同學你好 對的 按照沖減后的
老師9月開的票10月繳稅時已經(jīng)繳納過增值稅了,但是發(fā)票又退回來沖紅重開了,這個月的增值稅怎么處理
老師,之前月份開的發(fā)票,在經(jīng)過了一個月之后紅沖了,增值稅已經(jīng)繳納了對吧,那這張紅沖的發(fā)票,銷項我該怎么入賬呢
老師請問小規(guī)模報增值稅,紅沖部分沒從開票金額里面減去,紅沖4月份報稅已經(jīng)交了第一季度增值稅的,我該怎么操作?。繘]看到填紅沖部分已交增值稅的地方
老師幫我看一下 ,五月開的85000的票,在6月全部紅沖了 ,但是五月的增值稅已經(jīng)繳納了 ,那我六月紅沖五月的 已經(jīng)交過的稅 該怎么退回來?,報稅是這樣報的嗎
老師,那我1月已經(jīng)計提了也,而且4月國家印花稅退稅一半了,那我把計提的全部沖紅?然后再沖紅,繳納的一半這樣可以嗎?
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負債加所有者權益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
但是報表里不顯示退稅這一項
沖減后還是藍字正數(shù)就不退
為什么呢
因為正數(shù)還是要交稅的
是不是之前交的沒有帶出來?
同學你好 紅字和藍字已經(jīng)沖抵了 剩下的藍字是需要交的