你好,煙酒這些20來萬的招待費,是真實發(fā)生的嗎??
老師你好 老總報銷20多萬的煙酒茶 全部計入招待費 會不會引起稅務局的稽查 大部分招待客戶 一部分送給客戶 這個需不需要繳納個稅
老師,我們是做酒類批發(fā),比如我們給煙酒店開票價600,其中酒廠可以報銷的費用總共是60。煙酒店會用這些費用抵貨款,每次送貨后我們收到的貨款實際是540,這些費用我們怎么做賬呢,借銀行或現(xiàn)金 540,其他應付煙酒店60,貸某煙酒店應收600 , 還是借銀行或現(xiàn)金540,其他應收酒廠待報60,貸應收600,
關于業(yè)務招待費,稅務稽查到底會怎么稽查呢?有沒有老師有這方面的經(jīng)驗?還有,我們企業(yè)財務制度比較簡單,像是招待費這種費用支出,除了個發(fā)票,就沒有別的東西可以證明了,但是這種情況,會不會有問題呢?
關于業(yè)務招待費,稅務稽查到底會怎么稽查呢?有沒有老師有這方面的經(jīng)驗?還有,我們企業(yè)財務制度比較簡單,像是招待費這種費用支出,除了個發(fā)票,就沒有別的東西可以證明了,但是這種情況,會不會有問題呢?
老師,我們今年招待費,就是餐費,煙酒這些20來萬,開這樣的煙酒發(fā)票,這個稅務會不會稽查呢?
私車公用已經(jīng)簽訂協(xié)議,后續(xù)要報銷油費發(fā)票怎么規(guī)避風險
公司高新7月份到期,什么時候要申請復審,在哪兒申請復審
標準成本法,實際成本法,約當產(chǎn)量法他們的區(qū)別在哪?又是怎么寫去核算成本的。用哪種方法比較好
個人抬頭的入職體檢費可以在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?我司按照實際體檢費的75%報銷給個人
這道題目答案應該是選A173800, 還是選B呀? 具體解題思路是?
以前年度計提壞賬準備,當年已納稅調(diào)增?,F(xiàn)在收回壞賬,企業(yè)所得稅匯算清繳是調(diào)減吧?在納稅調(diào)整表資產(chǎn)減值準備欄次中填負數(shù)嗎?
老師,你好,請問有增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅,后續(xù)公司無業(yè)務,請問哪些需要做零申報
印花稅按次申報 要按時間截止日期申報嗎?比如說今天是5月22號,要卡這個時間點嗎?
一開始是以為是辦公費,已經(jīng)入賬, 原分錄: 借:管理費用——辦公費 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款 后面發(fā)現(xiàn)是福利費已做進項轉出如何做分錄呢?
新辦公司如何開通稅務登記
是真是發(fā)生的,但我們今年沒啥收入,還虧錢了
你好,既然是真實發(fā)生的,查也不怕啊?
這些就是發(fā)票。如果查有發(fā)票就可以證明是真是發(fā)生的吧
你好,有發(fā)票,并不代表一定是真實發(fā)生的 因為有的人會去虛開發(fā)票入賬
那如果領導同意報銷,是真是發(fā)生,有發(fā)票,沒有其他的了,稅務還會怎么查呢?我們還能怎么證明確實是真是發(fā)生的呢
你好,稅務還會怎么查,這個就無從去猜測的