第四個季度的工資以第三季度銷售額35000為基數(shù)計(jì)算,35000的基數(shù)在第二個檔,基本工資為1500,所以三個月工資為1500*3, 由于第四季度的基數(shù)35000較第三個季度的基數(shù)25000相比,已經(jīng)跨越了一個檔,不在同檔位了,不存在銷售額增減幅度相對應(yīng)的工資增減額了,也就是說相鄰兩個季度的的銷售額在同一個檔位里變化,才存在工資增減變化
這個月單位開了兩張簡易計(jì)稅的票,稅金一共為43504.3,但主辦會計(jì)入賬時將它的稅金減掉了1萬多,但價稅合計(jì)不變,不含稅金額增加,今年也沒有開具過相同項(xiàng)目可以抵扣3%稅金的分包方發(fā)票,我想問下這是什么原因呢?主辦會計(jì)不會愿意教我,我也不會去主動問她,但是我又很想知道,本單位是建筑型企業(yè),麻煩有懂的老師幫幫我。謝謝!
老師,我公司是小規(guī)模,7-9月份來了76000的專票,93000的普票,今天要報(bào)稅,您幫我看下下面這個圖,對于專票的收入部分填在第一欄內(nèi),普票收入填在第10欄小微企業(yè)免稅銷售額對嗎,可是第22欄應(yīng)納稅額合計(jì)怎么沒生成數(shù)據(jù)呢,專票的收入大概有760多的增值稅?。?還有圖2附列資料用不用填?我看實(shí)操課視頻有的老師報(bào)稅就填這個表有的好像就不用填這個表,這個表2里面的應(yīng)稅行為銷售額和扣除額是什么意思,不太懂? 這個圖3是減免稅的,稅控盤這個維護(hù)費(fèi)填表三里對吧?但是我們這個企業(yè)是專票的增值稅。稅盤的280塊錢也抵不了,就填上這么帶著可以嗎,以后產(chǎn)生普票的收入了隨時在減,這么操作嗎? 謝謝老師,我是新手,學(xué)了實(shí)操,但是第一次給企業(yè)真實(shí)報(bào)稅,怕出錯。期待老師給指點(diǎn)一下
公司處置了一臺固定資產(chǎn),按照3%減按2%征收,增值稅報(bào)表簡易征收銷售額30000÷3%。 我報(bào)年報(bào)的時候是銷售額和固定資產(chǎn)凈值差額記入營業(yè)外收入。 現(xiàn)在稅管員給我打電話說是銷售額增值稅報(bào)表和年報(bào)不一致?怎么辦呢 比如說賬面剩余價值是100,我賣了200, 賬務(wù)處理,把這100元差額記入了營業(yè)外收入,但是現(xiàn)在有一個問題,我增值稅報(bào)表帶出的數(shù)據(jù)是200的不含稅金額(開票金額),但是我做帳和報(bào)年報(bào)的時候是100記入了營業(yè)外收入,現(xiàn)在就導(dǎo)致我的年報(bào)主營業(yè)務(wù)收入(不包含銷售資產(chǎn),銷售資產(chǎn)差額在營業(yè)外收入體現(xiàn))和增值稅報(bào)表的銷售額數(shù)據(jù)不一致(帶出銷售資產(chǎn)的開票數(shù)據(jù),簡易征收欄次)。老師我發(fā)一個報(bào)表的圖您看下,我不知道我的問題說清楚沒?
,老師你看圖片,我沒懂1500×3和(1500-150)×3,老師,我不懂他這個是怎么計(jì)算的,(1200+100)*3我能懂, 因?yàn)榕c上3個月相比是增加了銷售額5000元,對應(yīng)的增減區(qū)間就是100元, 1500*3我就不懂了
老師,您給看一下,3月6日繳納的增值稅是15076.54,產(chǎn)生的增值稅滯納金1756.77,但是我沒看懂,為什么附加稅的那張完稅憑證上也有增值稅滯納金143.23,而且,為什么城建稅也有滯納金,但是教育費(fèi)附加和地方教育附加沒有滯納金?而且,這個附加稅,難道不是用繳納的增值稅作為基數(shù)來計(jì)算的嗎?就是城建稅,不應(yīng)該是用15076.54*0.07算的嗎?為什么算的跟完稅憑證上的金額不一樣?請問完稅憑證上的6999.99是怎么得來的?
老師,這4500咋算的老師
你好,老師,非貨幣性交易與債務(wù)重組有什么區(qū)別?區(qū)別是不是在于,非貨幣性要確認(rèn)收入,轉(zhuǎn)成本,而債務(wù)重組不用?
海域使用權(quán),建設(shè)用地使用權(quán),這兩個不是公家的嗎?可以抵押?
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票可以按含稅金額進(jìn)入原材料,而不計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
收購農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以不抵扣直接按含稅金額計(jì)入原材料嗎
老師,第五題答案是什么,多項(xiàng)選擇題
老師您好,請問如果員工勞務(wù)報(bào)酬工資每個月都是8000,都按照20%扣除個稅對吧,不會因?yàn)槔鄯e到一定數(shù)額會變成30%吧
融資時資金方扣除了手續(xù)費(fèi),本金100萬,手續(xù)費(fèi)1萬,實(shí)際到賬99萬,這1萬元的賬務(wù)處理
公司出納發(fā)工資的時候轉(zhuǎn)錯了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來,這其中涉及到工資加手續(xù)費(fèi),他轉(zhuǎn)回來的時候是不是只轉(zhuǎn)工資回來就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費(fèi)用要叫他一并轉(zhuǎn)回來嗎?這都會涉到退休的社保?
敏感性資產(chǎn)包含存貨不
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天哪 茅塞頓開 謝謝老師 我還使勁兒在與之前的20000元,25000元做比較,我說這咋不加?呢???明明高于20000和25000這個金額的,原來老師這么一說就明朗了
可是老師你看看最后一個季度他做了30000塊錢,那么這個與那個35000元就在同一個檔位,那么減少的就是5000元,5000元對應(yīng)的200元啊,應(yīng)該用1500-200元啊老師,為啥他是用1500-150呢老師,這個又卡住我了
我覺得最后三個月他算錯了,應(yīng)該是您說的200
應(yīng)該是第二個檔位第三個選項(xiàng)300,不好意思,剛才看錯了
對哈 我也寫錯了,應(yīng)該是300元,謝謝老師啦
不客氣哈,如果您滿意的話,麻煩給我個好評哈