同學(xué)您好,如機(jī)械租賃是按機(jī)械的折舊來算成本的,當(dāng)然運(yùn)營人員人工, ,消耗材料,設(shè)備折舊等也算
全額事業(yè)單位有培訓(xùn)收入,按照小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅和所得稅,記賬的時(shí)候收取的培訓(xùn)收入計(jì)入事業(yè)收入,事業(yè)支出是包含單位所有的支出,怎么計(jì)算申報(bào)稅時(shí)的成本,賬務(wù)處理到底是按照事業(yè)收入合適,還是按照經(jīng)營收入,如果按照經(jīng)營收入,那經(jīng)營成本不好從全部事業(yè)成本支出總劈出來怎么算呢?謝謝
老師你好 建筑企業(yè)本月開了機(jī)械租賃發(fā)票 成本票只給了一部分 現(xiàn)在要申報(bào)企業(yè)所得稅 成本可以暫估入賬嗎 還是按照核定征收來做賬
老師,建筑行業(yè)成本咋個(gè)算,如果價(jià)稅合計(jì)是10000.是按照利潤0.08來算企業(yè)所得稅,成本0.92.那么成本應(yīng)該怎么算呢?
老師 您好 請問一下 合伙企業(yè)繳納個(gè)人經(jīng)營所得按照 按照(收入-成本-費(fèi)用)*對應(yīng)的持股比列*稅率 這個(gè)稅率表是多少呢
你好,老師,經(jīng)營所得是按照什么來報(bào)的呢,比如機(jī)械租賃,沒有成本,那經(jīng)營所得的成本是按照什么來算呢
求一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄
個(gè)體戶變更地址是不是只需要工商變更就行了,稅務(wù)不需要,工商變更稅務(wù)會(huì)自動(dòng)變更
后面增資進(jìn)來的股東對增資前的公司債人承擔(dān)責(zé)任嗎?他現(xiàn)在是公司的法定代表人兼董事長股東。
老師好,公司是提供技術(shù)研發(fā)的,這次在研發(fā)本身沒有成本,只是有因研發(fā)產(chǎn)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和差旅費(fèi),這次研發(fā)也有收入,這個(gè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,還是不結(jié)轉(zhuǎn)成本了啊。
老師,請問如果是物業(yè)管理服務(wù),經(jīng)營范圍中有水電安裝及維修,還有銷售字樣,請問代收水電費(fèi)怎么開具發(fā)票比較合適?
老師,我想問兼職人員工資以勞務(wù)費(fèi)形式發(fā)放,做賬需要發(fā)票或者申報(bào)個(gè)稅么
今年購一批東西,先付錢,也給我們開票了,貨沒到,賬務(wù)怎么記,如果明年貨也沒到,合作取消,賬務(wù)怎么處理
您好老師,我門成立了一個(gè)口腔醫(yī)院公司,然后在這個(gè)公司的基礎(chǔ)上 成立了 醫(yī)院門診部分公司,然后老師 主公司沒有業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)都在分公司進(jìn)行,然后注冊資本打款到總公司,那么總公司的款 能直接打款給分公司用嗎?以什么名義打款給分公司?會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,更改22年增值稅申報(bào)表,補(bǔ)交稅款后,企業(yè)所得稅也同步增加收入做了更改,增加收入后需要交企業(yè)所得稅,所以就把成本數(shù)據(jù)調(diào)高了,但22年的發(fā)票數(shù)支撐不起來調(diào)高的成本數(shù),還有什么辦法能支撐調(diào)高的成本數(shù)據(jù)嗎
老師我的草稿箱的發(fā)票怎么修改不了了?