同學(xué)你好 問題不完整
甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年12月15日向中百超市銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含增值稅銷售額30萬元,增值稅稅額3.9萬元;12月20日向某單位銷售高檔化妝品一批,開具增值稅普通發(fā)票,取得含稅銷售額3.39萬元。高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為15%。 要求: (1) 計(jì)算甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)12月份銷售高檔化妝品的應(yīng)稅銷售額; (2) 計(jì)算甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)12月份銷售高檔化妝品的增值稅銷項(xiàng)稅額; (3) 計(jì)算甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)12月份銷售高檔化妝品應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。
甲高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年9月購進(jìn)一批原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款110萬元、增值稅稅款14.3萬元,委托乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)加工成2噸高檔香水,支付不含稅加工費(fèi)30萬元,取得增值稅專用發(fā)票,乙企業(yè)同類高檔香水的不含稅銷售價(jià)格為78萬元/噸,當(dāng)月加工完畢,甲高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)收回全部高檔香水,乙企業(yè)按規(guī)定代收代繳了消費(fèi)稅。甲高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)將收回高檔香水的80%用于繼續(xù)生產(chǎn)高檔化妝品,剩余20%全部對(duì)外銷售,取得價(jià)稅合計(jì)金額37.44萬元。甲高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)月銷售高檔化妝品,取得不含稅銷售額300萬元。已知高檔化妝品的消費(fèi)稅稅率為15%?;卮鹨韵聠栴},并寫出計(jì)算過程。(1)乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅為()萬元,(2)甲企業(yè)2月份應(yīng)自行向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的消費(fèi)稅為()萬元
甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年12月15日向中百超市銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含增值稅銷售額30萬元,增值稅稅額3.9萬元;12月20日向某單位銷售高檔化妝品一批,開具增值稅普通發(fā)票,取得含稅銷售額3.39萬元。高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為15%。要求:(1)計(jì)算甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)12月份銷售高檔化妝品的應(yīng)稅銷售額;(2)計(jì)算甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)12月份銷售高檔化妝品的增值稅銷項(xiàng)稅額;(3)計(jì)算甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)12月份銷售高檔化妝品應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。
甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年12月15日向中百超市銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含增值稅銷售額30萬元,增值稅稅額3.9萬元;12月20日向某單位銷售高檔化妝品一批,開具增值稅普通發(fā)票,取得含稅銷售額3.39萬元。高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為15%。要求:(1)計(jì)算甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)12月份銷售高檔化妝品的應(yīng)稅銷售額;(2)計(jì)算甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)12月份銷售高檔化妝品的增值稅銷項(xiàng)稅額;(3)計(jì)算甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)12月份銷售高檔化妝品應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。
甲高檔化妝品廠為增值稅一般納稅人,2021年9月銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,注明不含稅銷售額100萬元;將新研制的高檔化妝批對(duì)外贈(zèng)送,該批高檔化妝品成本10萬元,成本利潤(rùn)率為5%,無同類商品市場(chǎng)價(jià)格;委托乙企業(yè)加工一批高檔化妝品,甲廠提供原材料,該批原材料成本為10萬元,乙企業(yè)收取的加工費(fèi)5萬元(不含稅),乙企業(yè)無同類商品售價(jià)。高檔化妝品消費(fèi)稅率為15%(1)銷售高檔化妝品應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。(2)對(duì)外贈(zèng)送高檔化妝品應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。(3)委托加工環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問這個(gè)科目是影響2024年末未分配利潤(rùn)數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
你好,請(qǐng)問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,