如果是3%普通發(fā)票免稅的,借銀行存款或者是應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。

小規(guī)模開(kāi)發(fā)票不確認(rèn)收入怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師小規(guī)模確認(rèn)收入怎么寫(xiě)分錄
老師,小規(guī)模確認(rèn)收入的分錄怎么寫(xiě)
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模免稅后確認(rèn)收入時(shí)分錄怎么寫(xiě)呢
老師小規(guī)模確認(rèn)收入分錄怎么做?
出口美金報(bào)關(guān)價(jià),和開(kāi)票的人民幣價(jià)格,滿足什么關(guān)系時(shí)比較合理的
老師,因?yàn)樯绫;鶖?shù)公司補(bǔ)繳的社保,怎么記賬?補(bǔ)繳的屬于個(gè)人和公司部分。
請(qǐng)問(wèn)福利費(fèi)怎么申報(bào)個(gè)稅
老師,我們有個(gè)項(xiàng)目,是個(gè)運(yùn)河杯的獎(jiǎng)金,我們是被掛靠方,現(xiàn)在要給掛靠方這個(gè)獎(jiǎng)金,掛靠方要開(kāi)發(fā)票嗎
老師你好!今天是第3季度的所得稅的申報(bào),三季度不交,第4季度再交所得稅,這樣可行嗎?會(huì)產(chǎn)生預(yù)警嗎?老師指導(dǎo)一下。
合同總金額為10000.00元,合同中服務(wù)內(nèi)容為調(diào)試、維修、維護(hù)服務(wù),各項(xiàng)金額沒(méi)有單獨(dú)列,這份合同開(kāi)發(fā)票時(shí),商品和服務(wù)稅收分類(lèi)編碼為202,這種情況下要不要交印花稅?
老師,充貨車(chē)電費(fèi)記入什么科目?
合同總金額為10000.00元,合同中服務(wù)內(nèi)容為調(diào)試、維修、維護(hù)服務(wù),各項(xiàng)金額沒(méi)有單獨(dú)列,這份合同開(kāi)發(fā)票時(shí),商品和服務(wù)稅收分類(lèi)編碼為202,這種情況下要不要交印花稅?
公司賣(mài)車(chē),車(chē)輛原值1569436.28元,累計(jì)折舊993976.26元,車(chē)輛凈值575460.02元,當(dāng)月按照凈值核定銷(xiāo)售價(jià)格申報(bào)了增值稅無(wú)票收入,公司是增值稅小規(guī)模納稅人,產(chǎn)生了增值稅5754.6元,城市維護(hù)建設(shè)稅86.32元,地方教育附加57.55元,那處理這個(gè)車(chē)的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎樣做?
是啊,現(xiàn)在申報(bào)就顯示異常了,就百分之三的專票也是按百分之一在算稅,我就要手工修改了,不然就稅不對(duì)了,這個(gè)怎么處理,強(qiáng)制申報(bào)嗎?


現(xiàn)在免稅不用確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅的對(duì)吧。如果明年恢復(fù)的話嗯應(yīng)該是按不含稅金額確認(rèn)收入然后再確認(rèn)一應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅對(duì)不
對(duì)的,是的,是這么做的。