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老師你好!請問一下墊付掛靠公司支付的預交稅款我掛在了應收賬款科目,是不是需要調整到其他應收款款科目

2021-01-11 12:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-11 12:01

同學,你好 嗯嗯,對的

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快賬用戶7774 追問 2021-01-11 12:14

原分錄做紅字沖銷再把正確的分錄寫上就可以了對吧?

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快賬用戶7774 追問 2021-01-11 12:16

或者直接那個科目有誤沖銷那個科目行嗎?

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快賬用戶7774 追問 2021-01-11 12:17

就是,借:其他應收款 貸:應收賬款

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齊紅老師 解答 2021-01-11 12:18

同學,你好 科目做錯,一般直接用其他應收款沖銷應收賬款

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快賬用戶7774 追問 2021-01-11 12:20

這樣是不是不能反應業(yè)務的來龍去脈呀?我做相反分錄后再把正確分錄寫上是不是也對的?。?

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齊紅老師 解答 2021-01-11 12:21

同學,你好 恩,也可以的

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快賬用戶7774 追問 2021-01-11 12:37

老師你好!我公司20年1月份收到一個備注機械費的款項,我四月份接的賬,年末才知道是股東借款,11月份法人給我寫了一個證明但是沒有借款合同我將預收款調入其他應付款,這樣合適嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-11 12:40

同學,你好 可以,有簽字就行

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同學,你好 嗯嗯,對的
2021-01-11
你好,這種不需要附件兒的,你可以直接在摘要里寫上調整科目。
2022-05-09
同學,你好 借:應收款 貸:其他應付款
2024-01-12
?你好;? ? ? ? ?建議你? 個人轉給 老板。? 別轉入公戶 ; 公戶 正常去按員工做計提和支付繳納? ?
2022-04-20
您好,借其他應收款,貸其他應付款科目
2020-12-21
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