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老師 請問一下 我這個月開的銷項,正常交增值稅了,但是下個月全部沖紅了,交的稅錢怎么辦呢

2021-01-13 14:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-13 14:43

你好!這個會在下個月申報的時候減去當月的銷項稅的。

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快賬用戶1839 追問 2021-01-13 14:44

如果我下個月只開了紅字,沒有其他銷項票,稅額是負數(shù)怎么申報呢

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齊紅老師 解答 2021-01-13 14:46

你好!這樣就要上門申報了。多交的稅,就看稅務局是跟你退稅還是讓你留底。

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快賬用戶1839 追問 2021-01-13 14:47

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-01-13 14:47

你好!不用客氣的了。

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快賬用戶1839 追問 2021-01-13 15:16

老師 我是湖北的 ,合伙企業(yè)沒有賬,申報經(jīng)營所得,在哪里申報啊 ? 怎么操作啊

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齊紅老師 解答 2021-01-13 15:17

你好!這個打字沒辦法說,建議你看下課堂的申報的課程。是在報個稅的軟件里面申報。

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你好!這個會在下個月申報的時候減去當月的銷項稅的。
2021-01-13
嗯,你是一般納稅人的話,那你一月份的開了發(fā)票,正常報稅,經(jīng)常繳納稅款,如果有進項的話,你多認證部分進項,盡量保證一月份不要在繳納稅款了
2022-02-21
同學你好 開票的發(fā)票直接原分錄負數(shù)紅沖 銷項也紅沖,正好沖抵了
2021-05-13
您好!這個月銷項大于進項,一般下月要交增值稅,后期如果沖紅,導致銷項小于進項,那么就會形成留抵,一般不退
2022-12-30
你好,沒有別的銷項稅額話,借應收 負數(shù),貸主營業(yè)務收入 負數(shù),銷項稅額 負數(shù),之后做借銷項稅額? 負數(shù),貸轉(zhuǎn)出未交增值稅負數(shù),不做別的了
2021-05-14
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