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄這個進項稅額轉(zhuǎn)出部分怎么體現(xiàn)?
有進項稅額轉(zhuǎn)出,分錄怎么寫,現(xiàn)在要交稅金需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,分錄怎么寫?
進項稅額轉(zhuǎn)20,進項稅額轉(zhuǎn)出5,銷項稅額10,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么做?
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,有銷、進項稅,減免稅額(加計抵減),進項稅額轉(zhuǎn)出的具體分錄。
老師,同一個物料,采購員一會委外加工回來的,一會外購直接買回來的,可以共用一個品號?我核算成本都懵了,那物料進銷存我怎么區(qū)分,委外進銷存我怎么區(qū)分。是不是要建兩個不同的品號的
請問收入類(益)不是增加是借,減少是貸嗎?為什么方寧老師會計分錄(2)時間18:06的視頻中又說廣益類收入增加是貸減少是借
老師,子公司支付母公司往來款12萬。我是子公司的會計,請問我這邊做賬是掛其他應收款-母公司,還是掛其他應付款-母公司?還是說,這兩個科目,掛哪個都行?
稅務師涉稅法律,今年第九章債法的變動情況是哪些
老師,我想問下是小規(guī)模升為一般納稅人年收入超過500萬,說的是不含增值稅的收入,還是含的呢?
鋼管進項規(guī)格27給客戶開銷項規(guī)格26.7,這樣可以嗎,
房產(chǎn)中介,公司是小規(guī)模的,法人以個人名字簽的收購合同(不是以公司名義收購的,款也是法人私戶轉(zhuǎn)的),從房東手里收購房子但是產(chǎn)權(quán)沒過戶,收購之后公司完成裝修,裝修好了再賣給客戶(如50萬收購房子精裝修后賣70萬)這類業(yè)務有哪些稅收風險,是否有能夠合理規(guī)避稅務問題的方案
鋼管進項規(guī)格27給客戶開銷項26.7,這樣可以嗎
銀行開立一般戶還需要向銀行報備嗎?
老師之前會計做賬可能加稅合計庫存商品了,老師我現(xiàn)在應該怎么改過來呢?
平時是借 銷項,貸 進項,貸 轉(zhuǎn)出未交增值稅
借 銷項,貸 進項,應交稅費應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出 貸 轉(zhuǎn)出未交增值稅
下次來發(fā)票的話,這個轉(zhuǎn)出我怎么做分了?
你說的來發(fā)票是什么意思?
剛剛那個分錄應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出,應該是借方吧?
對的,抱歉,我敲錯了說借方
那這個應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出 貸方我怎么平?
你轉(zhuǎn)出的時候再貸方,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候在借方不就平了嗎
沒看懂,我應該不到什么憑證的時候做這個,是拿到發(fā)票嗎?那這個分錄應該怎么做?
進項稅額轉(zhuǎn)出為什么轉(zhuǎn)出呢
12月份發(fā)現(xiàn)收到的發(fā)票的抬頭少開了兩個字,然后他12月開了一部分負數(shù)給我們,一月又開了一部分負數(shù)。然后一月份又把正數(shù)發(fā)票全部開給我們了
那你把之前的部分進項稅額轉(zhuǎn)出不就行了嗎
你是說收到負數(shù)發(fā)票的時候,做這個進項稅額轉(zhuǎn)出平掉嗎?那這個分錄該怎么做?
對,收到部分負數(shù)發(fā)票做進項稅額轉(zhuǎn)出 借庫存負數(shù) 貸應付賬款負數(shù) 應交稅費應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出
是這樣子做嗎?
對,你這么做也可以,進項稅額轉(zhuǎn)出在貸方正數(shù)也行