同學(xué)你好 左側(cè)功能菜單【查詢統(tǒng)計】→【單位申報記錄查詢】,進(jìn)入“單位申報記錄查詢”界面。
老師好,在自然人電子稅務(wù)局(扣繳端)中,如何查去年2月份的申報明細(xì)?就是查每個人的明細(xì)金額,包括“綜合所得申報”中的“正常工資薪金所得”和“全年一次性獎金收入”的明細(xì),謝謝!
老師好,怎么在自然人電子稅務(wù)局扣繳端上查詢之前年度申報的退付手續(xù)費(fèi)?
請問老師,自然人電子稅務(wù)局已申報的可不可以查詢
老師,自然人電子稅務(wù)局怎么查詢22年的全部員工的申報明細(xì)呢
自然人電子稅務(wù)局(扣繳端)怎樣查詢公司代申報的解除勞動合同一次性補(bǔ)償金記錄明細(xì)
請問老師去年半年忘記計提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請問老師這個怎么做賬呢
老師,我感覺這個正確答案解析不對啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%,取得含稅價1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進(jìn)一輛小汽車作為公用車,取得機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進(jìn)時計劃用于加工食品對外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運(yùn)費(fèi)成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報抵扣進(jìn)項稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點(diǎn)并講解;2.計算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷項稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報填免稅銷售額,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會計分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費(fèi)用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計算勞務(wù)個稅
你好請教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當(dāng)期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開票銷售收入?
公司法定代表人是甲,股東是乙,認(rèn)繳30萬,持股比例100%,那么現(xiàn)在要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,那轉(zhuǎn)讓方是乙吧
老師 您再幫我看看 這是我導(dǎo)出來的11月累計數(shù) 因?yàn)?12月要涉及到發(fā)獎金 看這個表 是不是 我只要累計收入額-累計專項扣除+12月工資+獎金 只要小于這個 累計減除費(fèi)用 就不要繳納個稅的
同學(xué)你好 這個要交個稅的
都扣除之后沒有余額了就不用交 獎金是全年一次性獎金嗎
同學(xué)你好 這個要交個稅的,老師您說的這個沒明白啊,我給您看的圖片是我在個稅系統(tǒng)導(dǎo)出來的,我理解的不對嗎?比如說,累計收入20000,累計專項扣除3000,累計減除費(fèi)用是40000,那么我12月只要控制在40000-20000-300=17000,只要我第12月申報的時候扣除個人社保,控制在17000以內(nèi)就不用繳納個稅,這個理解對嗎
看上面的數(shù)據(jù)不用交個稅
老師您說的這個沒明白啊,我給您看的圖片是我在個稅系統(tǒng)導(dǎo)出來的,我理解的不對嗎?比如說,累計收入20000,累計專項扣除3000,累計減除費(fèi)用是40000,那么我12月只要控制在40000-20000-300=17000,只要我第12月申報的時候扣除個人社保,控制在17000以內(nèi)就不用繳納個稅,這個理解對嗎,老師我理解的對嗎
對的 是這樣計算的 不用交稅