 
                            你好;? ?你之前掛科目沒有; 比如掛其他應收款 ;做補助沒有? ?

 
                                     
                                     
                                     
                                    公司二級單位上轉銷進項到公司本部,有本部統(tǒng)一繳納增值稅,去年二級單位增值稅轉多了,稅務局同意退稅給二級單位,但稅務局說不給錢了,應退稅款讓本部在當月直接抵扣(上月抵扣的)。本月本部通過內部存款還給二級單位。 二級單位分錄,上轉時:借:主營收入 10 貸:成本和銷項2。借:銷項2,貸:內部存款2 本部分錄,借:內部存款2,貸:銷項2 上月抵扣繳稅本部:借,應交未交增值稅8,貸,銀存8(月末計提轉入未交10 ) 這樣上月的轉入和準出未交增值稅就不平。 本月二級單位,借:銷項2,貸:收入2,本部對二級單位清算后,借:內部存款2,貸:銷項2 本部,借:銷項2,貸,內部存款2, 這樣我本月計提數(shù)就是18萬,如果沒有這個2萬,正常計提未交20萬。賬務上本月計提18萬。繳稅時,借:未交增值稅20,貸,銀存20,這樣總得轉入和轉出就是平的,是這樣嗎? 但是我還是有點不明白的是,雖然這個銷項是二級單位轉給本部的,本部一起來交的,他多交就代表我多交,退回來后如果這么想退稅就是本部多交的,那我本月本部不應該再把退的稅2萬再加回去繳納啊?就這個轉不過來。
小規(guī)模納稅人收到上年度也就是2021年街道撥給上級單位了,然后由上級單位在撥給下屬單位的2021年度的垃圾清運費和垃圾分類人員工資,其實是這筆錢也應該是2021年給我們轉過來,結果沒轉今年才給我們,所以不知道如何做分錄
啊芬姐,那個是這樣的,我們公司呢,就是說是一九年轉成小規(guī)模納稅人的,現(xiàn)在想要注銷,但是21年21年的時候呢,老板借過錢,但是比如說借的錢,應該是當年的會計年度給他把它還回來,否則會涉及到個人所得稅吧。但是我們現(xiàn)在是二二年上半年了,282年上半年上半年的時候,現(xiàn)在我準備做注銷,嗯,像他這種去年沒有還回來的話,這樣的話機。是不是收稅務如果查的話,就會涉及到20%的這種個稅問題,有沒有補救辦法,比如說簽一個借款合同,他可以是說從去年的這會兒借到今年的,這會兒出多少的利息,利息的話就是相當于確認收入交一些稅,這樣能補救嗎?
小規(guī)模納稅人收到上年度也就是2021年街道撥給上級單位了,然后由上級單位在撥給下屬單位的2021年度專項款,其實是這筆錢也應該是2021年給我們轉過來,結果沒轉今年才給我們,所以不知道如何做分錄
小規(guī)模納稅人收到上年度也就是2021年街道撥給上級單位了,然后由上級單位在撥給下屬單位的2021年度專項款1000元,,其實是這筆錢也應該是2021年給我們轉過來,結果沒轉今年才給我們,這筆錢屬于2021年的呢還是應該屬于2022年的收入,這筆款需要繳納增值稅企業(yè)所得稅嗎
 
                工商現(xiàn)在簡易注銷,注銷公司用填25年工商年報嗎
因為我司沒有進出口權,平時收國外客戶的貨款都是通過貿易公司收款,貿易公司開發(fā)票給我司,然后按發(fā)票的10%退稅金額再轉入我們公戶,這筆10%的退稅金額怎么入帳呢?
老師好,我們公司支付給別的公司的資金占用費,開發(fā)票應該開什么類目呢
月收入2萬,年收入24萬,全年一次性獎金收入3.6萬,可以分攤每個月抵扣嗎?
老師 我想咨詢下 我們合作社準備把92.5萬拿出來分紅 如何能避稅
新公司A 2025年7月注冊,B公司入股3萬,沒有實繳,后想退出,A公司還沒開始營業(yè),只是零申報,現(xiàn)C自然人想入股,把B公司轉C,可以嗎
收到的屬于公司部分的職工生育津貼,怎么入賬?可以計入營業(yè)外收入嗎?
老師,今年的費用,第二年5.31之前收到發(fā)票,年度匯算清繳時,這個發(fā)票可以作為今年的費用嗎?
老師,我們是勞務派遣公司,現(xiàn)在甲方給我們打勞務費10萬,我們給甲方開票10萬,后來發(fā)現(xiàn)10萬中有2萬是給丙方的勞務費,由于甲方不想退回去,重新打給我們公司,讓我們和丙方溝通,現(xiàn)在是我們把多打的2萬轉給丙方,是不是需要讓丙方給我們開票呀?
老師您好!請問我們跟承包方都是往來款,當承包方離場的時候,這個賬怎么處理呢
,2021年沒有給我們,但是我們是沖減2021年的花出去的費用,2022年我們收到對方的收做的賬,收據寫的2021年的專項款,您看是應該這樣嗎! 收到2021年(專項款) 借:銀行存款—10000 貸:專項應付款)10000 由專項應付款轉入利潤分配 借:專項應付款—維護1000 借:專項應付款—維護—5000 貸:利潤分配—6000 您看是這樣嗎?因為2021的專項的費用已經結轉到了利潤分配里面了,, 2022年這筆轉入的專項款屬于2022還是2021年的呢
你好;? 你是小企業(yè)會計準則的話;? 是這樣來沖的??
我現(xiàn)在就想知道這筆轉入到利潤分配的金額屬于2022還是2021的
?你好 ;? 屬于21年的; 你沖的是利潤分配? ?
老師可以再2022年的利潤分配里面就多出來這筆錢呢
你好 ;? ?你沖了費用成本 ; 就會造成你 利潤增加的?
老師您看看這個,這樣對嗎,為何轉過去以后收入就變多了,那我本年的收入應該是54.4萬,如果加上3.9萬的話就是58.3,那我本年的實際凈利潤是多少呢
老師那我本年的凈利潤是不是應該加上那筆3.9萬元,本年的凈利潤是不是58.3呢,
你好;? 你凈利潤是看你本年的? 利潤總額-? 所得稅金額來的; 你之前的利潤分配沖的; 是調整了你期初; 不影響本年數(shù)據的??
但是您看總賬了嗎,我的利潤分配里面就多出了那筆款,我現(xiàn)在想知道的是這筆錢再填寫利潤表一欄年初未分配那里,我應該填寫哪個數(shù)
你好1;? ?多了是因為你調整了? ? 專項應付款的數(shù)據? ?沖了成本費用;? 你利潤分配貸方增加了; 所以你最終的負債表里面 累計歷年利潤會多這筆的??
那這筆是不是屬于我本年度增加的收入,不屬于上年的呢
你好;? ?不是你本年的; 你這個是去調整的利潤分配 的哇; 不是 22年的 收入哈? ?
那這筆3.9萬元在我填寫利潤表一欄的年初未分配利潤是不是應該填寫上年結轉過來的118.7加上本年結轉的3.9萬,合計是122.6,這個122.6是上年結轉到利潤嗎
我們沒有未分配利潤科目,這筆錢也算在2021嗎,不是本年2022年的嗎
你好; 你不是在22年調整的 沖利潤分配 金額嗎; 那你沖的是 22年的期初數(shù)據的; 是的?
老師請問一下那我這筆3.9萬元是不是應該算凈利潤,需要繳納增值稅嗎
你好;? ? ? ? ?這個是專項款沖的; 不涉及增值稅的?
謝謝老師
那企業(yè)所得稅也不用繳納對嗎
你好; 所得稅的話;如果是專項款的話; 就不用繳納所得稅的??