同學(xué)你好 這個(gè)月的嗎
小規(guī)模普票在開(kāi)票系統(tǒng)上稅率是3%的,但是在增值稅申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)帶出的數(shù)據(jù)是不含稅金額是按1%的,和我開(kāi)票不含稅金額不一致,多出來(lái)的數(shù)據(jù)如何做賬呢?
老師,小規(guī)模納稅人報(bào)增值稅的時(shí)候,我系統(tǒng)開(kāi)票的是按5%開(kāi)的普通發(fā)票,到申報(bào)表是按3%免稅額,申報(bào)的時(shí)候比對(duì)不通過(guò),這個(gè)要怎么辦
老師,增值稅申報(bào)時(shí)候我公司小規(guī)模開(kāi)的普票,系統(tǒng)帶出來(lái)的數(shù)據(jù)不含3%稅,政策不是3%的普票免稅嗎,這個(gè)數(shù)字要改嗎?
小規(guī)模政策出來(lái)之后,開(kāi)票系統(tǒng)上面還顯示普票免稅,專票3個(gè)點(diǎn),開(kāi)發(fā)票的時(shí)候需要手動(dòng)調(diào)稅率嗎
你好,小規(guī)模開(kāi)出普通發(fā)票,但是報(bào)稅系統(tǒng)顯示的是不含稅數(shù)字,且稅費(fèi)減免,我做賬的時(shí)候該如何做?
私營(yíng)獨(dú)資企業(yè)老板用的車加油費(fèi)如何做賬
合同簽訂的只有含稅價(jià),印花稅難道一定要按照含稅價(jià)來(lái)申報(bào)麼。
4月付了1萬(wàn)貨款,發(fā)票4月開(kāi)了7千,5月才退了3千,4月和5月怎么做分錄??? 專票
老師工資申報(bào)吋,金額應(yīng)該是等于應(yīng)發(fā)工資數(shù)+社保個(gè)人承擔(dān)部分哇
老師,一次性交了3個(gè)月的物業(yè)費(fèi)5000,需要分?jǐn)偟矫總€(gè)月嗎?
老師,上個(gè)問(wèn)題繼續(xù)我剛看到了有加計(jì)抵減,2023.1月報(bào)稅時(shí)增值稅需要交32615.49元,后來(lái)在2023.10月分改表了補(bǔ)加計(jì)抵減941.5元,所以改表后需要交增值稅31640.98元,這個(gè)賬上體現(xiàn)了留抵稅額941.51元,但是2月的申報(bào)表沒(méi)有留抵稅額,這個(gè)怎么做成一致呢
內(nèi)賬,原公司已買出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計(jì)入管理費(fèi)用—辦公用品13元,貸銀行。現(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購(gòu)買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元?有個(gè)差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師好!公司購(gòu)進(jìn)一批冷凍未熟的鮮花餅,經(jīng)過(guò)烘烤后進(jìn)行零售,請(qǐng)問(wèn)可以讓對(duì)方開(kāi)專票,進(jìn)行抵扣嗎?
端午購(gòu)買禮盒給員工發(fā)需要申報(bào)個(gè)稅嗎?如何入賬呢?
老師您好!公司購(gòu)買辦公桌 計(jì)入資產(chǎn),辦公椅單價(jià)500元,可以直接計(jì)入管理費(fèi)用不
是的申報(bào)的12月份增值稅
申報(bào)的22年第四季度的
同學(xué)你好 這個(gè)填寫在免稅欄