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老師請(qǐng)問(wèn)一下,我的財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)總計(jì)收入363066.75,增值稅納稅申報(bào)表本年累計(jì)數(shù)是358281.5,相差4785.25元,我查賬好幾次比對(duì)收入和開(kāi)票系統(tǒng)數(shù)據(jù)都是對(duì),怎么想差這數(shù),從何下手呢,麻煩老師指點(diǎn)一下謝謝

2024-01-12 09:31
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-12 09:32

你好; 你這個(gè)4785.25元;? 你核對(duì)下明細(xì)看是不是什么差異金額; 有補(bǔ)繳納的情況沒(méi)有?

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快賬用戶4711 追問(wèn) 2024-01-12 09:36

沒(méi)有呢小規(guī)模企業(yè)去年沒(méi)有達(dá)到起征點(diǎn)呢,明細(xì)表也核對(duì)了呢,和申報(bào)數(shù)據(jù)沒(méi)有錯(cuò)啊,但是找不原因相差的這個(gè)數(shù)呢

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齊紅老師 解答 2024-01-12 09:38

你好;? 沒(méi)有錯(cuò)誤;? 就看看 你賬上數(shù)據(jù)對(duì)不對(duì); 對(duì)的話; 系統(tǒng)申報(bào)出來(lái)的累計(jì)金額不對(duì); 要找稅務(wù)局處理下?

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快賬用戶4711 追問(wèn) 2024-01-12 09:55

哦哦,好像前幾天稅務(wù)局叫更正前面第一致三季度填報(bào)的數(shù)據(jù)格式不對(duì),然后有他們開(kāi)票免稅的收入,所以需要修改填報(bào)到小規(guī)模企業(yè)的那欄了,是不是有數(shù)據(jù)的相差,本期數(shù)據(jù)是對(duì)的就是本年累計(jì)數(shù)和申報(bào)數(shù)據(jù)本年累計(jì)數(shù)有差別

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齊紅老師 解答 2024-01-12 10:18

那可能就是這個(gè)原因的

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你好; 你這個(gè)4785.25元;? 你核對(duì)下明細(xì)看是不是什么差異金額; 有補(bǔ)繳納的情況沒(méi)有?
2024-01-12
補(bǔ)報(bào)未申報(bào)的增值稅,您需要根據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)的規(guī)定進(jìn)行。一般來(lái)說(shuō),如果發(fā)現(xiàn)之前的申報(bào)存在漏報(bào)或錯(cuò)報(bào)的情況,需要及時(shí)向稅務(wù)機(jī)關(guān)提出補(bǔ)報(bào)申請(qǐng),并按照規(guī)定的流程進(jìn)行補(bǔ)報(bào)。
2024-04-09
您好,這種情況就是最好和代賬問(wèn)清楚為什么不一樣再?zèng)Q定怎么做
2023-01-12
進(jìn)入申報(bào)模塊 登錄電子稅務(wù)局,點(diǎn)擊【我要辦稅】,找到【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】,點(diǎn)擊進(jìn)入【居民企業(yè)(查賬征收)企業(yè)所得稅年度申報(bào)】模塊。 填寫(xiě)報(bào)表 基本信息表:確認(rèn)或修改企業(yè)類(lèi)型、資產(chǎn)總額、從業(yè)人數(shù)等基礎(chǔ)信息,確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。 一般企業(yè)成本支出明細(xì)表(A102010):將成本減少50000的金額填入對(duì)應(yīng)的成本項(xiàng)目欄次,調(diào)減成本。 一般企業(yè)收入明細(xì)表(A101010):如果有不屬于免稅收入的部分需要調(diào)整,在相應(yīng)的收入欄次進(jìn)行修改,將需要交稅的收入金額正確填入,以增加應(yīng)納稅所得額。 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表(A105000):在該表中找到與無(wú)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票成本相關(guān)的欄次,比如“扣除類(lèi)調(diào)整項(xiàng)目”下的相關(guān)明細(xì)項(xiàng),將調(diào)增利潤(rùn)的50000元填入“調(diào)增金額”欄;同時(shí),對(duì)于不屬于免稅收入而需交稅的部分,也在對(duì)應(yīng)的調(diào)整項(xiàng)目欄次進(jìn)行填寫(xiě)調(diào)整。 企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A100000):系統(tǒng)會(huì)根據(jù)上述附表的填寫(xiě)數(shù)據(jù)自動(dòng)計(jì)算并生成主表的部分?jǐn)?shù)據(jù),核對(duì)主表中的利潤(rùn)總額、應(yīng)納稅所得額等數(shù)據(jù)是否正確,確認(rèn)應(yīng)交企業(yè)所得稅10000元的數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。 提交申報(bào) 確認(rèn)所有數(shù)據(jù)填寫(xiě)無(wú)誤后,點(diǎn)擊【提交申報(bào)】,按照系統(tǒng)提示輸入“真實(shí)”“責(zé)任”完成聲明,完成申報(bào)。 繳納稅款 申報(bào)成功后,若有稅款需繳納,可點(diǎn)擊【立即繳款】或者【預(yù)約繳款】,根據(jù)提示完成10000元稅款的繳納。
2025-02-20
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