你好1; 紅字信息表開不了明細的; 直接開要紅沖的金額 負數(shù)即可? ?

老師,問一下,我們開出去的發(fā)票對方已經(jīng)認證了,如果這個票要退回來,對方開紅字信息表審核通過后,我們還沒有給他們開出負數(shù)發(fā)票,那這樣他們也算本月內(nèi)的進項轉(zhuǎn)出嗎?就是只是他申請紅字信息表,我們還沒有開負數(shù)發(fā)票給他的情況下
我上月開出一張發(fā)票金額7萬元,其中有一款產(chǎn)品本月發(fā)生退貨1萬元,我沖紅了上月那張原發(fā)票,開了負數(shù)發(fā)票-7萬元,再開了6萬元正數(shù)發(fā)票,購方說不能這么開影響到上月發(fā)票的結(jié)算,要我只沖紅單個產(chǎn)品的金額,但是我只能沖紅整張發(fā)票的金額,沖紅部分是不是需要購方申請紅字信息表我才能開部分的退貨
老師:6月供應(yīng)商給我們子公司開一張40多萬商品混凝土的專票,我們也沒有抵扣,現(xiàn)在因為項目土地證變更不到子公司,所以這張專票要退給對方,讓他們重開,這個要對方提交紅字發(fā)票申請對吧,那我這張發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)都要退還給對方了?那我在6月已做了應(yīng)付賬款,我在7月也做了季報,那本月對方紅沖的話,我也得做筆紅字分錄,把原來的應(yīng)付賬款沖掉了對嗎?
老師好,我們是銷售方,之前開具了一張發(fā)票(有清單)其中有一個產(chǎn)品稅率用錯了,購買方已抵扣,購買方可以只開這個產(chǎn)品的紅字申請單嗎?如果可以部分紅沖,影響其它產(chǎn)品的進項稅嗎?
我們上月給對方開了一張34萬的專票,開發(fā)票附的清單清單開了9項內(nèi)容,對方已認證,現(xiàn)在這月對方說名稱得改一下所以讓紅沖這張帶清單的專票然后再重新開,因為當時開票附的清單對方說現(xiàn)在開紅字申請時只能將原來清單中9項改成1項來開紅字申請,這樣總金額不變,稅額少一分,不含稅多一分,請問這種一般如何處理呢?
老師,怎么查固定資產(chǎn)原值,在賬上
結(jié)轉(zhuǎn)是什么意思?計提是什么意思?內(nèi)賬和外賬是什么意思?
老師四季度企業(yè)所得稅是是本年累計利潤總額乘以所得稅稅率減去3季度交的企業(yè)所得稅對嗎?
老師你好,這個季度的企業(yè)所得稅申報職工薪酬填報是在財務(wù)軟件科目余額表取數(shù)還是總賬
暢捷通T+刪除24年12月錄錯固定資產(chǎn)卡片,提示不能刪除,卡片有后續(xù)操作。我已把25.12-25.9月的計提憑證,損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證都刪除了,還需要刪什么數(shù)據(jù)?
您好,我們是甲方,我們想和乙方解除合同,財務(wù)方面需要注意什么條款的嘛
老師,我問一下,我查看以前申報,怎么前二個月季度申報沒有看到工會經(jīng)費申報,怎么到了第三季度我就看到了工會經(jīng)費申報了
老師,最新的第三季度企業(yè)所得稅申報表中的已計入成本費用的職工薪酬和實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬分別從哪里取數(shù)呀
董效彬老師,麻煩接一下,還想接著再問恁
老師 稅務(wù)所查到我們有些發(fā)票不能用 需要做進項稅額轉(zhuǎn)出 期間是24年3-12月份的 更正申報后 25年的增值稅納稅申報表需要更正嗎
老師,您是說我們直接根據(jù)對方紅字申請寫的其中兩個產(chǎn)品項目,雖然名稱只有兩個產(chǎn)品的但是金額是以前發(fā)票清單中所有產(chǎn)品的總金額,我們直接開紅字發(fā)票也就按這倆產(chǎn)品但是金額是以前清單中所有品種的金額,這樣可以是嗎?
你好; 是的;? ?紅字信息表你開不了明細的; 你就開總的金額負數(shù) 即可? ?
也就是說原來清單中10個產(chǎn)品明細,現(xiàn)在紅沖只寫其中2個產(chǎn)品名稱但金額是10個產(chǎn)品總金額是對的,是這么理解嗎?另外如果為了體現(xiàn)原發(fā)票清單中10產(chǎn)品所有,是不是也可以讓對方開兩張紅字申請表,每張紅字申請表寫其中5個產(chǎn)品名字,這樣原發(fā)票清單中的10個就都可以體現(xiàn)了,這樣可以嗎?
?你好;? 1. 是的; 就是這樣的意思哈; 對的??