借庫(kù)存商品, 貸預(yù)付賬款100319, 銀行存款10973

老師,我們的一家供貨商,上月預(yù)付的貨款125000,上午沒(méi)有給我們開(kāi)票。我走的預(yù)付賬款。這月一下子給我們開(kāi)了26萬(wàn)的發(fā)票。我這月要抵扣這張進(jìn)項(xiàng)稅票,超出的11萬(wàn),應(yīng)該如何做賬?
老師,我們公司訂了一款產(chǎn)品,5月份時(shí)轉(zhuǎn)了一部分預(yù)付款給客戶,材料并沒(méi)有全部送齊,6月份開(kāi)票供應(yīng)商按合同全額發(fā)票開(kāi)給了我們,余下的貨7月份才送齊,請(qǐng)問(wèn)6月的我這個(gè)賬怎么做呀。
老師,請(qǐng)問(wèn),我們公司7月份打給供應(yīng)商一筆款,是提供服務(wù)類(lèi)的貨款,做的預(yù)付賬款,但是一直沒(méi)有排上,10月份款要退給我公司,我是不是做一筆預(yù)付,后面款回來(lái)了就沖掉這筆預(yù)付就可以了,沒(méi)有開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)。
老師,供應(yīng)商給我們7月13號(hào)開(kāi)進(jìn)來(lái)一張發(fā)票,3103,是五月六月給我們送的菜,這個(gè)怎么做賬呢?
老師,我們六月份,有一個(gè)供應(yīng)商掛的是預(yù)付賬款的余額100319元,他11月26號(hào)開(kāi)進(jìn)來(lái)發(fā)票,111242我們十一月打款了10973元這個(gè)咋做賬
老師,我們是集團(tuán)公司,母公司是管理公司,負(fù)債給下面的子公司運(yùn)營(yíng),采購(gòu),財(cái)務(wù)都在總公司?,F(xiàn)在是老板想對(duì)下面幾家公司收取一定的管理費(fèi),但是稅法是有規(guī)定不可以直接以管理費(fèi)的形式收取,老板非得說(shuō)別加盟的都是按營(yíng)業(yè)額提點(diǎn),請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎提
老師,業(yè)務(wù)員拿回來(lái)的報(bào)銷(xiāo)單付的發(fā)票比如發(fā)票開(kāi)的比實(shí)際多。但加油的發(fā)票比實(shí)際的少。 這樣我怎么處理?
老師,商業(yè)匯票可不可以轉(zhuǎn)讓給法人,公司欠法人錢(qián)
老師 正常8月份的工資是9月份底發(fā)的,我10月15號(hào)之前申報(bào)沒(méi)問(wèn)題吧 這應(yīng)該是正常流程吧 今天竟然有員工投訴我們說(shuō)他走了還在給扣工資
老師,報(bào)關(guān)單成交方式是EXW,填寫(xiě)的雜費(fèi)是人民幣100元,但是業(yè)務(wù)提供給我的報(bào)關(guān)費(fèi)發(fā)票是人民幣300元,這樣金額對(duì)應(yīng)不起來(lái),這種情況需要怎樣處理?正常雜費(fèi)是由客戶承擔(dān),但是我們公司也付了雜費(fèi),發(fā)票也開(kāi)給我們了
老師,企業(yè)出資投資子公司,賬務(wù)要怎么處理啊
老師好 小規(guī)模納稅人一季度開(kāi)票專(zhuān)票+普票開(kāi)票不足30萬(wàn) 是不是普票不納稅 專(zhuān)票單獨(dú)納稅;如果普票+專(zhuān)票超過(guò)30萬(wàn) 全額納稅
結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),本年利潤(rùn)在貸方還是借方
請(qǐng)問(wèn)下申請(qǐng)出口退稅的時(shí)候,顯示報(bào)關(guān)單與進(jìn)項(xiàng)品名名稱(chēng)不一致,要怎么處理?
老師,您好,問(wèn)下小規(guī)模納稅人,異地項(xiàng)目開(kāi)普票21萬(wàn),做跨區(qū)域反饋的時(shí)候,是不是不用新增行次?直接提交反饋就行?


這個(gè)發(fā)票少開(kāi)了50咋弄呢
沒(méi)有發(fā)票,正常做庫(kù)存商品匯算清繳的時(shí)候,這50需要調(diào)增,不允許抵扣。
那我這個(gè)分錄做的正確嗎?
可以的,沒(méi)有問(wèn)題的。