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老師,您好!我們是一般納稅人,稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)里待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是10000,我們公司賬里面是11000,現(xiàn)在稅務(wù)通知將待抵扣轉(zhuǎn)出,差額1000怎么調(diào)整?現(xiàn)在查不出來是什么原因造成的有差額。

2022-12-29 10:03
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-29 10:04

你好,借管理費(fèi)用等貸應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣。

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你好,借管理費(fèi)用等貸應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣。
2022-12-29
借:相關(guān)成本或費(fèi)用科目(如原材料、庫(kù)存商品、以前年度損益調(diào)整等) 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2024-04-03
您好,您的意思是應(yīng)補(bǔ)交的增值稅已經(jīng)用留抵的稅額抵扣了是嗎
2019-08-27
您好,您的意思是應(yīng)補(bǔ)交的增值稅已經(jīng)用留抵的稅額抵扣了是嗎
2019-08-27
你好;? ? 你這個(gè)是什么準(zhǔn)則的;? 意思是適當(dāng)轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅 ; 然后去補(bǔ)繳納即可 ;是嗎? ?
2022-09-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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