貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

6月份我收到一張專(zhuān)票,分錄是借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi)100,借:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額10 貸:其他應(yīng)付款110, 7月付款分錄,借:其他應(yīng)付款110,貸:銀行存款110 8月對(duì)方把原專(zhuān)票紅沖,又開(kāi)了一張一樣金額的普通發(fā)票,8月我已把抵扣的10元在申報(bào)表上做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 老師,請(qǐng)問(wèn)我收到普通發(fā)票和紅字發(fā)票怎么做賬分錄
老師,我公司1月份收到一份服務(wù)費(fèi)專(zhuān)票,我做賬:借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,貸銀行存款,現(xiàn)對(duì)方說(shuō)發(fā)票是免稅項(xiàng)目,不能開(kāi)專(zhuān)票要沖紅,我已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,給對(duì)方開(kāi)了紅字信息表,現(xiàn)收到紅字發(fā)票如何做賬?
1.我單位在1月購(gòu)買(mǎi)一批貨物90萬(wàn),當(dāng)時(shí)因軍品進(jìn)項(xiàng)稅做了轉(zhuǎn)出:借了進(jìn)項(xiàng),貸了轉(zhuǎn)出 2. 在5月份,因在1月時(shí)其中的一張發(fā)票信息開(kāi)錯(cuò),銷(xiāo)售方將正確的那張是100285重新開(kāi)具,但當(dāng)月對(duì)方繁忙,未開(kāi)紅字負(fù)數(shù)票,我把正確的100285正數(shù)入賬,同樣也進(jìn)項(xiàng)做了轉(zhuǎn)出,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出金額是992.92 3.在6月份,我給對(duì)方開(kāi)了紅字信息表,但導(dǎo)入發(fā)票號(hào)碼錯(cuò)誤,導(dǎo)致了紅字信息表也開(kāi)錯(cuò),最后對(duì)方給我開(kāi)了紅字發(fā)票是錯(cuò)誤的另一金額:-100920,進(jìn)項(xiàng):-999.2我在6月份也沒(méi)發(fā)現(xiàn),做賬還按正確的:借進(jìn)項(xiàng)-999.2,貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-999.2做賬。 4. 我開(kāi)錯(cuò)了紅字發(fā)票可是對(duì)方也沒(méi)發(fā)現(xiàn),這個(gè)正確的進(jìn)項(xiàng)992.92和錯(cuò)誤的進(jìn)項(xiàng)-999.2,之間有了差異,怎么處理?
老師好,我有一筆材料,去年8月份進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了,9月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票開(kāi)錯(cuò),開(kāi)具了紅字信息表,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)抵扣也扣除出來(lái)了,對(duì)方10月份開(kāi)具紅字發(fā)票,我又做了整張發(fā)票紅字(這樣相當(dāng)于我進(jìn)項(xiàng)稅額多扣了一次),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤了,請(qǐng)問(wèn)下我現(xiàn)在要怎么改正呢
老師,。8月份收到電費(fèi)發(fā)票,本月申報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了。進(jìn)項(xiàng)無(wú)法勾選,現(xiàn)在對(duì)方給我們重新開(kāi)具,那我這咋做賬呢,之前的賬務(wù)是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本借:管理費(fèi)用貸:預(yù)付賬款。還涉及到了進(jìn)項(xiàng)稅額
題庫(kù)怎么選擇成中級(jí)?
老師,什么情況才能從公戶(hù)里發(fā)工資?
在內(nèi)蒙古注冊(cè)的公司,在山東收購(gòu)和銷(xiāo)售玉米,可以開(kāi)具收購(gòu)發(fā)票和銷(xiāo)售發(fā)票嗎
老師,從公戶(hù)里提取的備用金,比如,姐借其他應(yīng)收款老板,貸備用金,這個(gè)備用金最后怎么做平呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)下個(gè)月建筑工程發(fā)票開(kāi)9%的稅,要開(kāi)120萬(wàn)左右,這個(gè)有什么進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎?我們公司進(jìn)項(xiàng)都是13%的稅,這個(gè)可以抵扣嗎?還是只能用其他的抵扣?
中級(jí)考了6-7年,去年沒(méi)考,今年報(bào)兩科財(cái)管48分,經(jīng)濟(jì)法61,實(shí)物沒(méi)考,這個(gè)財(cái)管就是學(xué)不會(huì)了,每回考試都是30-40分轉(zhuǎn),感覺(jué)自己還努力的做題背公式,咋就是不行啊,天呀,也都35歲了,考這些年也不過(guò)
老師,為什么這里可以按1000元扣除呢
老師好,想問(wèn)下我們公司是一家生產(chǎn)、銷(xiāo)售氣液體公司,如何計(jì)算每月?lián)p耗
老師好,我公司跟中介公司簽訂了商標(biāo)注冊(cè)合同,對(duì)方幫我們注冊(cè)商標(biāo),給我們開(kāi)具的是現(xiàn)代服務(wù)-知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)的發(fā)票。我感覺(jué)按合同來(lái)說(shuō),這個(gè)發(fā)票沒(méi)有開(kāi)錯(cuò),但實(shí)際我們公司是成功的注冊(cè)了商標(biāo),按理來(lái)說(shuō),應(yīng)該是有無(wú)形資產(chǎn)-商標(biāo)的增加的,可是我收到的發(fā)票并不是無(wú)形資產(chǎn)-商標(biāo)的發(fā)票。我有點(diǎn)理不清這個(gè)邏輯
這道題最疑惑的地方就是在于那個(gè)煙絲不是已經(jīng)代收代繳的消費(fèi)稅26.79嗎?他在收回以后60%對(duì)外銷(xiāo)售了,按道理來(lái)說(shuō)這個(gè)26.79要乘以個(gè)60%呀,他怎么沒(méi)有呀?就直接全減了。為什么?


已經(jīng)勾選抵扣后的專(zhuān)票紅沖后原金額重開(kāi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 新開(kāi)發(fā)票認(rèn)證 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 紅字發(fā)票轉(zhuǎn)出
沖之前的賬,借管理費(fèi)用100紅字,借,應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額10紅字,貸應(yīng)付賬款110紅字,新開(kāi)的發(fā)票是90,進(jìn)項(xiàng)稅是5之前的進(jìn)項(xiàng)我以已勾選,下一步如何做賬
相同的金額紅沖后重開(kāi)就是后邊這樣做 ?借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 10? ? 新開(kāi)發(fā)票認(rèn)證 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-10? ? 紅字發(fā)票轉(zhuǎn)出
主要是之前的金額開(kāi)大了,后面的金額開(kāi)的小
那么原分錄紅沖進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,再按新的發(fā)票做賬