你好; 你這個(gè)4785.25元;? 你核對(duì)下明細(xì)看是不是什么差異金額; 有補(bǔ)繳納的情況沒(méi)有?
建筑勞務(wù)公司發(fā)票增百萬(wàn)版,今天第三次去找稅務(wù),提前聯(lián)系了稅務(wù)管理員,去了看稅管員在看公司的資產(chǎn)負(fù)債表,財(cái)務(wù)報(bào)表昨天去大廳更正了,改的固定資產(chǎn),公司去年9月開(kāi)始經(jīng)營(yíng),去年和今年的固定資產(chǎn)全部做成了費(fèi)用,發(fā)票增版必須要有固定資產(chǎn),就改了賬,改成借:固定資產(chǎn),貸:管理費(fèi)用(負(fù)數(shù)),又借管理費(fèi)用,貸累計(jì)折舊,財(cái)務(wù)報(bào)表一直跟軟件系統(tǒng)對(duì)不上,然后去改的今年財(cái)務(wù)報(bào)表改的借固定資產(chǎn),貸其他應(yīng)收款科目,今天到了稅務(wù)局,那個(gè)稅務(wù)老師正在看我的財(cái)務(wù)報(bào)表,說(shuō)我們沒(méi)有固定資產(chǎn),我說(shuō)今年入的,他說(shuō)有部分就著數(shù),喊我準(zhǔn)備了些資料說(shuō)把資料準(zhǔn)備齊了就下來(lái)查賬,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)會(huì)稽查嗎,稅務(wù)報(bào)的報(bào)表跟我系統(tǒng)數(shù)據(jù)對(duì)科目期末數(shù)大都對(duì)不上會(huì)被查那個(gè)嗎,每個(gè)月的財(cái)務(wù)報(bào)表都對(duì)不上
老師你好,請(qǐng)教一下,代賬12月份報(bào)完稅做完賬,我們拿回來(lái)一看,12月份的營(yíng)業(yè)收入比增值稅申報(bào)表的當(dāng)月收入少2萬(wàn)多,但是本年累計(jì)的數(shù)據(jù)是對(duì)的,就打算按照申報(bào)表的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)(因?yàn)槎冀贿^(guò)稅費(fèi)了),現(xiàn)在申報(bào)季度財(cái)務(wù)報(bào)表中季度收入的時(shí)候怎么填啊,如果按照申報(bào)表的數(shù)據(jù)填,本年累計(jì)就多了,如果自己手動(dòng)調(diào)的話稅務(wù)那邊會(huì)不會(huì)根據(jù)以前申報(bào)的信息核查到啊,請(qǐng)老師幫忙解答一下,謝謝。
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我的財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)總計(jì)收入363066.75,增值稅納稅申報(bào)表本年累計(jì)數(shù)是358281.5,相差4785.25元,我查賬好幾次比對(duì)收入和開(kāi)票系統(tǒng)數(shù)據(jù)都是對(duì),怎么想差這數(shù),從何下手呢,麻煩老師指點(diǎn)一下謝謝
出口企業(yè),1.請(qǐng)問(wèn)老師專(zhuān)管員發(fā)來(lái)21年一24年2月自查的表,我是知道這幾年有不少收入不在應(yīng)該期間的,比如21年的收入23年才入賬, 還有些報(bào)關(guān)單沒(méi)有開(kāi)票,。2.現(xiàn)在要填寫(xiě)出口海關(guān)數(shù)據(jù),跟增值稅申報(bào)的數(shù)據(jù) 這樣肯定有差額出現(xiàn) ,如果按照申報(bào)增值稅的數(shù)據(jù)填寫(xiě)??墒乾F(xiàn)在海關(guān)跟稅務(wù)可是連通的。查的出來(lái)的 23年補(bǔ)的21年22年收入直接開(kāi)在了23年做收入,沒(méi)有按單筆補(bǔ)稅。 3.我是23年年底才來(lái)這家公司的 之前的過(guò)錯(cuò)都是代理記賬造成的。不知道什怎么辦了?麻煩老師指點(diǎn)一下。
老師,請(qǐng)教一下,我們公司之前申報(bào)增值稅是按開(kāi)出發(fā)票金額申報(bào)的,未開(kāi)發(fā)票部份沒(méi)申報(bào)完,現(xiàn)在要求從公司接管時(shí)間2017年起核對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù),按財(cái)務(wù)報(bào)表上營(yíng)業(yè)收入來(lái)申報(bào)。 我想請(qǐng)問(wèn)老師我可以從17年起每年只查最后一次申報(bào)的數(shù)據(jù)減除已經(jīng)申報(bào)的數(shù)據(jù),差異部份就應(yīng)該是當(dāng)年未申報(bào)的數(shù)據(jù),我可以在這個(gè)月直接補(bǔ)報(bào)這個(gè)差數(shù)嗎?還是得一個(gè)月一個(gè)月查了核對(duì)申報(bào)?謝謝老師
個(gè)體戶轉(zhuǎn)為企業(yè)有什么利弊
老師什么情況下可以注銷(xiāo)對(duì)公賬號(hào)
合營(yíng)企業(yè)是權(quán)益法還是成本法,是不是達(dá)到50%以上才是成本法
工作半年了,公司答應(yīng)滿3個(gè)月買(mǎi)社保,但是一直沒(méi)買(mǎi)社保,能告公司吧
你好老師個(gè)體戶工商年檢怎么填寫(xiě)
買(mǎi)票和虛開(kāi)發(fā)票是一回事嗎
老師,資本公積可以彌補(bǔ)虧損嗎,書(shū)本上標(biāo)注的不能,做題的時(shí)候又說(shuō)可以,很疑惑
集團(tuán)內(nèi)兩個(gè)平級(jí)母公司相互劃轉(zhuǎn)持股比例相同的子公司股權(quán)會(huì)計(jì)處理怎么做,平價(jià)轉(zhuǎn)讓涉稅嗎?謝謝
1給老板業(yè)務(wù)費(fèi),直接從對(duì)公提現(xiàn)給老板可以嗎?,2.老板拿到項(xiàng)目送人可以直接計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?3.然后納稅調(diào)增也是直接按實(shí)際發(fā)生的60%,不超過(guò)當(dāng)年收入的千分之五嗎?請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答,其他人勿接
老師好,我是一家經(jīng)營(yíng)充電站業(yè)務(wù)的一般納稅人,給客戶充1000送150的業(yè)務(wù)怎么確認(rèn)收入,會(huì)計(jì)分錄怎么做
沒(méi)有呢小規(guī)模企業(yè)去年沒(méi)有達(dá)到起征點(diǎn)呢,明細(xì)表也核對(duì)了呢,和申報(bào)數(shù)據(jù)沒(méi)有錯(cuò)啊,但是找不原因相差的這個(gè)數(shù)呢
你好;? 沒(méi)有錯(cuò)誤;? 就看看 你賬上數(shù)據(jù)對(duì)不對(duì); 對(duì)的話; 系統(tǒng)申報(bào)出來(lái)的累計(jì)金額不對(duì); 要找稅務(wù)局處理下?
哦哦,好像前幾天稅務(wù)局叫更正前面第一致三季度填報(bào)的數(shù)據(jù)格式不對(duì),然后有他們開(kāi)票免稅的收入,所以需要修改填報(bào)到小規(guī)模企業(yè)的那欄了,是不是有數(shù)據(jù)的相差,本期數(shù)據(jù)是對(duì)的就是本年累計(jì)數(shù)和申報(bào)數(shù)據(jù)本年累計(jì)數(shù)有差別
那可能就是這個(gè)原因的