你好,他是在應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)人所得稅二級(jí)科目下核算的
19年發(fā)年終獎(jiǎng)的時(shí)候沒有計(jì)提個(gè)人所得稅,20年1月繳納如果借應(yīng)交個(gè)人所得稅,貸銀行存款,這筆賬會(huì)不會(huì)一直掛著?能不能把它放在管理費(fèi)用稅金里面沖掉呢?
老師你好!請(qǐng)問一下墊付掛靠公司支付的預(yù)交稅款我掛在了應(yīng)收賬款科目,是不是需要調(diào)整到其他應(yīng)收款款科目
老師員工個(gè)人所得稅掛在應(yīng)交稅金后系統(tǒng)利潤(rùn)表自動(dòng)記到資源稅里面去但是工資薪金含了個(gè)人所得稅了已經(jīng)計(jì)提到管理費(fèi)用了這樣會(huì)導(dǎo)致重復(fù)扣減吧?計(jì)提個(gè)稅時(shí)應(yīng)該是掛應(yīng)交稅金還是其他應(yīng)付款?。?/p>
老師 有員工在公司掛了其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款 其他應(yīng)收款的分錄為 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款 其他應(yīng)付款的分錄為 借管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款 因?yàn)楣驹谕饷嬗泻芏噘M(fèi)用沒及時(shí)清理 都掛了這個(gè)員工的往來(lái)賬上 現(xiàn)在情況是 經(jīng)查出 掛在其他應(yīng)付款里面的有一筆錢不是他本人的,是其他人的 那我調(diào)賬怎么調(diào)
老師好。。為什么個(gè)人所得稅在掛在應(yīng)交稅費(fèi)下面,,而不是掛在其他應(yīng)收下面呢。。掛應(yīng)交稅費(fèi)會(huì)沖掉公司的呀,
老師,請(qǐng)問企業(yè)2025年收到拆遷款1000萬(wàn),稅務(wù)局已同意分三年,2025-2027計(jì)入相應(yīng)應(yīng)納稅所得額繳納企業(yè)所得稅,請(qǐng)問企業(yè)這幾年都是虧損,是否能彌補(bǔ)虧損,另外分期計(jì)入應(yīng)納稅所得額后能否根據(jù)企業(yè)目前的小微企業(yè)現(xiàn)狀,享受300萬(wàn)以內(nèi)瘦瘦優(yōu)惠政策,謝謝
工作中電腦賬月末需要填寫明細(xì)賬,固定資產(chǎn)卡片賬這些嗎?
老師,公司租的房子維修,換了材料和人工,報(bào)銷只開了維修費(fèi)-勞務(wù)費(fèi)的發(fā)票,這樣可以嗎?還是材料開一份發(fā)票,人工開一份發(fā)票?
資產(chǎn)負(fù)債率是資產(chǎn)除負(fù)債嗎
老師您好,請(qǐng)問下個(gè)人操作變更股權(quán)如何操作呢?我進(jìn)入個(gè)人電子稅務(wù)局沒有變更股權(quán)的選項(xiàng)怎么回事呢?
我們公司打算二賬合一,我在想,進(jìn)銷存這個(gè)模版怎么操作,一出貨就給客戶開票?采購(gòu)還能暫估,但是收入可不能呀,外賬是以開票確認(rèn)收入,如果合一了,我出庫(kù)的貨物要確認(rèn)收入,那我開票的呢,之前內(nèi)賬時(shí)以出貨確認(rèn)收入,我是搞不懂了
網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)款備注提現(xiàn),用于發(fā)放員工節(jié)日福利費(fèi),做賬時(shí)需要哪些附件資料?
本次預(yù)繳了稅金3萬(wàn),也開具了相應(yīng)發(fā)票,但是因?yàn)榧追接指恫涣四敲炊噱X了,所以沖紅又重新開具新發(fā)票?,F(xiàn)在預(yù)繳的稅金怎么處理呢?
你好,做了無(wú)票收入,稅務(wù)局會(huì)問嗎,這個(gè)無(wú)票收入最后是不是不用調(diào)增呢?
老師,我想問問公司是5月新成立的商貿(mào)公司,第二季度有進(jìn)項(xiàng)沒銷項(xiàng),第二季度印花稅之前同事0申報(bào),我現(xiàn)在不想更正第二季的,第二季度的印花稅數(shù)可以直接補(bǔ)在第三季度的計(jì)稅依據(jù)金額那一起申報(bào)嗎,還是必須要更正申報(bào)?
因?yàn)楣べY薪金企業(yè)有義務(wù)代扣代繳,所以專門設(shè)這個(gè)科目核算
所以跟公司稅局的留底就對(duì)不上吧
你好!你指的是增值稅留底嗎?