加計(jì)抵減的時(shí)候,你的憑證是怎么做的。
增值稅留抵稅額抵減滯納金怎么做分錄?申報(bào)表自動(dòng)顯示是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出增加
老師進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那么是不是增值稅稅加計(jì)抵減10%的金額也轉(zhuǎn)出,咋做會(huì)計(jì)分錄
老師,加計(jì)抵減我們應(yīng)該適用5%,結(jié)果用了10%,現(xiàn)在已經(jīng)補(bǔ)交了稅款,分錄應(yīng)該怎么做,之前計(jì)提增值稅分錄是,銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=未交增值稅,計(jì)提稅金及附加分錄是,未交增值稅減過(guò)進(jìn)項(xiàng)的5%再乘12%,現(xiàn)在補(bǔ)了稅款以后。我不清楚怎么做分錄
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減的會(huì)計(jì)分錄怎么做
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,有銷、進(jìn)項(xiàng)稅,減免稅額(加計(jì)抵減),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的具體分錄。
是先結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目,還是先計(jì)提企業(yè)所得稅?
老師,我們根據(jù)科目余額表出第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表,那我科目余額表應(yīng)該選擇25.1-6月?還是25.4-6月??
員工在一個(gè)公司工作1年半,產(chǎn)生勞動(dòng)糾紛,員工去仲裁部門申請(qǐng)仲裁,提出要補(bǔ)償他每年5天帶薪年休假的工資,但是企業(yè)所有員工即使工作很多年,但都沒有5天帶薪休假的條文,這個(gè)員工的申訴成立嗎?符合勞動(dòng)法嗎
上個(gè)月的工會(huì)經(jīng)費(fèi)忘計(jì)提了 這個(gè)月可以補(bǔ)記一筆嗎?
您好!請(qǐng)問(wèn)可以在你們平臺(tái)進(jìn)行繼續(xù)教育嗎
老師,建筑業(yè)已開票確認(rèn)收入,成本票要年底收到,暫估的時(shí)候需要暫估原材料,再領(lǐng)用,還是直接借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款暫估
老師您好。我們和一家公司合作做項(xiàng)目,項(xiàng)目分成我們六他們四。合同價(jià)格為49998。他們采購(gòu)成本為20617.746(含稅價(jià)格) 想問(wèn)一下凈利潤(rùn)需要分給他們多少錢?(新手不太會(huì),麻煩老師啦?。?/p>
老師,你好,偶然翻到之前的憑證發(fā)現(xiàn)3月份增值稅減免營(yíng)業(yè)外收入的會(huì)計(jì)憑證比實(shí)際的多記了0.3元,這個(gè)要怎么調(diào)?
老師,公司是做模具的,設(shè)計(jì)部人工資算成本?
你好,我想咨詢跨年的用其他應(yīng)付款支付工資的分錄,現(xiàn)在就是要把其他應(yīng)付款的金額都紅沖掉,怎么寫完整地分錄,謝謝
結(jié)借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(加計(jì)抵減額貸:營(yíng)業(yè)外收入 借:未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(加計(jì)抵減額)
你好嗯你這個(gè),是去年做的還是今年。
今年做的
你好,那你現(xiàn)在做相反的憑證就可以了。 你如果想簡(jiǎn)單一點(diǎn),你就借營(yíng)業(yè)外收入貸。應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
然后再申報(bào)繳納就可以了。