同學你好 這個需要繳納的

公司二級單位上轉(zhuǎn)銷進項到公司本部,有本部統(tǒng)一繳納增值稅,去年二級單位增值稅轉(zhuǎn)多了,稅務(wù)局同意退稅給二級單位,但稅務(wù)局說不給錢了,應(yīng)退稅款讓本部在當月直接抵扣(上月抵扣的)。本月本部通過內(nèi)部存款還給二級單位。 二級單位分錄,上轉(zhuǎn)時:借:主營收入 10 貸:成本和銷項2。借:銷項2,貸:內(nèi)部存款2 本部分錄,借:內(nèi)部存款2,貸:銷項2 上月抵扣繳稅本部:借,應(yīng)交未交增值稅8,貸,銀存8(月末計提轉(zhuǎn)入未交10 ) 這樣上月的轉(zhuǎn)入和準出未交增值稅就不平。 本月二級單位,借:銷項2,貸:收入2,本部對二級單位清算后,借:內(nèi)部存款2,貸:銷項2 本部,借:銷項2,貸,內(nèi)部存款2, 這樣我本月計提數(shù)就是18萬,如果沒有這個2萬,正常計提未交20萬。賬務(wù)上本月計提18萬。繳稅時,借:未交增值稅20,貸,銀存20,這樣總得轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)出就是平的,是這樣嗎? 但是我還是有點不明白的是,雖然這個銷項是二級單位轉(zhuǎn)給本部的,本部一起來交的,他多交就代表我多交,退回來后如果這么想退稅就是本部多交的,那我本月本部不應(yīng)該再把退的稅2萬再加回去繳納???就這個轉(zhuǎn)不過來。
小規(guī)模納稅人收到上年度也就是2021年街道撥給上級單位了,然后由上級單位在撥給下屬單位的2021年度的垃圾清運費和垃圾分類人員工資,其實是這筆錢也應(yīng)該是2021年給我們轉(zhuǎn)過來,結(jié)果沒轉(zhuǎn)今年才給我們,所以不知道如何做分錄
小規(guī)模納稅人收到上年度也就是2021年街道撥給上級單位了,然后由上級單位在撥給下屬單位的2021年度專項款,其實是這筆錢也應(yīng)該是2021年給我們轉(zhuǎn)過來,結(jié)果沒轉(zhuǎn)今年才給我們,所以不知道如何做分錄
小規(guī)模納稅人收到上年度也就是2021年街道撥給上級單位了,然后由上級單位在撥給下屬單位的2021年度專項款1000元,,其實是這筆錢也應(yīng)該是2021年給我們轉(zhuǎn)過來,結(jié)果沒轉(zhuǎn)今年才給我們,這筆錢屬于2021年的呢還是應(yīng)該屬于2022年的收入,這筆款需要繳納增值稅企業(yè)所得稅嗎
老師請問一下,我們有一個公司2021年12月貸一筆500萬的貸款,然后撥款的時候?qū)?顚S?,用于收購辣椒,然后?個農(nóng)戶來背款走收購辣椒,但是,這筆個業(yè)務(wù)沒有實際發(fā)生,然后他開票的好幾百萬的收購發(fā)票來,稅務(wù)這邊說不能抵扣,所以,我這邊一直沒有入賬,現(xiàn)在還是有這500百萬掛起在賬上的,現(xiàn)在來入賬了還可以入賬了,到后期會算清繳不納入稅前扣除項目,可以嗎?要不然我的賬上貨幣資金一直有這筆款掛起的,其實這款已經(jīng)付給代開發(fā)票的個人拿走收購辣椒去了呢。
全額折扣,賬務(wù)處理怎么記?
您好,老師,請問怎么處理
老師,你好,我想問一下,2月份我做的賬是借:管理費用100,借:應(yīng)交稅費進項稅額10,貸應(yīng)付賬款110,我在2月份也勾選了進項,9月份時對方公司發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,開具了紅字發(fā)票,然后又給我們開具了90的一張發(fā)票,我如何做賬
老師,水電費需要計提嗎?
老師,這個乙方需要繳納印花稅嗎?需要繳納多少?
請問社保的滯納金是什么計算的?比如一個月要繳納25450.62元的社保,請問如何計算呢?
老師,一般納稅人采購入庫單有單價數(shù)量規(guī)格總額。銷售單單價數(shù)量規(guī)格總額?成本明細表是什么樣的
老師,請教一下,這個以前年度做的現(xiàn)金實收資本,這個是當時是序列的,這個現(xiàn)在怎么把這個沖掉
我想問一下這個積分的情況我現(xiàn)在具體了解到的情況是這樣的消費者掃碼支付會有20%的積分相應(yīng)的公司也會有20%的積分這個積分會在這個平臺里那么公司只會收到第三方平臺提現(xiàn)80%的錢這個積分沒有確定的時間和相對應(yīng)的兌換機制只是說7到10天會發(fā)放抵用券然后抵用券的金額是不超過總積分值的5倍發(fā)放抵用券是獎勵不會扣除相應(yīng)的積分積分就會一直累計在這個平臺上該怎么記賬哇
老師 問一下 現(xiàn)在個體工商戶可以開建材裝飾材料發(fā)票嗎,經(jīng)營范圍里有這項,但是他們沒取得進項成本票,能往出開嗎
為什么有的老師就說不需要繳納呢
老師這筆錢是用來沖減2021年的費用,然后直接結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配來的
您看看老師,這筆錢再利潤表沒有提現(xiàn)出來呢
老師人呢
同學你好 有利潤就要繳納的 沒有利潤不交
這筆錢沖減費用最后結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配里面,再利潤表里面沒有提現(xiàn)出來這筆錢呢
這個繳稅不交稅最后就是看利潤
老師那是不是不用繳納
同學你好 嗯 這個不用繳納的