你好,那就財務(wù)數(shù)據(jù)少做了,銷項稅額少做了嗎?
老師晚上好!我公司的稅盤,電子發(fā)票和普通發(fā)票在開票軟件上導(dǎo)出來的銷售額數(shù)據(jù)和電子稅局上的銷售額數(shù)據(jù)不一致,相差了5808.13。電子稅局上的數(shù)據(jù)多。專用發(fā)票一致。自從申請了電子發(fā)票就不一致了。請問一下,老師是怎么回事?
老師,請問一下去年給水務(wù)局申報的數(shù)據(jù)是審計調(diào)賬后的數(shù)據(jù),因為財務(wù)軟件里沒有審計調(diào)的科目借:主營業(yè)務(wù)收入貸:合同負債,我想今年我的報表和稅務(wù)局的報表一致,請問老師我今年怎么調(diào)整了,分錄怎么寫?
老師您好!開票軟件主營業(yè)務(wù)收入數(shù)據(jù)跟財務(wù)軟件數(shù)據(jù)相差0.14,這怎么調(diào)整
老師您好!稅控盤開票數(shù)據(jù)與財務(wù)軟件數(shù)據(jù)差了0.14,這調(diào)整分錄怎么做,請老師給我解答一下!
老師請問一下,我的財務(wù)軟件系統(tǒng)總計收入363066.75,增值稅納稅申報表本年累計數(shù)是358281.5,相差4785.25元,我查賬好幾次比對收入和開票系統(tǒng)數(shù)據(jù)都是對,怎么想差這數(shù),從何下手呢,麻煩老師指點一下謝謝
老師固定資產(chǎn)電腦13000多元的,一次攤銷完不留殘值可以嗎
注銷外經(jīng)證遇到這個問題怎么解決
老師,生產(chǎn)企業(yè)8月份報關(guān)忘記在8月份開了,再9月份開還能在9月份申報退稅
你好老師,開租賃發(fā)票 兩方都繳納稅嗎 繳納哪些睡
老師,可以幫我看看這筆賬沖銷對嗎?為什么我的未分配利潤勾稽關(guān)系對不上,隔著362.48這筆金額,利潤表里面的營業(yè)外收入是兩筆金額的總和
老師4s,店按揭貸款流程是怎么樣的?客戶買車是銀行先墊支錢給4s,店。付的利息給銀行還是4s店?
我們是分包,總包收我們3%管理費 已知目前總包已開發(fā)票銷項稅33.4,我們分包開給他進項稅17.9,不含稅總包和業(yè)主之間的審定金額372.1 1、稅差=銷項-進項=33.4-17.9=15.5 2、分包應(yīng)該給總包3%管理費算對應(yīng)稅額=不含稅審定金額*3%=372.1*3%=11 3、計算總共要給出去的進項稅=17.9+11=28.9 4、重新計算稅差=銷項-進項=33.4-28.9=4.5 5、進項稅差額=28.9-4.5=24.4,目前已開進項稅17.9,還需要開具24.4-17.9=6.5 6.5倒推含稅發(fā)票金額按9% =6.5/0.09*1.09=78.72 但總包讓我們按3%開票,他們算的結(jié)算款是130.79,對應(yīng)稅率3%,稅額130.79/1.03*0.03=3.81 現(xiàn)在我想問 1:上面的計算到6.5的計算思路有沒有問題 2:總包會計說,讓我們按結(jié)算款的3%開發(fā)票,不要按9%開發(fā)票,不然就要結(jié)算款少,就跟我舉例子假如結(jié)算款按100萬算的話,就少6萬塊錢,我沒懂什么意思
老師,請問一下個體戶 定率核定10%,簽訂合同300萬,收到300萬,能不能今年就開200萬出去,100萬,2026年再開
注銷外管證顯示個人所得稅多交怎么處理
我們付租金是9月份到11月份,對方說只能開票9月份的,10月份11月份到12月份給我們開出來,說按季度開票,他們按季度申報,對于我這邊怎么入賬,收到發(fā)票才入賬?
單位是小規(guī)模納稅人,今年稅額是免稅的
借:年度損益調(diào)整0.14 貸:主營業(yè)務(wù)收入0.14
你好,這個是以前年度的嗎?如果以前年度的可以。
不是以前年度,是2022年 ,調(diào)整分錄怎么做
借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入0.14。那你看一下你的主應(yīng)收賬款或者是銀行存款是不是少了。