你好,是需要做庫存商品,發(fā)放給員工的分錄?
6月2日,向深圳鋁可科技有限公司購入一批電子元器件,其中SW35K型號的電子元器件500件,每件402元,R745U型號的電子元器件1000件,每件301.5元,商品已經(jīng)驗(yàn)收入庫,并收到對方開具的增值稅專用發(fā)票,在進(jìn)貨過程中,還發(fā)生運(yùn)費(fèi)2500元(不含稅,已經(jīng)開具增值稅專用發(fā)票;SW35K分?jǐn)?000元,R745U分?jǐn)?500元),銷售方已代墊運(yùn)費(fèi)。所有款項(xiàng)均已通過銀行存款支付。增值稅發(fā)票怎么開,入庫通知單怎么填
綜合題·1.梅蘭電器公司(一般計(jì)稅方法納稅人)適用的增值稅稅率為13%。6月有關(guān)涉稅事項(xiàng)如下:·(1)梅蘭電器公司購進(jìn)機(jī)器設(shè)備一臺,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為3500元,稅額為455元,款項(xiàng)已支付。(2)梅蘭電器公司管理不善丟失原材料一批,這批原材料的實(shí)際成本為100000元,增值稅稅額為13000元。(3)梅蘭電器公司興建職宿舍,領(lǐng)用產(chǎn)庫存商品一批,成本為200000元,計(jì)稅基礎(chǔ)為350000(4)梅蘭電器公司在銷售商品的過程中,同時出租包裝物給龍興公司,包裝物的實(shí)際成本為1000元,收到租金339元,押金1200試根據(jù)上述資料,做出相應(yīng)的會計(jì)分錄。
1.梅蘭電器公司(一般計(jì)稅方法納稅人)適用的增值稅稅率為13%。6月有關(guān)涉稅事項(xiàng)如下:(1)梅蘭電器公司購進(jìn)機(jī)器設(shè)備一臺,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為3500元,稅額為455元,款項(xiàng)已支付。(2)梅蘭電器公司因管理不善丟失原材料一批,這批原材料的實(shí)際成本為100000元,增值稅稅額為13000元。(3)梅蘭電器公司興建職工宿舍,領(lǐng)用自產(chǎn)庫存商品一批,成本為200000元,計(jì)稅基礎(chǔ)為350000元。(4)梅蘭電器公司在銷售商品的過程中,同時出租包裝物給龍興公司,包裝物的實(shí)際成本為1000元,收到租金339元,押金1200元。試根據(jù)上述資料,做出相應(yīng)的會計(jì)分錄。
從北京恒溫電器購入水壺一批貨物已入庫款項(xiàng)已支付進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票和入庫單是否需要三筆分錄一個是入庫一個是在途物資還有一個支付款項(xiàng)因?yàn)橐灿懈犊钌暾垥竺嬉粋€是她又作為給自己員工作為福利分錄怎么寫
從某公司購入電器一批貨物已入庫,款項(xiàng)已支付怎么做會計(jì)分錄,還有最后把這批電器發(fā)放給自己的員工怎么做?
老師您好,請問灑水車是否需要繳納車輛購置稅
老師,個體戶應(yīng)納稅所得額不超200萬減半增收,是季度可以享受嗎
老師,我最近找了個工作,一個地方,一個老板開了2個店,一個是36間房的酒店,一個是4000多平米的賣廠,就招了一個會計(jì),酒店一周去一次,主要再賣場,我咋感覺每天特別累,忙不完?,嵤乱欢?,開票,付款,做賬內(nèi)賬,外賬。我想提出來。不接酒店了。
老師好 想問下 去年的一筆收入 按照未開票收入入賬 今年要求補(bǔ)開發(fā)票 請問如何做賬呢
老師,我們公司給別人公司3486的租賃費(fèi),他們讓我們那稅點(diǎn),一個點(diǎn),是什么意思
你好你好,我是小微企業(yè),科技局的一個研發(fā)項(xiàng)目,專款專用,剩余部分自籌。這些分錄怎么做?
假如說前面確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)就是貸方是其他綜合收益。但是后面應(yīng)有余額是遞延所得稅負(fù)債也就是遞延所得稅費(fèi)用。 那前面這個其他綜合收益要怎么辦呢?需要沖掉嗎?還是說就直接確認(rèn)這個應(yīng)有余額的遞延所得稅負(fù)債這個數(shù)呢?感覺這個數(shù)也不太對呀。
有限合伙公司成立下屬有限公司,注冊資金有限合伙公司要一次性投入到下屬有限公司,還是可以分批次存入注冊資金
老師,請問開的發(fā)票是免稅的,那我做賬要體現(xiàn)稅額嗎?
老師好!請教:企業(yè)半路建賬的話需要收集之前的業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)嗎?注冊實(shí)繳資金科目要不要加上呢