你好,如果不需要確認增值稅,僅僅是調(diào)整收入,調(diào)整分錄是 借:預(yù)收賬款 ,貸:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入
老師,21年12月公司有筆收入,當月已經(jīng)開了票,但是財務(wù)入賬做成了借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 22年12月份想要調(diào)整這筆損益,是直接:借 預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 嗎? 我們是小規(guī)模納稅人
老師,21年12月公司有筆收入,當月已經(jīng)開了票,但是財務(wù)入賬做成了借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 22年12月份想要調(diào)整這筆損益,是直接:借 預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 嗎? 我們是小規(guī)模納稅人,采用小企業(yè)會計準則,沒有以前年度損益調(diào)整科目
老師你好,我們是小規(guī)模納稅人增值稅這一塊是屬于免征的,去年12月份確認了1筆無票的銷售收入,今年1月開了稅票,不知道我一下分錄是否正確,請老師指點 分錄為: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)收賬款 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本時: 借:庫存商品 貸:以前年度損益調(diào)整 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
我們是小規(guī)模納稅人,去年12有一筆收入分錄做錯,在沒有開出發(fā)票的情況下預(yù)收賬款直接借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入。 今年2月開出了發(fā)票,但是今年有1%的稅率,這個項目應(yīng)該怎么調(diào)?
老師,我們有一筆收入去年已經(jīng)做了無票收入,當時做的分錄是: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交增值稅 今年給對方又開了發(fā)票,這筆分錄 借:預(yù)收賬款 紅字 貸:以前年度損益調(diào)整 紅字 貸:應(yīng)交增值稅 紅字 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交增值稅 這樣做對不對?
匯算清繳已經(jīng)做了成本支出但是沒有取得發(fā)票我匯算清繳在哪里調(diào)成本呢
有沒有開票稅點自動計算表
老師,我們是裝修公司,現(xiàn)在需要開咨詢費,經(jīng)營范圍里也有,稅收分類編碼是現(xiàn)代服務(wù)里哪個?
老師您好,員工離職工資已放放,五月份的幾天工資可以合并到4月一起申報嗎
增值稅申報。我司是生產(chǎn)型企業(yè)(本期免抵退100萬。免抵90萬。退稅10萬)。那么在增值稅減免稅申報表明細表中要不要填數(shù)據(jù)
開票金額比銷售金額多,怎么作帳
老師,收到的電費發(fā)票,電費是價稅合計收取的,我們現(xiàn)在再按價稅合計開出去,不虧本,稅費該怎么像客戶收取
老師,您好。 我們出口貿(mào)易企業(yè),報關(guān)單上的運費是之前預(yù)估填寫的。實際運費產(chǎn)生跟報關(guān)單上預(yù)估的有區(qū)別。 實際運費跟報關(guān)單上運費差異金額如何做賬?
請問老師,本月毛利率×13%與實際增值稅稅負率相差在10%以內(nèi),但是利潤率本月是8.65%,以往本月利潤率都是3%,我是按照利潤率還是毛利率?
老師好,我司購買了一批20萬的酒,在不低于購入價的情況下,可以轉(zhuǎn)手全部賣給另一個企業(yè)嗎?(爸爸的公司買的兒子公司)
我們科目里沒有以前年度損益調(diào)整這個科目,那可以用什么替代?
你好,沒有? 以前年度損益調(diào)整? 這個科目,可以用:利潤分配—未分配利潤? ?科目代替
那分錄就是 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:利潤分配-未分配利潤 這樣嗎?
你好,如果不需要確認增值稅,僅僅是調(diào)整收入(沒有? 以前年度損益調(diào)整? 這個科目),調(diào)整分錄是 借:預(yù)收賬款 ,貸:利潤分配—未分配利潤??