您好!這個(gè)月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),一般下月要交增值稅,后期如果沖紅,導(dǎo)致銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),那么就會(huì)形成留抵,一般不退
老師 請(qǐng)問一下 我這個(gè)月開的銷項(xiàng),正常交增值稅了,但是下個(gè)月全部沖紅了,交的稅錢怎么辦呢
老師 我次月沖紅了一張發(fā)票,讓我的賬上應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅在借方產(chǎn)生金額,在次月我用這個(gè)稅抵了本月的銷項(xiàng)稅,我應(yīng)該怎么做分錄?能不能說細(xì)一點(diǎn)老師
老師,如果我們先開了票交了增值稅,但是沒有收入下個(gè)月就把票沖銷了,那稅金那我怎么做分錄能平呢?
老師,我們這個(gè)月銷項(xiàng)發(fā)票多了。是不是下個(gè)月就得交本月的增值稅。如果下個(gè)月紅沖一些銷項(xiàng),能不能把交了的增值稅退給我。。。
老師如果這個(gè)月我們開票100萬元,稅率9%.銷項(xiàng)稅就9萬元,進(jìn)項(xiàng)票只有1.3萬,那么這個(gè)月就要繳納增值稅77000元,那么下個(gè)月要取來進(jìn)項(xiàng)5萬元,是不是只能進(jìn)項(xiàng)留底,不能去抵上月的增值稅額,然后上月繳納的77000元就這樣交了,也不能返回來了
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務(wù)的合同,然后簽的是150每小時(shí)的固定金額,和按銷售收入1.5%的傭金,每月直播26場(chǎng),每場(chǎng)4小時(shí),然后主播有自己的個(gè)體戶,直播的賬號(hào)是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費(fèi),然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開的發(fā)票是不是也要分類型開?主播以自己的個(gè)體來申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬所得,按20%來預(yù)繳?2、然后還有一種方式就是主播開銷售服務(wù)1%增值稅的發(fā)票,然后按經(jīng)營所得來申報(bào)個(gè)稅,3、主播和公司同時(shí)注冊(cè)使用京靈平臺(tái),老師這三種方式哪種風(fēng)險(xiǎn)小些
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請(qǐng)問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
@董老師,繼續(xù)研究研究
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款