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月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,有銷、進項稅,減免稅額(加計抵減),進項稅額轉(zhuǎn)出的具體分錄。

2024-03-12 11:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-12 11:54

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

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2024-03-12
如果說進項大于銷項,可以不用結(jié)轉(zhuǎn)相關(guān)的處理。 借,應(yīng)交稅費,轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費,未交增值稅 借,應(yīng)交稅費,未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費,減免稅額
2022-07-22
你好 可以的 可以這么做的
2022-05-01
同學(xué)你好 你有這個政策就直接做加計扣除的 不要管是不是進項大于銷項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-03-16
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