您好!這個(gè)月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),一般下月要交增值稅,后期如果沖紅,導(dǎo)致銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),那么就會形成留抵,一般不退
老師 請問一下 我這個(gè)月開的銷項(xiàng),正常交增值稅了,但是下個(gè)月全部沖紅了,交的稅錢怎么辦呢
老師 我次月沖紅了一張發(fā)票,讓我的賬上應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅在借方產(chǎn)生金額,在次月我用這個(gè)稅抵了本月的銷項(xiàng)稅,我應(yīng)該怎么做分錄?能不能說細(xì)一點(diǎn)老師
老師,如果我們先開了票交了增值稅,但是沒有收入下個(gè)月就把票沖銷了,那稅金那我怎么做分錄能平呢?
老師,我們這個(gè)月銷項(xiàng)發(fā)票多了。是不是下個(gè)月就得交本月的增值稅。如果下個(gè)月紅沖一些銷項(xiàng),能不能把交了的增值稅退給我。。。
老師如果這個(gè)月我們開票100萬元,稅率9%.銷項(xiàng)稅就9萬元,進(jìn)項(xiàng)票只有1.3萬,那么這個(gè)月就要繳納增值稅77000元,那么下個(gè)月要取來進(jìn)項(xiàng)5萬元,是不是只能進(jìn)項(xiàng)留底,不能去抵上月的增值稅額,然后上月繳納的77000元就這樣交了,也不能返回來了
老師你好,這個(gè)個(gè)稅這么算正確嗎?13758+8500=22258-5000=17258x0.2=3451.6-1410=2041.6
這題沒看明白,正常交貨期內(nèi)不需要儲備嗎?
個(gè)人所得稅需要計(jì)提嗎
公司與公司之間簽訂的借款合同,需要繳納印花稅嗎?
進(jìn)口配件用代扣代繳企業(yè)所得稅稅嗎
你好正常請情況下 就是融資租賃的入賬價(jià)值是包括 期末為了取得資產(chǎn)所有權(quán)而付出的成本的對嗎 這個(gè)題目 每年40租金 *5年=200 + 初始租賃手續(xù)費(fèi)10萬 + 期末10萬=220是計(jì)稅基礎(chǔ) 算折舊的基數(shù)
老師您好,反向開票是什么意思,具體哪些行業(yè)可以反向開票,開出的發(fā)票誰應(yīng)該承擔(dān)稅。謝謝
請問高德打車可以抵扣嗎
你好,A公司投資B公司(B公司只有A公司一個(gè)股東)分紅需要繳個(gè)人所得稅嗎?還是企業(yè)所得稅
老師,第五小問,我感覺低估寫上金額比較合適,高估的話不寫金額比較好。我的理解是否正確