你好,同學(xué)。 借,預(yù)付賬款5 貸,銀行存款4 其他應(yīng)付款1 后面攤銷處理
請問廠房設(shè)計費分好幾次支付,每次支付一筆金額對方立馬開票過來,對方開5萬元的票,我司實際支付4萬元,另外1萬是由隔壁廠支付的,等于票都是開給我們,這個分錄怎么寫。設(shè)計費需要攤銷嗎??
我司是一家工業(yè)企業(yè),買了地塊準(zhǔn)備建設(shè)廠房,廠房建設(shè)給A單位總包建設(shè),合同規(guī)定我司應(yīng)支付總包建設(shè)款比如100萬(含電費),過程中因為對方施工原因我司罰款A(yù)比如20萬元。另外,因為A沒有電費戶頭等原因無法繳納電費,故我司先墊付比如1萬元電費,發(fā)票抬頭是供電公司開給我司的電費發(fā)票, 我司實際應(yīng)該支付A單位進(jìn)度款是100-20-1=79萬元 但是現(xiàn)在不知道資金流和發(fā)票流怎么操作的 ?
我司是一家工業(yè)企業(yè),買了地塊準(zhǔn)備建設(shè)廠房,廠房建設(shè)給A單位總包建設(shè),合同規(guī)定我司應(yīng)支付總包建設(shè)款比如100萬(含電費),過程中因為對方施工原因我司罰款A(yù)比如20萬元。另外,因為A沒有電費戶頭等原因無法繳納電費,故我司先墊付比如1萬元電費,發(fā)票抬頭是供電公司開給我司的電費發(fā)票, 我司實際應(yīng)該支付A單位進(jìn)度款是100-20-1=79萬元 但是現(xiàn)在不知道資金流和發(fā)票流怎么操作的 ?
老師好:我公司支付個人房租費15萬元,對方開具不了租賃發(fā)票。房租金需要每月分?jǐn)倖??請教下老師會計分錄怎么做?(房租金是按月支付的?/p>
請問一下老師,辦公室租賃費由于各種原因從2024年1月到3月一直沒有支付給對方,以前是每個月對方開票,我們每個月支付的,領(lǐng)導(dǎo)跟對方協(xié)商過過陣子在一起或者陸續(xù)給對方補(bǔ)齊,對方暫且沒有給我發(fā)票,等我們確定支付她在開票,請問一下:這種情況我需要每個月計提房租嗎,需要對方按時每個月給我發(fā)票,然后我在做計提,計入費用和其他應(yīng)付款,還是沒有付房租這幾個月我不做費用,等我我們確定可以支付讓對方給我們開票,在一次性做這幾個月的租金啊
今天實操課沒有課嗎?
老師,這是第一季度的財務(wù)報表,營收確認(rèn)收不回,轉(zhuǎn)壞賬,確認(rèn)營業(yè)外支出,這樣進(jìn)行注銷,還有不交稅款嗎,怎么測算稅款金額
企業(yè)所得稅匯算清繳公司全年沒有盈利用做納稅調(diào)整嗎
老師好,余額表的進(jìn)項稅借方余額是代表留底稅吧
作廢跨年發(fā)票又重新開具分錄怎么寫
小規(guī)模建筑公司清包工,可以開出1%勞務(wù)費發(fā)票嗎
甲、乙同一個老板兩個獨立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會計,例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計分怎么做
建筑服務(wù)開票了,還需要預(yù)交增值稅嗎
老師,我們公司目前還在建設(shè)。生產(chǎn)單晶硅棒,我們屬于制造業(yè)了。我目前干會計。我估計就是總賬會計了。。我怎么確認(rèn)后面我們需不需要找一個成本會計了?
我的電腦是5月14號買的,現(xiàn)在轉(zhuǎn)賣給公司,能證明是二手的嗎