同學(xué)你好,如果記入事業(yè)收入,計(jì)算申報(bào)稅時(shí)的成本,按培訓(xùn)收入占事業(yè)總收入的比例分?jǐn)偧纯桑ㄗh賬務(wù)處理按照經(jīng)營收入,經(jīng)營成本平時(shí)就要分開,比如培訓(xùn)老師的考勤,工資,培訓(xùn)場地的攤銷,培訓(xùn)領(lǐng)用的物品等。
全額事業(yè)單位有培訓(xùn)收入,按照小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅和所得稅,記賬的時(shí)候收取的培訓(xùn)收入計(jì)入事業(yè)收入,事業(yè)支出是包含單位所有的支出,怎么計(jì)算申報(bào)稅時(shí)的成本,賬務(wù)處理到底是按照事業(yè)收入合適,還是按照經(jīng)營收入,如果按照經(jīng)營收入,那經(jīng)營成本不好從全部事業(yè)成本支出總劈出來怎么算呢?謝謝
全額事業(yè)單位有培訓(xùn)收入,按照小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅和所得稅,記賬的時(shí)候收取的培訓(xùn)收入計(jì)入事業(yè)收入,事業(yè)支出是包含單位所有的支出 計(jì)算申報(bào)稅時(shí)的成本,按培訓(xùn)收入占事業(yè)總收入的比例分?jǐn)偅前醇径燃{稅時(shí)候,比如下個(gè)季度事業(yè)收入有,但沒有財(cái)政撥款收入了,怎么算成本呢?就是算比例的時(shí)候,這個(gè)總收入當(dāng)季度如果就是事業(yè)收入,沒有財(cái)政撥款收入,怎么算呢?
老師,我們每個(gè)月和客戶對(duì)賬周期是上月21號(hào)到本月20號(hào),開票也是開這個(gè)時(shí)間段的,我們做賬時(shí)候的收入是按當(dāng)月的實(shí)際銷售金額計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入的,申報(bào)企業(yè)所得稅的收入也是按照賬上實(shí)際金額填寫企業(yè)所得稅申報(bào)表,但是申報(bào)增值稅是按照開票金額申報(bào)的.也是申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)帶出的金額,這樣做有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎,如果有,我們應(yīng)該怎么做
老師您好,請(qǐng)問我企業(yè)是出口退稅企業(yè),現(xiàn)在稅務(wù)稽查到按照2022年度報(bào)關(guān)單金額確定收入是5100多萬元,,而之前財(cái)務(wù)申報(bào)的2022年度申報(bào)的企業(yè)所得稅收入是4260萬元,收入少申報(bào)800多萬,先稅務(wù)讓調(diào)整以前,按照出口報(bào)關(guān)單來申報(bào)收入,這樣就會(huì)產(chǎn)生很多企業(yè)所得稅,當(dāng)然稅務(wù)表示可以調(diào)整當(dāng)年的成本和費(fèi)用,那當(dāng)年的成本有跨年申報(bào)的,一張張發(fā)票去核對(duì)工作量非常大,我想能不能用這種方式呢,就按照稅務(wù)系統(tǒng)所取得的發(fā)票金額算2022年成本和費(fèi)用金額可否?還是說如果按照這個(gè)金額算,必須匹配銀行支付金額呢?老師有更好的辦法嗎?
小規(guī)模納稅人銷售二手車,無票收入1000元,在申報(bào)增值稅的手申報(bào)了970.87元(按1000/1.03計(jì)算不含稅金額)。賬務(wù)處理是直接通過固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出,并沒有體現(xiàn)營業(yè)收入。但是申報(bào)企業(yè)所得稅,營業(yè)收入是0(因?yàn)楸炯径葲]有業(yè)務(wù)收入),提示:本期增值稅申報(bào)收入970.87元,企業(yè)所得稅的營業(yè)務(wù)收入不應(yīng)為0.那么要怎么申報(bào)企業(yè)所得稅呢?
老師,請(qǐng)問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會(huì)給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬且是專票,因此我們又對(duì)專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對(duì),因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對(duì),老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請(qǐng)問小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會(huì)把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會(huì)顯現(xiàn)出來,就可能一一個(gè)周六是500,兩個(gè)就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個(gè)勞動(dòng)法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。
您所說的總收入是財(cái)政撥款收入+事業(yè)收入(培訓(xùn)收入)嗎?用培訓(xùn)的事業(yè)收入/前面的總收入計(jì)算出的比例,用所有的事業(yè)支出再乘以這個(gè)比例就是培訓(xùn)所得收入的成本嗎?謝謝老師
同學(xué)你好,不客氣,是的。
那老師,10月份以小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅,事業(yè)收入和總收入都是按照納稅的第三季度發(fā)生的收入增加,支出也是按照7-9月支出算嗎?
同學(xué)你好,是的,事業(yè)收入和總收入都是按照納稅的第三季度發(fā)生的收入增加,支出也是按照7-9月支出計(jì)算就行。
謝謝老師
同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià),老師回答你的問題將會(huì)更加用心,謝謝。