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老師你好 老總報銷20多萬的煙酒茶 全部計入招待費 會不會引起稅務(wù)局的稽查 大部分招待客戶 一部分送給客戶 這個需不需要繳納個稅

2020-08-22 00:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-22 00:21

你好,招待費稅前扣除有限額,按額度扣除就可以。送客戶需要代扣代繳個稅

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快賬用戶5376 追問 2020-08-22 00:23

問題是老板也說不清楚 那些是送給客戶 那些是招待客戶的

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齊紅老師 解答 2020-08-22 00:26

你好,那就全部計入招待費

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快賬用戶5376 追問 2020-08-22 00:27

那還需要繳納個稅嗎 這么大金額稅務(wù)局會不會稽查啊

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齊紅老師 解答 2020-08-22 00:29

不需要繳納個稅,做招待費所得稅前按標(biāo)準(zhǔn)扣除就可以

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快賬用戶5376 追問 2020-08-22 00:31

老師 你剛才不是說需代扣代繳個稅嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-22 08:24

做招待費就不用代扣代繳個稅,做禮品就要扣個稅

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快賬用戶5376 追問 2020-08-22 08:39

老師 這個記賬不都統(tǒng)一做到招待費里了嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-22 08:51

你統(tǒng)一做到招待費就可以了

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快賬用戶5376 追問 2020-08-22 08:53

這個會不會有被稅務(wù)局稽查的風(fēng)險

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齊紅老師 解答 2020-08-22 08:54

按限額稅前扣除就可以

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你好,招待費稅前扣除有限額,按額度扣除就可以。送客戶需要代扣代繳個稅
2020-08-22
您好,業(yè)務(wù)招待費用餐費發(fā)票嘛,老板們經(jīng)常在外吃飯,個體開些餐費還是能開的,這個不用代扣個稅,因為無法量化到個人
2024-08-21
您好,這個的話,視同銷售,可以正常做銷售費用,但是不抵扣就行
2023-12-08
你招待客戶發(fā)生的都是招待費,不一定非得是贈送出去 招待部門發(fā)生的折舊到管理費用,招待費沒有問題。
2024-02-29
你好,全額申報增值的哈
2024-01-20
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